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[ 索引號 ] 115002307116254536/2024-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣武平鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-18 [ 發布日期 ] 2024-03-21
[ 索引號 ] 115002307116254536/2024-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣武平鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-18
[ 發布日期 ] 2024-03-21

豐(feng) 都縣武平鎮人民政府2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令。

執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) 。

依法管理本級財政、執行本級預算。

為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。

保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序。

負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。

武平鎮有綜合辦事機構10個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、 民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

核定編製人數共57名,其中機關(guan) 行政編製22名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製3名,事業(ye) 編製共32名。現有在職人員合計53人,其中行政24人(包括工勤2人),事業(ye) 29人,另外"三支一扶"2人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算2024年年初預算數1815.91萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1815.91萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加150.07萬(wan) 元,主要是基本支出增加172.55萬(wan) 元,項目支出減少22.49萬(wan) 元。

(二)支出預算2024年年初預算數1815.91萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出538.97萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出76.63萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出438.18萬(wan) 元,衛生健康支出64.97萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出109.31萬(wan) 元,農(nong) 林水支出489.03萬(wan) 元,交通運輸支出12.2萬(wan) 元,住房保障支出62.62萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出5萬(wan) 元,預備費19萬(wan) 元。支出較去年增加150.07萬(wan) 元,主要是基本支出增加172.55萬(wan) 元,項目支出減少22.49萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1815.91萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1815.91萬(wan) 元,比2023年增加150.07萬(wan) 元。其中:基本支出1207.27萬(wan) 元,比2023年增加172.55萬(wan) 元,主要原因是行政事業(ye) 單位人員增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出608.63萬(wan) 元,比2023年減少22.49萬(wan) 元,主要原因是項目減少等,主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 、經濟社會(hui) 發展等重點工作。

豐(feng) 都縣武平鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算24萬(wan) 元,比2023年增加1萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平;公務接待費11萬(wan) 元,與(yu) 上年持平;公務用車運行維護費13萬(wan) 元,主要原因是2023年置換公務車一輛;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費82.86萬(wan) 元,比上年增加10.91萬(wan) 元,主要原因為(wei) 行政事業(ye) 單位人員增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量608.63萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯係人:譚應君  聯係方式:023-70660008)

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