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[ 索引號 ] 11500230711673914R/2023-00011 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣太平壩鄉人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號 ] 11500230711673914R/2023-00011
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣太平壩鄉人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發布日期 ] 2023-09-14

豐(feng) 都縣太平壩鄉(xiang) 人民政府 2022年度部門決(jue) 算情況說明

         一、部門基本情況

(一)職能職責

執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令;執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) 。依法管理本級財政、執行本級預算;為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務;保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益;開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序;推行計劃生育,控製人口增長,保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益;負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項;承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦公室(掛黨(dang) 群工作辦公室牌子)、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室(掛應急管理辦公室牌子)、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。太平壩鄉(xiang) 人民政府核定編製人數共34名,其中機關(guan) 行政編製17名、事業(ye) 編製17名。現有在職人員合計32人,其中行政17人,事業(ye) 15人。

(三)單位構成

從(cong) 預算單位構成看,無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計1,982.01萬(wan) 元,支出總計1,982.01萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少417.29萬(wan) 元、下降17.4%,主要原因是本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。

2.收入情況。2022年度收入合計1,813.01萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少586.29萬(wan) 元下降24.4%主要原因是本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:財政撥款收入1,813.01萬(wan) 元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 169萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,899.88萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少499.42萬(wan) 元下降20.8%主要原因是本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。其中:基本支出1,043.22萬(wan) 元,占54.9%;項目支出856.66萬(wan) 元,占45.1%。此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 82.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加82.13萬(wan) 元主要原因是新舊會(hui) 計製度銜接導致

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,982.01萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比財政撥款收、支總計各減少417.29萬(wan) 元、下降17.4%。主要原因是:本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,799.88萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少564萬(wan) 元,下降23.9%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加875.97萬(wan) 元,增長94.8%。主要原因是在職人員變動、專(zhuan) 項工作經費增加,如:扶持村級集體(ti) 經濟發展中藥材產(chan) 業(ye) 配套鬆材線蟲病防治等。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 169萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,886.75萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少477.13萬(wan) 元,下降20.2%。主要原因是本年度落實三保政策,嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加962.84萬(wan) 元,增長104.2%。主要原因是在職人員變動、專(zhuan) 項工作經費增加,如:扶持村級集體(ti) 經濟發展中藥材產(chan) 業(ye) 配套鬆材線蟲病防治等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 82.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加82.13萬(wan) 元主要原因是新舊會(hui) 計製度銜接導致

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出539.45萬(wan) 元,占28.6%,較年初預算數增加140萬(wan) 元,增長35.1%,主要原因是在職人員變動,導致相應經費增加

2)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出50.38萬(wan) 元,占2.7%,較年初預算數減少26.28萬(wan) 元,下降34.3%,主要原因是受疫情影響遊客減少,導致相應經費減少

3)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出156.63萬(wan) 元,占8.3%,較年初預算數減少40.77萬(wan) 元,下降20.6%,主要原因是在職人員變動,導致相應經費減少。

4)衛生健康支出56.94萬(wan) 元,占3.0%,較年初預算數增加24.03萬(wan) 元,增長73.0%,主要原因是人員調入醫療保險繳費等支出增加。

5)城鄉(xiang) 社區支出83.47萬(wan) 元,占4.4%,較年初預算數增加59.94萬(wan) 元,增長254.7%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如: 小城鎮基礎設施建設場鎮清掃保潔、垃圾清運等。

6)農(nong) 林水支出885.07萬(wan) 元,占46.9%,較年初預算數增加731.56萬(wan) 元,增長476.6%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:扶持村級集體(ti) 經濟發展中藥材產(chan) 業(ye) 配套鬆材線蟲病防治等。

7)交通運輸支出20.88萬(wan) 元,占1.1%,較年初預算數增加20.88萬(wan) 元,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:村級道路養(yang) 護資金道路安全協管員補助

8)住房保障支出30.36萬(wan) 元,占1.6%,較年初預算數減少0.08萬(wan) 元,下降0.3%,主要原因是年中人員變動。

9)災害防治及應急管理支出63.56萬(wan) 元,占3.4%,較年初預算數增加63.56萬(wan) 元,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如: 冬春生活救助自然災害救助

10)其他支出0萬(wan) 元,占0.0%,較年初預算數減少10萬(wan) 元,下降100.0%,主要原因是預備費的科目調整

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1,043.22萬(wan) 元。其中:人員經費777.39萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加32.53萬(wan) 元,增加4.4%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費265.83萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少124.44萬(wan) 元,下降31.9%,主要原因是人員變動經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。本年收入13.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少22.29萬(wan) 元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項目資金減少。本年支出13.13萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少22.29萬(wan) 元,下降62.9%,主要原因是福利彩票公益金項目資金減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度三公經費支出共計24.47萬(wan) 元,較年初預算數增加16.47萬(wan) 元,增長205.9%,主要原因是2022年鄉(xiang) 村振興(xing) 工作需要及轄區疫情防控工作要求,導致公務接待費、公務用車運行維護費用增加。較上年支出數減少12.93萬(wan) 元,下降34.6%,主要原因是落實三公經費隻減不增要求。

(二)“三公”經費分項支出情況

    2022年度本部門因公出國(境)費用0萬(wan) 元,費用支出較年初預算數增加0萬(wan) 元,增長0.0%,主要原因是今年未安排人員出國出訪,與(yu) 年初預算持平。較上年支出數增加0萬(wan) 元,增長0.0%,主要原因是今年未安排人員出國出訪,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

    本單位2022未發生公務車購置費,與(yu) 年初預算數及上年支出數持平。

公務車運行維護費10.49萬(wan) 元,主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加2.49萬(wan) 元,增長31.1%主要原因是車輛老化嚴(yan) 重,其修理費燃油費增加。較上年支出數減少2.92萬(wan) 元,下降21.8%,主要原因是落實三公經費隻減不增要求。

公務接待費13.98萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加13.98萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作次數增加。較上年支出數減少10.01萬(wan) 元,下降41.7%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待244批次1,467人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費95.3元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費5.25萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出2.01萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.46萬(wan) 元,增長261.9%,主要原因是今年將項目中會(hui) 議費納入統計,導致比上年增長。本年度培訓費支出0.47萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1.04萬(wan) 元,下降69.1%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出205.23萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少119.74萬(wan) 元,下降36.9%,主要原因是人員減少,運行經費減少。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 50萬(wan) 元(含)以上通用設備0台(套),單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對部門整體(ti) 76個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評76項,涉及資金1414.24萬(wan) 元;從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了項目的正常開展及機關(guan) 事業(ye) 單位正常運行,項目基本達到了預期績效目標,評價(jia) 等級均為(wei) 中等及以上等級。

(二)績效自評結果

1.績效自評表


2022年度部門整體(ti) 績效自評表


項目名稱:

太平壩鄉(xiang) 2022年整體(ti) 績效

項目編碼:

50023000022P000090

自評總分:

98.90




項目主管部門:

923-豐(feng) 都縣太平壩鄉(xiang)

財政歸口處室:

007-基財科

部門聯係人:

曹顏

聯係電話:

18166360605


資金情況



年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分


年度總金額

9,239,102.71

21,446,649.08

18,998,771.06

89

10.00

8.90


其中:財政撥款

9,239,102.71

21,446,649.08

18,998,771.06

89

10.00

8.90


績效目標


年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為(wei) 退役軍(jun) 人服務。主要職責任務:負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。紮實做好本單位紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。宗旨:為(wei) 勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作服務。主要職責任務:主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責。主要負責人大主席團日常工作。宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。宗旨:為(wei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務:主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。宗旨:為(wei) 文化、宣傳(chuan) 、體(ti) 育等工作服務。主要職責任務:主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為(wei) 退役軍(jun) 人服務。主要職責任務:負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。紮實做好本單位紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。宗旨:為(wei) 勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作服務。主要職責任務:主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責。主要負責人大主席團日常工作。宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。宗旨:為(wei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、畜牧等工作服務。主要職責任務:主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。宗旨:為(wei) 文化、宣傳(chuan) 、體(ti) 育等工作服務。主要職責任務:主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、安全生產(chan) 綜合監管、應急管理、消防管理等職責。;宗旨:為(wei) 退役軍(jun) 人服務。
主要職責任務:負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。
;紮實做好本單位紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責,統籌負責基層黨(dang) 建、群團等工作。;宗旨:為(wei) 勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障等工作服務。
主要職責任務:主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。
;負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。;負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。;主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權。
不再保留食品藥品監督管理辦公室,其涉及市場監督管理職能職責劃由所轄市場監督管理所承擔。
;主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護、河長製等職責。;主要負責人大主席團日常工作。;宗旨:依法執法,確保執法公平、公正。
主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。
;宗旨:為(wei) 農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利、畜牧等工作服務。
主要職責任務:主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。
;主要負責財政收支、預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。;宗旨:為(wei) 文化、宣傳(chuan) 、體(ti) 育等工作服務。
主要職責任務:主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。


績效指標


指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明


日均訪問量

人/次

10

10

0

100

10

10




公文交換準確率

%

99

99

0

100

10

10




事件按時交辦率

%

99

99

0

100

10

10




部門經費

萬(wan) 元

20

20

0

100

10

10




按預算支出


定性

優(you)

1

0

100

10

10




保障轄區治安、公共安全、正常運轉


定性

優(you)

1

0

100

10

10




持續保障轄區正常有序運轉


定性

優(you)

1

0

100

10

10




保障職工正常辦公

30

30

0

100

10

10




轄區內(nei) 群眾(zhong) 滿意度

%

90

90

0

100

10

10




嚴(yan) 格按照資金審批流程撥付


定性

優(you)

1

0

100

10

10



2022年度項目績效自評表

項目名稱:

太平壩鄉(xiang) 公益性崗位工資(金雞、華裕公益性崗位)

項目編碼:

50023022T000002425372

自評總分:

100.00



項目主管部門:

923-豐(feng) 都縣太平壩鄉(xiang)

財政歸口處室:

007-基財科

部門聯係人:

易聯榮

聯係電話:

19132569499

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

306,000

306,000

100

10.00

10.00

其中:財政撥款

0.00

306,000

306,000

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

保證公益性崗位工作人員工資按時發放。

保證公益性崗位工作人員工資按時發放。

已按時按要求撥付公益性崗位人員工資。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

公益性崗位

個(ge)

15

15

0

100

20

20



工資按時發放率

%

100

100

0

100

20

20



公益性崗位成本

306,000

306,000

0

100

20

20



資金使用年限

1

1

0

100

20

20



群眾(zhong) 滿意度

%

95

95

0

100

10

10



2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明

我單位績效自評均已完成年度績效目標。

(三)重點績效評價(jia) 結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

田地      023-70666001


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