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[ 索引號 ] 115002300086896661/2024-00009 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣湛普鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-02-29 [ 發布日期 ] 2024-02-29
[ 索引號 ] 115002300086896661/2024-00009
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣湛普鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-29
[ 發布日期 ] 2024-02-29

豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1. 執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令;

2. 執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算,管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;

3. 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4. 保護各種經濟組織的合法權益;

5. 貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣,尊重民族宗教信仰;

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7. 接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪,真實反映群眾(zhong) 的意見和要求,保障地區穩定;

8. 承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

  (二)單位構成。豐(feng) 都縣湛普鎮人民政府(本級),下設綜合辦事機構:黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;事業(ye) 單位5個(ge) :豐(feng) 都縣湛普鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣湛普鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣湛普鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣湛普鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣湛普鎮退役軍(jun) 人服務站(二級單位)。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1989.25萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1989.25萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少135.43 萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款收入減少122.71萬(wan) 元,基金預算收入減少12.72萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1989.25萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出823.35萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出81.63萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出371.81萬(wan) 元,衛生健康支出66.51萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出176.13萬(wan) 元,農(nong) 林水支出343萬(wan) 元,交通運輸支出34.38萬(wan) 元,住房保障支出67.09萬(wan) ,災害防治及應急管理支出3萬(wan) 元,預備費支出22.35萬(wan) 元。支出較去年減少122.71 萬(wan) 元,主要是基本支出減少7.55萬(wan) 元,項目支出減少115.16萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1989.25萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1989.25萬(wan) 元,比2023年減少122.71萬(wan) 元。其中:基本支出1199.08萬(wan) 元,比2023年減少7.55萬(wan) 元,主要原因是人均公用經費定額預算減少等,主要用於(yu) 保障湛普鎮人民政府機關(guan) 事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出790.17萬(wan) 元,比2023年減少115.16萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 林水支出裏的其他農(nong) 村綜合改革支出項目減少等,主要用於(yu) 基層政權建設和社區治理、農(nong) 林水支出、交通運輸支出等重點工作。

湛普鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算18.59萬(wan) 元,比2023年減少8.61萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務接待費6.59萬(wan) 元,比2023年減少8.61萬(wan) 元,主要原因是政府樹立過緊日子思想,壓緊一切不必要的公務活動及公務接待;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費92.31萬(wan) 元,比上年增加1.13萬(wan) 元,主要原因是辦公經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額  萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量790.17萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛 3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

(部門預算公開聯係人:湛傳(chuan) 軍(jun) ,聯係方式:023-70630229)

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