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| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2023-00011 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868956XJ/2023-00011 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三元鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-14 |
| [ 發布日期 ] | 2023-09-14 |
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2022年度部門決(jue) 算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令。
2.執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) 。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務。
5.保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益。
6.開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序。
7.推行計劃生育,控製人口增長,保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益。
8.負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項。
9.承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
三元鎮人民政府按豐(feng) 委編委〔2019〕41號文下設行政機構8個(ge) ,分別是黨(dang) 群辦、黨(dang) 政辦、經發辦、應急辦、平安辦、財政辦、民政和社會(hui) 事務辦、規劃建設管理環保辦,行政編製(含工勤編製)人員24人;下設事業(ye) 機構5個(ge) ,分別是農(nong) 服中心、文化服務中心、社保所、退服站、執法大隊,事業(ye) 編製(含工勤編製)人員29人;退休幹部23人、編外人員170人(含本土人才12個(ge) 、公益性崗位人員11個(ge) 、臨(lin) 聘人員7個(ge) 、街道清掃保潔人員19個(ge) 、村幹部47人、組幹部70人(含監督委員主任)、遺屬人員2人。
(三)單位構成
從(cong) 預算單位構成看,無納入本部門2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。
二、部門決(jue) 算情況說明
(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計3,555.06萬(wan) 元,支出總計3,555.06萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少920.73萬(wan) 元,下降20.6%,主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。
2.收入情況。2022年度收入合計3,326.40萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,149.39萬(wan) 元,下降25.7%,主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中:財政撥款收入3,326.40萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 228.66萬(wan) 元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,554.51萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少921.28萬(wan) 元,下降20.6%,主要原因是年中人員變動及專(zhuan) 項工作經費減少。其中:基本支出1,686.64萬(wan) 元,占47.5%;項目支出1,867.87萬(wan) 元,占52.5%。此外,結餘(yu) 分配0萬(wan) 元。
4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 0.56萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.56萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是鄉(xiang) 鎮國土所繳入政府的食堂餐費增加。
(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計3,555.06萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少920.73萬(wan) 元,下降20.6%。主要原因是一是與(yu) 上年度相比鄉(xiang) 鎮項目減少,項目收支出減少;二是落實過緊日子的基本要求。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,312.07萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少729.55萬(wan) 元,下降18.1%。主要原因一是專(zhuan) 項工作經費及項目數量減少;二是按照上級財政要求將本年如“三元鎮以前年度農(nong) 村風格風貌改造經費”、“三元鎮青杠埡村埡口至界碑農(nong) 村公路擴寬硬化建設”、“三元鎮大城寨村大井壩至高教馬場段”等部分項目調整到結轉結餘(yu) 中。較年初預算數增加1,843.61萬(wan) 元,增長125.5%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 228.66萬(wan) 元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,540.17萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少501.45萬(wan) 元,下降12.4%。主要原因一是與(yu) 上年度相比鄉(xiang) 鎮項目減少,項目收入支出減少;二是落實過緊日子的基本要求。較年初預算數增加2,071.71萬(wan) 元,增長141.1%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。
3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.56萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.56萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是鄉(xiang) 鎮國土所繳入政府的食堂餐費增加。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:
(1)一般公共服務支出778.92萬(wan) 元,占22%,較年初預算數增加223.45萬(wan) 元,增長40.2%,主要原因一是專(zhuan) 項工作經費增加,如“信訪維穩工作經費”、“殘疾人基本調查補助”等工作經費的增加;二是年中調整預算人員類支出增加,如“優(you) 秀公務員登記嘉獎及三等功獎勵”、“績效獎清算”等基本支出。
(2)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出44.40萬(wan) 元,占1.3%,較年初預算數增加21.84萬(wan) 元,增長96.8%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“鄉(xiang) 鎮文化服務中心免費開放資金”、“三元鎮紅心柚文化節”等工作經費。
(3)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出365.40萬(wan) 元,占10.3%,較年初預算數增加144.81萬(wan) 元,增長65.6%,主要原因是項目支出增加,如“涉農(nong) 公益性崗位項目”、“社區居家養(yang) 老服務中心建設項目”等項目。
(4)衛生健康支出71.81萬(wan) 元,占2%,較年初預算數減少6.87萬(wan) 元,下降8.7%,主要原因是衛生健康支出減少。
(5)城鄉(xiang) 社區支出120.81萬(wan) 元,占3.4%,較年初預算數增加86.47萬(wan) 元,增長251.8%,主要原因是項目支出增加,如“三元鎮以前年度風格風貌改造項目”、“農(nong) 村危房改造項目”等項目。
(6)農(nong) 林水支出1,901.66萬(wan) 元,占53.7%,較年初預算數增加1,391.79萬(wan) 元,增長273%,主要原因是項目支出增加,如“三元鎮麻柳村農(nong) 副產(chan) 品加工項目”、“柑橘大實蠅防控項目”、“鄉(xiang) 村治理示範建設項目”等項目。
(7)交通運輸支出170.46萬(wan) 元,占4.8%,較年初預算數增加170.46萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是項目支出增加,如“青杠埡村埡口至界碑公路擴寬硬化”、“廟壩煤炭洞至觀清壩通暢工程”等項目。
(8)自然資源海洋氣象等支出6.00萬(wan) 元,占0.2%,較年初預算數增加6.00萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是項目支出增加,如:“大城寨2社宗福壽地災滑坡避險搬遷資金”。
(9)住房保障支出53.49萬(wan) 元,占1.5%,較年初預算數增加6.53萬(wan) 元,增長13.9%,主要原因一是人員調入,所繳公積金增加,二是公積金基數上調。
(10)災害防治及應急管理支出27.24萬(wan) 元,占0.8%,較年初預算數增加27.24萬(wan) 元,增長100%,主要原因是項目支出增加,如:“中央自然災害救災資金”、“2021年—2022年冬春救助”。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,686.64萬(wan) 元。其中:人員經費1,313.33萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加118.49萬(wan) 元,增長9.9%,主要原因是人員調進。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金等。公用經費373.30萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加49.55萬(wan) 元,增長15.3%,主要原因是人員調進。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、勞務費、差旅費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費等。
(五)政府性基金預算收入決(jue) 算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入14.33萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少419.85萬(wan) 元,下降96.7%,主要原因是農(nong) 村基礎設施建設支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的收入減少。本年支出14.33萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少419.85萬(wan) 元,下降96.7%,主要原因是農(nong) 村基礎設施建設支出和其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明
2022年度“三公”經費支出共計20.92萬(wan) 元,較年初預算數減少27.13萬(wan) 元,下降56.5%,主要原因是壓縮三公經費支出。較上年支出數減少23.33萬(wan) 元,下降52.7%,主要原因是落實差旅費實報實銷及壓縮公務接待費用。
(二)“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發生因公出國(境)支出,與(yu) 上年持平。
公務車購置費8.08萬(wan) 元,主要用於(yu) 新購一輛公務用車。費用支出較年初預算數增加8.08萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是原公務用車報廢,報財政後新購一輛公務用車。較上年支出數增加8.08萬(wan) 元,增長100.0%,主要原因是上年無新購公務用車。
公務用車運行維護費10.27萬(wan) 元,主要用於(yu) 縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.73萬(wan) 元,下降51.1%,主要原因是原公務用車報廢及壓縮公務用車運行維護費一般開支。較上年支出數減少8.24萬(wan) 元,下降44.5%,主要原因是原公務用車報廢及壓縮公務用車運行維護費一般開支。
公務接待費2.58萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待上級檢查、同級調研、等各類接待費用。費用支出較年初預算數減少24.47萬(wan) 元,下降90.5%,主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內(nei) ,本年已做調整。較上年支出數減少23.15萬(wan) 元,下降90%,主要原因是上年將工作餐列入了公務接待費內(nei) ,本年已做調整。
(三)“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為(wei) 4輛;國內(nei) 公務接待102批次1,161人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費22.24元,車均購置費8.08萬(wan) 元,車均維護費2.57萬(wan) 元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明。
本年度會(hui) 議費支出2.15萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.86萬(wan) 元,下降28.6%,主要原因是疫情影響,會(hui) 議費減少。本年度培訓費支出7.44萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.57萬(wan) 元,下降7.1%,主要原因是疫情影響,培訓費減少。
(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出212.29萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數增加97.69萬(wan) 元,增長85.2%,主要原因是部分體(ti) 製內(nei) 支出從(cong) 項目支出調整為(wei) 基本支出及人員調入機關(guan) 運行經費增加。
(三)國有資產(chan) 占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對部門整體(ti) 和103個(ge) 項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評104項,涉及資金3171.37萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了預算資金的使用效率,項目基本達到了預期績效目標。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
|
2022年度部門整體(ti) 績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
豐(feng) 都縣三元鎮2022年度部門整體(ti) 績效自評 |
項目編碼: |
|
自評總分: |
92 |
|
| ||||
|
項目主管部門: |
910-豐(feng) 都縣三元鎮 |
財政歸口處室: |
007-基財科 |
部門 聯係人: |
邱光輝 |
聯係 電話 |
| ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | |||||
|
年度總金額 |
1468.46萬(wan) 元 |
3171.37萬(wan) 元 |
742.87萬(wan) 元 |
|
|
| |||||
|
其中:財政撥款 |
1468.46萬(wan) 元 |
3171.37萬(wan) 元 |
742.87萬(wan) 元 |
76.6% |
10 |
8 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
三元鎮人民政府對“加強黨(dang) 的建設、促進地方經濟社會(hui) 及鄉(xiang) 村振興(xing) 發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防範及績效監督、農(nong) 林水畜牧產(chan) 業(ye) 健康發展、文化陣地建設、社會(hui) 保障服務、退役軍(jun) 人服務”等各項工作的保障率達到98%以上;財政資金“雙監控”率達到100%以上;非必須預算調整率控製在2%以內(nei) ;年度內(nei) 不發生新的債(zhai) 務;服務群眾(zhong) 工作滿意度在90%以上;鎮政府年度各項綜合目標考核和同類別鄉(xiang) 鎮相較,力爭(zheng) 排位前三。 |
|
“加強黨(dang) 的建設、促進地方經濟社會(hui) 及鄉(xiang) 村振興(xing) 發展、民生保障、環境保護及人居環境美化、平安建設、安全維穩、財政風險防範及績效監督、農(nong) 林水畜牧產(chan) 業(ye) 健康發展、文化陣地建設、社會(hui) 保障服務、退役軍(jun) 人服務”等各項工作的保障率達到了98%以上;財政資金“雙監控”率達到了100%;非必須預算調整率控製在2%以內(nei) ;年度內(nei) 無新增債(zhai) 務;服務群眾(zhong) 工作滿意度達到了90%以上。 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
安全生產(chan) 、平安建設、信訪穩定、武裝、退役軍(jun) 人文化陣地建設等工作年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0% |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
9 |
|
| |
|
黨(dang) 建工作年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0% |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
9 |
|
| |
|
經濟社會(hui) 發展類及鄉(xiang) 村振興(xing) 實績年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥99.0% |
99.0 |
0 |
100 |
10 |
9 |
|
| |
|
農(nong) 林水畜牧生產(chan) 發展及安全工作年度考核得分 |
分 |
≥ |
≥98.0% |
98.0 |
0 |
100 |
10 |
9 |
|
| |
|
社會(hui) 事業(ye) 、民生保障、社會(hui) 保障、人居環境工作等年度目標考核得分 |
分 |
≥ |
≥98.0% |
98.0 |
0 |
100 |
10 |
9 |
|
| |
|
財政三保“保基本民生、保工資、保運轉”保障率 |
% |
≥ |
≥99.0% |
99.0 |
0 |
99% |
10 |
9 |
|
| |
|
財政資金“預算執行監控”和“預算績效監控”率 |
% |
= |
=100.0% |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
存量債(zhai) 務化解率 |
% |
≥ |
≥20.0% |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
年度新增債(zhai) 務 |
萬(wan) 元 |
= |
=0萬(wan) 元 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
服務群眾(zhong) 滿意度 |
% |
≥ |
≥90.0% |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
各種政務服務熱線回訪滿意率 |
% |
≥ |
≥90.0% |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
2022年度項目績效自評表 | |||||||||||
|
項目名稱: |
三元鎮2022年全國農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 強鎮建設項目 |
項目編碼: |
50023022T000002386904 |
自評總分: |
98.9 |
|
| ||||
|
項目主管部門: |
910-豐(feng) 都縣三元鎮 |
財政歸口處室: |
007-基財科 |
部門 聯係人: |
惠莉 |
聯係 電話 |
| ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
|
年初預算數 |
全年(調整) 預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率 權重 |
執行率 得分 | |||||
|
年度總金額 |
0 |
355504.69 |
315436.02 |
|
|
| |||||
|
其中:財政撥款 |
0 |
355504.69 |
315436.02 |
89% |
10.00 |
8.9 | |||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
|
建設紅心柚科研試驗基地30畝(mu) ,建設紅心柚標準化種植示範果園300畝(mu) ,新建紅心柚儲(chu) 藏加工集散中心4500平方米,紅心柚品牌提升推廣。 |
該項目當年已完工並驗收合格。 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標 名稱 |
計量單位 |
指標 性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分係數(%) |
指標 權重 |
指標 得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
倉(cang) 儲(chu) 庫建設 |
平方米 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
建設紅心柚集散交易市場 |
平方米 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
新建紅心柚科研試驗基地 |
畝(mu) |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
項目驗收合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
項目期 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
帶動農(nong) 民增收 |
萬(wan) 元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
壯大集體(ti) 經濟收入 |
萬(wan) 元/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
|
帶動群眾(zhong) 就業(ye) 人數 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
項目持續年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
群眾(zhong) 滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
項目補助財政資金 |
萬(wan) 元 |
≤ |
116 |
116 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
| |
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明
我單位績效自評均已完成年度績效目標。
(三)重點績效評價(jia) 結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價(jia) 。
六、專(zhuan) 有名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(三)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。
(四)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員交納的各項社會(hui) 保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。
(十)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。
七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道
本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:
向攸宜 023-70690235
附件下載:
豐(feng) 都縣三元鎮人民政府2022年度部門決(jue) 算公開表.xls
三元鎮2022年度部門決(jue) 算報表說明附表.xlsx
三元鎮2022年度部門決(jue) 算報表說明.doc