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| [ 索引號 ] | 115002300086896661/2025-00007 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-27 | [ 發布日期 ] | 2025-03-27 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣湛普鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-27 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-27 |
豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)政府內(nei) 設機構及職能職責
在鎮黨(dang) 委統一領導下,承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體(ti) 係建設和基層治理智治平台的運行監測以及線上線下統籌協調、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作職責;負責政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會(hui) 務等工作;牽頭機關(guan) 接待、後勤保障、值班等工作;負責基層黨(dang) 的建設、紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、機構編製、幹部人事、社會(hui) 工作、民宗僑(qiao) 台、群團等工作;負責轄區黨(dang) 代表、人大代表、政協委員聯絡服務等工作;負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村和鄉(xiang) 村振興(xing) 等工作;負責村鎮規劃建設和管理、市政公用、市容環衛、生態環境、河長製等工作;負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等工作;負責開展內(nei) 部審計、督促落實審計問題整改等工作;負責民政、科技、教育、衛生健康、計生、老齡、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作;負責社會(hui) 治安綜合治理、信訪維穩、人民調解、防範和處理邪教、安全生產(chan) 宣傳(chuan) 教育和綜合監管、應急管理、消防管理、人民武裝、法治建設等工作;承擔重大行政決(jue) 策和行政規範性文件合法性審查、行政執法協調聯動、行政複議和行政訴訟相關(guan) 等工作職責。
(二)政府事業(ye) 單位構成及人員編製情況:5個(ge) 事業(ye) 單位機構規格均為(wei) 按副科級管理,具體(ti) 設置情況如下:
1. 便民服務中心(退役軍(jun) 人服務站),事業(ye) 編製4名;
2. 綜合行政執法大隊,事業(ye) 編製4名;
3. 新時代文明實踐服務中心,事業(ye) 編製3名;
4. 產(chan) 業(ye) 發展服務中心,事業(ye) 編製7名;
5. 村鎮建設服務中心,事業(ye) 編製4名。
(三)單位構成。豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府(本級),內(nei) 設機構5個(ge) :基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室;事業(ye) 單位5個(ge) :豐(feng) 都縣湛普鎮便民服務中心、豐(feng) 都縣湛普鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣湛普鎮新時代文明實踐服務中心、豐(feng) 都縣湛普鎮產(chan) 業(ye) 發展服務中心、豐(feng) 都縣湛普鎮村鎮建設服務中心(二級單位)。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數2578.4萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2556.64萬(wan) 元,政府性基金預算撥款21.76萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加556.08萬(wan) 元,主要是一般公共服務支出經費撥款增加137.23,公路建設撥款增加397萬(wan) 元;政府性基金轉移增加20.85萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數2578.4萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1143.73萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出52.54,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出281.63萬(wan) 元,衛生健康支出68.5萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出143.86萬(wan) 元,農(nong) 林水支出339.1萬(wan) 元,交通運輸支出409.24萬(wan) 元,自然資源海洋氣象等支出31萬(wan) 元,住房保障支出68.22萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出4.08萬(wan) 元,預備費25萬(wan) 元,其他支出11.5萬(wan) 元。支出較去年增加556.08萬(wan) 元,主要是基本支出增加49.22萬(wan) 元,項目支出增加506.86萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2556.64萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2556.64萬(wan) 元,比2024年增加535.24萬(wan) 元。其中:基本支出1248.3萬(wan) 元,比2024年增加49.22萬(wan) 元,主要原因是在職和退休人員工資福利調資增加及社會(hui) 保險繳費基數增加等,主要用於(yu) 保障湛普鎮人民政府在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1308.34萬(wan) 元,比2024年增加486.02萬(wan) 元,主要原因是公路建設和農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展等項目支出增加等,主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、農(nong) 林水支出、交通運輸支出、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiang) 村振興(xing) 有效銜接等重點工作。
2025年政府性基金預算收入21.76萬(wan) 元,政府性基金預算支出21.76萬(wan) 元,比2024年增加20.85萬(wan) 元,主要原因是政府性基金轉移增加20.85萬(wan) 元,主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區、移民補助、彩票公益金支出等。
湛普鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算18.59萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費6.59萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。主要原因是落實過緊日子要求,三公經費零增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費95.98萬(wan) 元,比上年增加3.67 萬(wan) 元,主要原因為(wei) 辦公費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 34.48萬(wan) 元:政府采購貨物預算34.48萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購34.48萬(wan) 元:政府采購貨物預算34.48萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量802.17萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、機要通信用車2輛、執勤執法用車1 輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:湛傳(chuan) 軍(jun) ,聯係方式:023-70630024