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| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 發布日期 ] | 2024-03-04 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-04 |
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府 2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。鎮黨(dang) 委政府主要職能職責為(wei) :貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) (黨(dang) 員大會(hui) )的決(jue) 議,執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) ,依法管理本級財政、執行本級預算。
(二)單位構成。
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ,分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室(掛統計、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ,分別是農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1632.62萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1632.62萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少123.58萬(wan) 元,主要是項目支出撥款減少123.58萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1632.62萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出611.32萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出32.69萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出377.16萬(wan) 元,衛生健康支出64.30萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出88.92萬(wan) 元,農(nong) 林水支出369.77萬(wan) 元,交通運輸支出8.12萬(wan) 元,住房保障支出63.94萬(wan) 元,,預備費16.4萬(wan) 元。支出較去年減少123.58萬(wan) 元,主要是基本支出減少6.57萬(wan) 元,項目支出減少117.01萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1632.62萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1632.62萬(wan) 元,比2023年減少123.58萬(wan) 元。其中:基本支出1178.12萬(wan) 元,比2023年減少6.57萬(wan) 元,主要原因是人員調進調出、公務員公積金及職業(ye) 年金調整增加等等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出744.92萬(wan) 元,比2023年減少117.01萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 林水項目工作經費減少等,主要用於(yu) 鎮基礎設施建設等重點工作。
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算16.02萬(wan) 元,比2023年減少8萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年增加0萬(wan) 元;公務接待費4.02萬(wan) 元,比2023年增加0萬(wan) 元,主要原因是用於(yu) 順利完成全年公務接待工作;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,比2023年減少8萬(wan) 元,主要原因是公務用車核定數量減少1輛;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年增加0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.03萬(wan) 元,比上年減少84.91萬(wan) 元,主要原因為(wei) 機關(guan) 厲行勤儉(jian) 節約,減少公用經費。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.782萬(wan) 元:政府采購貨物預算2.82萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購2.82萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量454.5萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:王敏 聯係方式:023-70688006