部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣三元鎮人民政府>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 1150023000868956XJ/2024-00013 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三元鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-03-21 [ 發布日期 ] 2024-03-21
[ 索引號 ] 1150023000868956XJ/2024-00013
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三元鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-21
[ 發布日期 ] 2024-03-21

豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2024年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。1.執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令。

2.執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) 。

3.依法管理本級財政、執行本級預算。

4.為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。

5.保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。

6.開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序。

7.推行計劃生育,控製人口增長,保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益。

8.負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項。

9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

(二)單位構成。豐(feng) 都縣三元鎮人民政府按豐(feng) 委編委〔2019〕41號文下設行政機構8個(ge) ,分別是黨(dang) 群辦、黨(dang) 政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會(hui) 事務辦、規劃建設管理環保辦;下設事業(ye) 機構5個(ge) (二級單位),分別是農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1765.34萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1765.34萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加28.41萬(wan) 元,主要是人員及公用經費撥款增加28.41萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1765.34萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出546.87萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出29.96萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出353.20萬(wan) 元,衛生健康支出63.31萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出135.16萬(wan) 元,農(nong) 林水支出545.58萬(wan) 元,交通運輸支出              10.16萬(wan) 元,住房保障支出63.40萬(wan) 元,預備費17.55萬(wan) 元。支出較去年減少247.59萬(wan) 元,主要是基本支出減少6.51萬(wan) 元,項目支出減少241.08萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1765.34萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1765.34萬(wan) 元,比2023年減少205.37萬(wan) 元。其中:基本支出1191.50萬(wan) 元,比2023年減少6.51萬(wan) 元,主要原因是人員調進調出和財政預算口徑的變化等,主要用於(yu) 保障行政事業(ye) 在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出   573.84萬(wan) 元,比2023年減少198.86萬(wan) 元,主要原因是往年結轉結餘(yu) 指標已在縣級反映,未納入部門預算等,主要用於(yu) 農(nong) 林水、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒、社會(hui) 保障和就業(ye) 等重點工作。

三元鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算19.00萬(wan) 元,比2023年減少22.70萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我鎮無因公出國(境)的工作需求;公務接待費3萬(wan) 元,比2023年減少18.70萬(wan) 元,主要原因是規範經濟科目公務接待費的使用;公務用車購置費0.00萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是我鎮2023年與(yu) 2024年無公務用車購置需求;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,比2023年減少4萬(wan) 元,主要原因是壓縮“三公”經費開支。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.94萬(wan) 元,比上年減少4.07萬(wan) 元,主要原因為(wei) 財政預算口徑變化和人員調進調出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量573.84萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:向攸宜   聯係方式:023-70690235


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部