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[ 索引號 ] 115002307116254536/2025-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣武平鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 115002307116254536/2025-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣武平鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣武平鎮人民政府2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令。

執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) 。

依法管理本級財政、執行本級預算。

為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。

保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序。

負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)單位構成

武平鎮內(nei) 設機構5個(ge) :基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 單位5個(ge) :便民服務中心(退役軍(jun) 人服務站)、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心、村鎮建設服務中心。

武平鎮核定編製人數共57名,其中機關(guan) 行政編製23名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名,事業(ye) 編製共32名。現有在職人員合計51人,其中行政24人(包括工勤2人),事業(ye) 27人,另外"三支一扶"2人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2025年年初預算數2758.41萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2685.87萬(wan) 元,政府性基金預算撥款72.54萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加615.87萬(wan) 元,主要是基本支出增加

(二)支出預算:2025年年初預算數2758.41萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出737.88萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出55.47萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出317.97萬(wan) 元,衛生健康支出68.45萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出180.88萬(wan) 元,農(nong) 林水支出809.28萬(wan) 元,交通運輸支出435.67萬(wan) 元,住房保障支出66萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出18.3萬(wan) 元,預備費19.01萬(wan) 元,其他支出49.5萬(wan) 元。支出較去年增加615.87萬(wan) 元,主要是基本支出增加。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2758.41萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2758.41萬(wan) 元,比2024年增加615.87萬(wan) 元。其中:基本支出1288.94萬(wan) 元,比2024年增加81.67萬(wan) 元,主要原因是在職人員工資福利調整等,主要用於(yu) 保障行政事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1396.93萬(wan) 元,比2024年增加461.66萬(wan) 元,主要原因是項目增加等,主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 、經濟社會(hui) 發展等重點工作。

2025年政府性基金預算收入72.54萬(wan) 元,政府性基金預算支出72.54萬(wan) 元,比2024年增加50.08萬(wan) 元,主要原因是項目,主要用於(yu) 文化旅遊、鄉(xiang) 村振興(xing) 等。

豐(feng) 都縣武平鎮人民政府2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算23萬(wan) 元,比2024年減少1萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平;公務接待費11萬(wan) 元,與(yu) 上年持平;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,比2024年減少1萬(wan) 元,主要原因是有一輛油電混動車;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費86.22萬(wan) 元,比上年增加3.36萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員調整。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

事業(ye) 單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1396.93萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用2輛、執勤執法用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:譚應君  聯係方式:023-70660008


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