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[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興義鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-15 [ 發布日期 ] 2024-03-15
[ 索引號 ] 115002307116254611/2024-00010
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興義鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-15
[ 發布日期 ] 2024-03-15

豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮人民政府關(guan) 於(yu) 2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令。執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算,管理本行政區域內(nei) 的經濟、教育、科學、文化、衛生、體(ti) 育等事業(ye) 和生態環境保護、財政、民政、社會(hui) 保障、公安、司法行政、人口與(yu) 計劃生育等行政工作。保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有的財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。保護各種經濟組織的合法權益。製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃,製定資源開發技術改造和產(chan) 業(ye) 結構調整方案,組織指導好各業(ye) 生產(chan) ,促進經濟發展。製定並組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮獨立核算機構6個(ge) 。一級單位:豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮。內(nei) 設黨(dang) 政辦、黨(dang) 群辦、經發辦、財政辦、執法辦、社事辦、規環辦、平安辦、應急辦、人大辦。二級單位:豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮人民政府,豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮農(nong) 業(ye) 服務中心,豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮文化服務中心,豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所,豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮綜合行政執法大隊,豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮退役軍(jun) 人服務站。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數2775.26萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2775.26萬(wan) 元。政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加119.09萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加119.09萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數2775.26萬(wan) 元,其中一般公共預算2775.26萬(wan) 元。其中一般公共服務支出901.86萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出48.39萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出706.32萬(wan) 元,衛生健康支出101.23萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出126.31萬(wan) 元,農(nong) 林水支出750.19萬(wan) 元,交通運輸支出12.2萬(wan) 元,住房保障支出100.27萬(wan) 元,預備費28.5萬(wan) 元。支出較去年增加119.09萬(wan) 元,主要是基本支出增加21.87萬(wan) 元,項目支出增加97.22萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2775.26萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2775.26萬(wan) 元,比2023年增加119.09萬(wan) 元。其中:基本支出1823.91萬(wan) 元,比2023年增加21.87萬(wan) 元,主要原因是其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出增加了71.76萬(wan) 元、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加了101.99萬(wan) 元、其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出增加了32.41萬(wan) 元等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,職業(ye) 年金繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出951.35萬(wan) 元,比2023年增加97.22萬(wan) 元,主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、民政管理事務、農(nong) 林水支出增加、往年剩餘(yu) 指標結轉到當年等,主要用於(yu) 動植物疫病防控、水利救災、道路交通建設、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展、群眾(zhong) 文化活動等重點工作。

豐(feng) 都縣興(xing) 義(yi) 鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024三公經費預算29.2萬(wan) 元,比2023年減少12萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年一致;公務接待費17.20萬(wan) 元,與(yu) 2023致;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,比2023年減少12萬(wan) 元,主要原因是壓縮三公經費開支,降低公務用車經費標準;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費127.25萬(wan) 元,比上年增加0.8萬(wan) 元,主要原因為(wei) 市場物價(jia) 上漲,導致辦公用品、設備、耗材等物品的價(jia) 格也跟著上漲。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額萬(wan) 元:政府采購貨物預算3萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬(wan) 元:政府采購貨物預算3萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年共19個(ge) 項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量951.35萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車 4輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:李明靜聯係方式:19192252025

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