部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣十直鎮人民政府>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 11500230711625437G/2020-00165 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣十直鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2020-04-27 [ 發布日期 ] 2020-04-27
[ 索引號 ] 11500230711625437G/2020-00165
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣十直鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-04-27
[ 發布日期 ] 2020-04-27

豐(feng) 都縣十直鎮人民政府2020年預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。落實國家政策,嚴(yan) 格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,製定發展規劃,服務市場主體(ti) 和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展,發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ,提供公共服務,維護社會(hui) 穩定,構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 。主要負責紀檢、宣傳(chuan) 、統戰、法製、武裝、編製、人事、民宗僑(qiao) 台以及綜合協調、文秘等職責。負責經濟發展規劃、農(nong) 村經營管理、經濟社會(hui) 統計、扶貧開發、鄉(xiang) 村振興(xing) 等職責。負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。統籌負責信訪、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教等職責。完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)單位構成十直鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室和應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。十直鎮人民政府核定編製人數共75名,其中行政編製34名,行政工勤人員3名,事業(ye) 編製38名。現在職人員合計64人,其中行政30人(包含行政工勤3名),事業(ye) 34人。

二、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入2202.75萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2202.75萬(wan) 元,比2019年增加219.57萬(wan) 元。其中基本支出1890.83萬(wan) 元,比2019年增加219.57萬(wan) 元,主要原因是機改在職人員增加,人員經費、公用經費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助和村居幹部報酬等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出311.92萬(wan) 元,主要用於(yu) 政府機構運轉,完成特定的行政工作及事業(ye) 發展目標等重點工作,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

二、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算28萬(wan) 元,與(yu) 2019年持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,公務接待費16萬(wan) 元,與(yu) 2019年持平,主要原因是機改基數增加;公務用車運行維護費12萬(wan) 元,與(yu) 2019年持平,主要原因是公務車輛老化維修維護費增加;公務用車購置費0萬(wan) 元,

其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費237萬(wan) 元,比上年42萬(wan) 元,主要原因是機改在職人員增加,主要用於(yu) 辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費及其他商品服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額37萬(wan) 元,其中:政府采購貨物預算37萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款311.92萬(wan) 元

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛3 輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0 輛。

三、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門決(jue) 算公開聯係人:周燕雙    聯係方式:70656010


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部