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| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2021-00140 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-05-07 | [ 發布日期 ] | 2021-05-07 |
| [ 索引號 ] | 11500230750085795J/2021-00140 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仙女湖鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-05-07 |
| [ 發布日期 ] | 2021-05-07 |
豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府2021年部門預算情況說明
一、基本情況
(一)職能職責
1.執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令;2.執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算,管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;3.保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;4.保護各種經濟組織的合法權益;5.貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣,尊重民族宗教信仰;6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;7.接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪,真實反映群眾(zhong) 的意見和要求,保障地區穩定;8.承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
我單位為(wei) 財政全額撥款的行政事業(ye) 單位,政府內(nei) 設機構8個(ge) ,直屬事業(ye) 單位5個(ge) 。機關(guan) 行政編製22名,行政後勤編製2名,事業(ye) 編製28名。截至2021年1月1日,實有在編在崗行政職工18名,行政工勤2名,事業(ye) 編26名。
二、部門預算收支總體(ti) 情況
本次公開所反映的數據均為(wei) 部門預算年初預算數。
1.收入預算,2021年年初預算收入總額1454.29萬(wan) 元,均為(wei) 一般公共預算撥款收入,收入較去年減少30.05萬(wan) 元,主要原因是單位人員調出造成人員工資、津貼支出減少。
2.支出預算,2021年年初預算支出數為(wei) 1454.29萬(wan) 元,全部為(wei) 一般公共預算撥款支出。支出較去年減少30.05萬(wan) 元,主要原因是單位人員調出造成人員工資、津貼支出減少。
三、基本支出預算情況
2021年基本支出預算1220.16萬(wan) 元,較上年減少35.28萬(wan) 元,主要原因是單位人員調出造成人員工資、津貼支出減少。
具體(ti) 安排如下:
2021年人員經費支出預算1012.47萬(wan) 元,包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費;公用經費支出預算207.69萬(wan) 元,包括辦公費、印刷費、水電費、維(修)護費、辦公設備購置費等日常公用經費。
四、項目支出預算情況
2021年項目支出預算數為(wei) 234.12萬(wan) 元,比上年減少5.22萬(wan) 元。
具體(ti) 安排如下:
市政運行支出預算50萬(wan) 元,用於(yu) 我鎮三個(ge) 場鎮市政設施維修維護,垃圾清理清運等開支;經濟發展開支預算40萬(wan) 元,主要用於(yu) 產(chan) 業(ye) 發展、招商引資、經濟普查、旅遊宣傳(chuan) 、企業(ye) 扶持、市場監管等開支;平安建設經費40萬(wan) 元,主要用於(yu) 綜治、信訪、安全生產(chan) 、應急、消防、食品藥品安全、流動人口管理、視頻監控建設等開支;人大代表活動經費3萬(wan) 元,主要用於(yu) 人民代表大會(hui) 開支;其他社會(hui) 管理與(yu) 公共服務專(zhuan) 項經費開支預算71.12萬(wan) 元,用於(yu) 就業(ye) 服務、社會(hui) 保障、農(nong) 技推廣、農(nong) 業(ye) 信息谘詢、農(nong) 業(ye) 服務、醫療衛生、防疫、教育、文化、科技、統戰、村道路維護等開支;預備費預算30萬(wan) 元,主要用於(yu) 彌補未盡事宜等開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、三公經費預算
2021年“三公”經費預算數為(wei) :37.18萬(wan) 元,其中公務接待16.3萬(wan) 元,公務用車購置及運行費20.88萬(wan) 元(其中,公務用車購置費0萬(wan) 元,公務用車運行費20.88萬(wan) 元),因公出國(境)費0萬(wan) 元。2021年“三公”經費預算比2020年減少12.2萬(wan) 元,主要原因嚴(yan) 控三公經費,規範管理,今年有所調整。
2.政府采購情況
2021年我鎮采購預算7萬(wan) 元,貨物類預算7萬(wan) 元,服務類預算0萬(wan) 元,工程類預算0萬(wan) 元。
3.預算績效目標情況
2021年仙女湖鎮項目支出預算234.12萬(wan) 元,全部實行績效目標管理。
六、名詞解釋
1.財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
3.年初結轉和結餘(yu) :指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
4.結餘(yu) 分配:指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。
5.年末結轉和結餘(yu) :指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。
6.基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
8.機關(guan) 運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用於(yu) 一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府2021年部門預算公開表