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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00013 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-09-15 | [ 發布日期 ] | 2023-09-15 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2023-00013 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-15 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-15 |
豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2022年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃,製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案,組織指導好各業(ye) 生產(chan) ,搞好商品流通,協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作,抓好招商引資、項目開發,不斷培育市場體(ti) 係,組織經濟運行,促進經濟發展;製定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作;負責本行政區域內(nei) 的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體(ti) 育等社會(hui) 公益事業(ye) 的綜合性工作,維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定;按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力;抓好精神文明建設,豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習(xi) ,樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚,進一步強化城鎮管理和社區服務工作。
(二)機構設置
高家鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、綜合行政執法辦公室和人大辦。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。高家鎮人民政府核定編製人數共116名,其中機關(guan) 行政編製53名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名、事業(ye) 編製59名。現有在職人員合計107人,其中行政54人(包括工勤4人),事業(ye) 56人。
(三)單位構成
本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計10,212.72萬(wan) 元,支出總計10,212.72萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少2,571.69萬(wan) 元,下降20.1%,主要原因是本年度上級專(zhuan) 款收入支出比上年減少。
2.收入情況。2022年度收入合計9,797.46萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2,984.11萬(wan) 元,下降23.3%,主要原因是統籌返還了部分金額到年初結轉結餘(yu) 中,其中:財政撥款收入9,797.46萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 415.26萬(wan) 元。
3.支出情況。2022年度支出合計10,209.71萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少2,571.69萬(wan) 元,下降20.1%,主要原因是本年度上級專(zhuan) 款支出比上年減少。其中:基本支出3,945.52萬(wan) 元,占38.6%;項目支出6,264.20萬(wan) 元,占61.4%。此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明
2022年度財政撥款收、支總計10,212.72萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少2,571.69萬(wan) 元,下降20.1%。主要原因是本年度上級專(zhuan) 款收入支出比上年減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,853.06萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少628.64萬(wan) 元,下降8.4%。主要原因是本年度上級專(zhuan) 項收入減少,較年初預算數增加3,817.21萬(wan) 元,增長125.7%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 415.26萬(wan) 元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,265.31萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少216.22萬(wan) 元,下降2.9%。主要原因是基建項目支出減少、公用經費縮減等。較年初預算數增加4,229.46萬(wan) 元,增長139.3%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。
3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,與(yu) 上年度持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)一般公共服務支出2,362.77萬(wan) 元,占32.5%,較年初預算數增加1,447.11萬(wan) 元,增長158%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“流動人口協管員經費”、“公益性崗位經費”、“防災救災工作”等。
(2)國防支出0.00萬(wan) 元,占0%,較年初預算數減少5.00萬(wan) 元,下降100%,主要原因是本年實際無國防類支出。
(3)公共安全支出15.38萬(wan) 元,占0.2%,較年初預算數增加15.38萬(wan) 元,增長100%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“禁毒專(zhuan) 職社工補助”、“信訪工作開支”等。
(4)教育支出13.00萬(wan) 元,占0.2%,較年初預算數增加6.00,增長85.7%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“家庭教育互助會(hui) 捐贈驗資”、“豐(feng) 二中教師節捐款”。
(5)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出104.22萬(wan) 元,占1.4%,較年初預算數增加42.09萬(wan) 元,增長67.7%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“三館一站免費開放經費”、“鄉(xiang) 村旅遊廁所補助”等。
(6)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出796.55萬(wan) 元,占11%,較年初預算數減少6.92萬(wan) 元,下降0.9%,主要原因是縮減了部分公用經費開支、人員調進調出。
(7)衛生健康支出239.58萬(wan) 元,占3.3%,較年初預算數增加119.04萬(wan) 元,增長98.8%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“疫情防控工作經費”。
(8)節能環保支出535.06萬(wan) 元,占7.4%,較年初預算數增加532.06萬(wan) 元,增長17735.3%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“垃圾分類開支”、“汙水治理開支”、“清掃保潔人員開支”等。
(9)城鄉(xiang) 社區支出478.86萬(wan) 元,占6.6%,較年初預算數增加13.75萬(wan) 元,增長3%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“村居便民服務中心建設”。
(10)農(nong) 林水支出2,082.25萬(wan) 元,占28.7%,較年初預算數增加1,564.85萬(wan) 元,增長302.4%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“非洲豬瘟防治”、“農(nong) 業(ye) 生產(chan) 和水利救災”、“鬆材線蟲病防治”等。
(11)交通運輸支出437.97萬(wan) 元,占6%,較年初預算數增加437.97萬(wan) 元,增長100%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“方鬥山產(chan) 業(ye) 聯網公路建設”、“安保工程項目資金”、“華裕有機肥廠連接道路建設”等。
(12)住房保障支出105.51萬(wan) 元,占1.5%,較年初預算數增加4.97萬(wan) 元,增長4.9%,主要原因是年中人員變動。
(13)災害防治及應急管理支出94.15萬(wan) 元,占1.3%,較年初預算數增加94.15萬(wan) 元,增長100%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“冬春生活救助資金”、“祥和社區後側(ce) 堡坎應急工程”、“森林防火救災金”等。
(14)其他支出0.00萬(wan) 元,占0%,較年初預算數減少36.00萬(wan) 元,下降100%,主要原因是預備費已根據實際需求列支到自然災害等突發事項。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,945.52萬(wan) 元。其中:人員經費2,903.32萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.79萬(wan) 元,增長3.5%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費1,042.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加362.17萬(wan) 元,增長53.3%,主要原因是疫情防控、森林防火救災開支大。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。
(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入2,944.41萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2,355.46萬(wan) 元,下降44.4%,主要原因是三峽後續項目收入減少、道路類資金收入減少。本年支出2,944.41萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少2,355.46萬(wan) 元,下降44.4%,主要原因是三峽後續項目收入減少、道路類資金收入減少。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2022年度“三公”經費支出共計64.51萬(wan) 元,較年初預算數增加40.31萬(wan) 元,增長166.6%,主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少18.04萬(wan) 元,下降21.9%,主要原因是政府現設接待食堂在外公務接待費用減少。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國(境)支出,與(yu) 上年持平。
本單位2022年度未發生公務車購置支出,與(yu) 上年持平。
公務用車運行維護費58.89萬(wan) 元,主要用於(yu) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加42.89萬(wan) 元,增長268.1%,主要原因是疫情防控、森林防火、信訪出差等事項導致公務用車使用增多。較上年支出數減少6.99萬(wan) 元,下降10.6%,主要原因是嚴(yan) 格控製公務車使用。
公務接待費5.62萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.58萬(wan) 元,下降31.5%,主要原因是政府現設接待食堂,嚴(yan) 格控製在外公務接待費用。較上年支出數減少11.04萬(wan) 元,下降66.3%,主要原因是政府現設接待食堂,嚴(yan) 格控製在外公務接待費用。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 15輛;國內(nei) 公務接待121批次751人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費74.83元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費3.93萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明
本年度會(hui) 議費支出0.74萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.56萬(wan) 元,增長311.1%,主要原因是本年度會(hui) 議次數較上年度增加。本年度培訓費支出0.27萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少4.43萬(wan) 元,下降94.3%,主要原因是本年度培訓次數減少。
(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出963.02萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等,機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加434.36萬(wan) 元,增長82.2%,主要原因是本年度疫情防控、森林防火、城鎮日常綜合管理和基層社會(hui) 治理任務重。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車11輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我鎮對部門整體(ti) 和160個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評160項,涉及資金6032.6萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了項目的進度,2022年財政績效自評安排160個(ge) 項目,評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級,項目基本達到了預期績效目標。
(二)績效自評結果。
1.績效目標自評表。
|
2022年度部門整體(ti) 績效自評表 | |||||||||||
|
項目 名稱: |
豐(feng) 都縣高家鎮整體(ti) 自評 |
項目編碼: |
50023000022P000084 |
自評總分: |
97.50 |
||||||
|
項目主管部門: |
917-豐(feng) 都縣高家鎮 |
財政歸口處室: |
007-基財科 |
部門 聯係人: |
吳寒 |
聯係 電話 |
70661331 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | ||||||
|
年度總金額 |
39566890.28 |
136199190.15 |
102097136.15 |
||||||||
|
其中:財政撥款 |
39566890.28 |
136199190.15 |
102097136.15 |
75 |
10.00 |
7.50 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
全麵完成2022年高家鎮政府各項社會(hui) 目標工作。1.做好轄區內(nei) 紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台、基層黨(dang) 建、群團、基層人大工作、經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 、民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展、信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、河長製、財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理、安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理、城鎮管理、集中行使依法授權或委托的行政執法權等相關(guan) 工作。2.做好轄區內(nei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。3.做好文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。4.區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。5.承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。6.承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。 |
全麵完成2022年高家鎮政府各項社會(hui) 目標工作。1.做好轄區內(nei) 紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台、基層黨(dang) 建、群團、基層人大工作、經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 、民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展、信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、河長製、財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理、安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理、城鎮管理、集中行使依法授權或委托的行政執法權等相關(guan) 工作。2.做好轄區內(nei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。3.做好文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。4.區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。5.承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。6.承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
圓滿完成各項社會(hui) 目標工作 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
20 |
|||||
|
持續全年開展工作 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
||||
|
維護安定和諧的社會(hui) |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
20 |
|||||
|
保護轄區內(nei) 環境,保持森林河流等資源不被破壞 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
|||||
|
長期建設更好的經濟發達鎮 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
10 |
|||||
|
受益群眾(zhong) 滿意度 |
定性 |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
|||||
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
2021年度村(社)食品藥品安全協管員市級補助經費 |
項目編碼: |
50023022T000002165420 |
自評總分: |
100 |
||||||
|
項目主管部門: |
917-豐(feng) 都縣高家鎮 |
財政歸口處室: |
007-基財科 |
部門聯係人: |
冉從(cong) 江 |
聯係電話 |
13996780271 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
0 |
39600 |
39600 |
||||||||
|
其中:財政撥款 |
0 |
39600 |
39600 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
11個(ge) 村居委食品藥品安全監管體(ti) 係健全 |
11個(ge) 村居委食品藥品安全監管體(ti) 係健全 | ||||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
各村居委重大食品藥品安全事故發生 |
件 |
等於(yu) |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
轄區內(nei) 食品藥品安全監管全麵到位 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
財政投入資金 |
元 |
等於(yu) |
39600 |
39600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
食品藥品安全監管環境對全鎮經濟社會(hui) 發展直到明顯的促進作用 |
定性 |
優(you) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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廣大居民群眾(zhong) 對食品藥品安全監管工作滿意度較高 |
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2.績效自評報告或案例。
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果。
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。
(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。
(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
吳寒 023-70661331
附件:豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2022年部門決(jue) 算公開表