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| [ 索引號 ] | 11500230008689682N/2022-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發布日期 ] | 2022-02-14 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣興龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 |
| [ 發布日期 ] | 2022-02-14 |
豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮人民政府2021年財政預算執行情況及2022年財政預算情況報告
興(xing) 龍鎮第四屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議2021年12月22日通過了《豐(feng) 都縣興(xing) 龍鎮2021年財政預算執行情況及2022年財政預算情況報告》,現予以公布。
一、2021年全鎮財政收支預算執行情況
(一)2021年收支預算執行情況
2021年,全鎮財政預算補助收入為(wei) 3292.61萬(wan) 元。
(二)2021年財政預算支出執行情況
2021,全鎮財政總支出3292.61萬(wan) 元。分類情況如下:
(1)一般公共服務支出525.91萬(wan) 元。其中:人大事務支出2萬(wan) 元,政府辦公廳(室)及相關(guan) 事務機構494.39萬(wan) 元,統計信息事務6.3萬(wan) 元,其他共產(chan) 黨(dang) 事務支出19.82萬(wan) 元,其他一般公共服務支出3.4萬(wan) 元。
(2)國防支出3.1萬(wan) 元。
(3)公共安全支出0.8萬(wan) 元。
(4)文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出39.45萬(wan) 元。其中:群眾(zhong) 文化26.45萬(wan) 元,其他文化和旅遊支出5萬(wan) 元,群眾(zhong) 體(ti) 育8萬(wan) 元。
(5)社會(hui) 保障和就業(ye) 支出292.29萬(wan) 元。其中:人力資源和社會(hui) 保障管理事務65.25萬(wan) 元,民政管理事務0.22萬(wan) 元,行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出154.4萬(wan) 元,就業(ye) 補助43.01萬(wan) 元,撫恤1.69萬(wan) 元,殘疾人事業(ye) 2.04萬(wan) 元,移民補助6萬(wan) 元,退役軍(jun) 人管理事務17.68萬(wan) 元,其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2萬(wan) 元。
(6)衛生健康支出72.8萬(wan) 元。其中:公共衛生3.32萬(wan) 元,行政事業(ye) 單位醫療69.48萬(wan) 元。
(7)節能環保支出52.02萬(wan) 元。其中:汙染防治0.9萬(wan) 元,農(nong) 村環境保護3.61萬(wan) 元,天然林保護2.45萬(wan) 元,退耕還林還草45.06萬(wan) 元。
(8)城鄉(xiang) 社區支出1228.39萬(wan) 元。其中:其他城鄉(xiang) 社區管理事務34.53萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區環境衛生35.08萬(wan) 元,農(nong) 村基礎設施建設75.8萬(wan) 元,其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1082.98萬(wan) 元。
(9)農(nong) 林水支出834.73萬(wan) 元。其中:農(nong) 業(ye) 農(nong) 村227.55萬(wan) 元,林業(ye) 和草原94.69萬(wan) 元,水利77.64萬(wan) 元,扶貧192.72萬(wan) 元,農(nong) 村綜合改革242.13萬(wan) 元。
(10)交通運輸支出136.28萬(wan) 元。其中:公路建設77.37萬(wan) 元,公路養(yang) 護8.91萬(wan) 元,車輛購置稅支出50萬(wan) 元。
(11)住房保障支出79.44萬(wan) 元。
(12)災害防治及應急管理支出12.4萬(wan) 元。
(13)其他支出15萬(wan) 元。
(三)2021年財稅工作回顧
(1)狠抓財政收入,做到應收盡收,保證財政收入穩步增長。一是狠抓稅收收入,努力做到全覆蓋、應收盡收;二是拓寬收入渠道,積極向上級爭(zheng) 取資金和項目;三是著力發展經濟,培植新的財源。
(2)努力開源節流,加強財政管理,優(you) 化財政支出結構。一是堅持“量入為(wei) 出、確保重點”的原則,進一步調整和優(you) 化支出結構,合理安排支出預算,努力解決(jue) 好關(guan) 係人民群眾(zhong) 切身利益和社會(hui) 穩定的突出問題;二是牢固樹立勤儉(jian) 節約的意識,大力壓縮非生產(chan) 性開支,確保了政府機關(guan) 各項工作的正常運轉。
(3)轉變工作職能,強化財政服務職能,努力增加農(nong) 民收入。認真落實中央強農(nong) 惠農(nong) 政策,做好各項涉農(nong) 補貼發放工作。讓廣大農(nong) 民切實感受到黨(dang) 和政府惠農(nong) 政策帶來的實惠,有效地促進了農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村經濟的發展。
2021年我鎮財政運行狀況良好,但同時也清醒地認識到,財政工作與(yu) 上級的要求、人民群眾(zhong) 的期盼還存在一定的差距。一是外部環境複雜嚴(yan) 峻,製約我鎮經濟發展的困難較多,規模經濟、新增稅源不夠,地方財政增收壓力持續加大;二是各種社會(hui) 矛盾相繼凸現,財政保障範圍不斷擴大,財政剛性支出大幅增加;三是財政管理職能不斷轉變,預算執行存在一定偏差,財政管理水平還有待進一步提高。這些問題都需要進一步采取有效措施,認真加以解決(jue) 。
二、2022年財政預安排
2022年,我鎮財政工作將繼續堅持“統籌兼顧、勤儉(jian) 節約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則,進一步優(you) 化財政支出結構,加強財政財務工作精細化、科學化管理,規範村級財務,嚴(yan) 格消赤減債(zhai) ,提高財政資金使用效益,促進全鎮經濟持續、快速、健康發展。建議2022年鎮財政收支預算安排如下:
2022年,我鎮財政預算總支出預計1311.18萬(wan) 元。
(1)一般公共服務支出514.43萬(wan) 元。
(2)文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出25.38萬(wan) 元。
(4)社會(hui) 保障和就業(ye) 支出225.48萬(wan) 元。
(5)衛生健康支出66.91萬(wan) 元。
(6)城鄉(xiang) 社區及環境衛生支出79.37萬(wan) 元。
(7)農(nong) 林水事務支出336.29萬(wan) 元。
(8)住房保障支出48.32萬(wan) 元。
(9)其他支出(預備費)15萬(wan) 元。
(10)上級專(zhuan) 款補助支出年初無預算,以實際發生項目支出補助。
