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[ 索引號 ] 11500230008689682N/2023-00010 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興龍鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2023-03-06 [ 發布日期 ] 2023-03-06
[ 索引號 ] 11500230008689682N/2023-00010
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣興龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-06
[ 發布日期 ] 2023-03-06

豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府2023年部門預算情況說明​

  一、單位基本情況

(一)職能職責

鎮黨(dang) 委政府主要職能職責為(wei) :貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和上級黨(dang) 組織及本鎮黨(dang) 員代表大會(hui) (黨(dang) 員大會(hui) )的決(jue) 議,執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) ,依法管理本級財政、執行本級預算。

(二)單位構成

豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) ,分別是黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、經濟發展辦公室(掛統計、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設事業(ye) 單位5個(ge) ,分別是農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2023年年初預算數1577.73萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1577.73萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加266.54萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加286.09萬(wan) 元。

(二)支出預算:2023年年初預算數1756.20萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1000.96萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出5萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出232.82萬(wan) 元,衛生健康支出58.35萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出62.19萬(wan) 元,農(nong) 林水支出311.64萬(wan) 元,住房保障支出67.24萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出2萬(wan) 元,預備費16萬(wan) 元。支出較去年增加415.01萬(wan) 元,主要是基本支出增加267.88萬(wan) 元,項目支出增加147.13萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1733.52萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1733.52萬(wan) 元,比2022年增加422.33萬(wan) 元。其中:基本支出1184.69萬(wan) 元,比2022年增加267.88萬(wan) 元,主要原因是公務員公積金及職業(ye) 年金調整增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出548.82萬(wan) 元,比2022年增加124.44萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 林水項目經費結轉及政府性基金項目結轉等,主要用於(yu) 鎮基礎設施建設等重點工作。

2023年政府性基金預算收入22.69萬(wan) 元,政府性基金預算支出22.69萬(wan) 元,比2022年增加22.69萬(wan) 元,主要原因是去年的項目款結轉到今年,主要用於(yu) 鎮基礎設施建設等支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算24.02萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元;公務接待費4.02萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元;公務用車運行維護費20萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費167.94萬(wan) 元,比上年減少18.21萬(wan) 元,主要原因為(wei) 本年人均公用經費定額減少0.5萬(wan) 元。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

3. 績效目標設置情況。2023年共12個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量393.04萬(wan) 元。

4. 國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:王敏 聯係方式:18225103891


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