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[ 索引號 ] /2022-01335 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2022-08-03 [ 發布日期 ] 2022-08-03
[ 索引號 ] /2022-01335
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣仙女湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-03
[ 發布日期 ] 2022-08-03

豐(feng) 都縣仙女湖鎮人民政府2021年部門決(jue) 算情況說明

一、基本情況

(一)職能職責:

1.執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令;2.執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算,管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;3.保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;4.保護各種經濟組織的合法權益;5.貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣,尊重民族宗教信仰;6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;7.接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪,真實反映群眾(zhong) 的意見和要求,保障地區穩定;8.承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

我單位為(wei) 財政全額撥款的行政事業(ye) 單位,政府內(nei) 設機構8個(ge) ,直屬事業(ye) 單位5個(ge) 。機關(guan) 行政編製22名,行政後勤編製2名,事業(ye) 編製28名。截至2021年12月31日,實有在編在崗行政職工19名,行政工勤2名,事業(ye) 編25名。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

本單位2021年度收入總計4394.05萬(wan) 元,上年結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,支出總計4394.05萬(wan) 元。與(yu) 2020年決(jue) 算數相比,收支減少1350.49萬(wan) 元、減少23.5%,其主要原因是調資及對民生項目的完工及財政資金縮緊

本單位收入為(wei) 財政撥款預算收入及政府性基金預算撥款,年終無結轉結餘(yu) 。

本單位2021年度財政撥款支出主要用於(yu) 以下方麵:一般公共服務支出623.96萬(wan) 元;公共安全支出8.52萬(wan) 元;國防支出3.4萬(wan) 元;文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出61.38萬(wan) 元;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出232.95萬(wan) 元;衛生健康支出53.53萬(wan) 元;節能環保支出91.47萬(wan) 元;城鄉(xiang) 社區支出270.07元,農(nong) 林水支出2469.57萬(wan) 元;交通運輸支出206.16萬(wan) 元;自然資源支出29.8住房保障支出309.59萬(wan) 元;災害防治及應急管理支出3.7萬(wan) 元;其他支出29.95萬(wan) 元。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1501.42萬(wan) 元。其中:人員經費1206.05萬(wan) 元,較上年增加116.45萬(wan) 元,主要原因人員新增及工資變動。公用經費295.37萬(wan) 元,較上年減少79.32萬(wan) 元,主要原因為(wei) 節控減支辦公經費收緊

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經費支出共計25.65萬(wan) 元,較年初預算減弱11.53萬(wan) 元,主要原因是未購公車並嚴(yan) 控三公經費及公車運行維護費。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務用車運行維護費15.18萬(wan) 元,主要用於(yu) 縣內(nei) 鎮域因公出行、下鄉(xiang) 等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等,費用支出較年初預算數減少5.7萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費。

公務接待費10.47萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待相關(guan) 部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較上年減少19.43萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,按照隻減不增的要求從(cong) 嚴(yan) 控製三公經費,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數。

四、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 上級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

(三)結餘(yu) 分配:指單位當年結餘(yu) 的分配情況。根據《關(guan) 於(yu) 事業(ye) 單位提取專(zhuan) 用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業(ye) 單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結餘(yu) 的40%以內(nei) 確定,國家另有規定的從(cong) 其規定。

(四)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。不包括事業(ye) 單位淨資產(chan) 項下的事業(ye) 基金和專(zhuan) 用基金。

(五)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十一)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

五、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式023-70639014。

附件:2021年部門決(jue) 算公開表

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