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[ 索引號 ] 11500230008689527A/2024-00012 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣社壇鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-01-24 [ 發布日期 ] 2024-01-26
[ 索引號 ] 11500230008689527A/2024-00012
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣社壇鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-24
[ 發布日期 ] 2024-01-26

豐(feng) 都縣社壇鎮人民政府2024年部門預算情況說明

    一、單位基本情況

(一)職能職責。

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化場鎮管理和農(nong) 村服務工作。

(二)單位構成。

豐(feng) 都縣社壇鎮人民政府下設綜合辦事機構9個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室,綜合行政執法辦公室;事業(ye) 單位5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數3143.40萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款3143.40萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加290.58萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加153.37萬(wan) 元、日常公用經費撥款增加3.15萬(wan) 元、各類項目經費撥款增加81.36萬(wan) 元。

(二)支出預算:2024年年初預算數3143.40萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出814.32萬(wan) 元,國防支出2.00萬(wan) 元,公共安全支出105.00萬(wan) 元,教育支出8.00萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出96.80萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出641.57萬(wan) 元,衛生健康支出108.82 萬(wan) 元,節能環保支出1.00萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出312.27萬(wan) 元,農(nong) 林水支出904.92萬(wan) 元,交通運輸支出14.24萬(wan) 元,住房保障支出101.46萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出2.00萬(wan) 元,預備費31.00萬(wan) 元。支出較去年增加234.76萬(wan) 元,主要是基本支出增加156.53萬(wan) 元,項目支出增加81.36萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3143.40萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出3143.30萬(wan) 元,比2023年增加237.89萬(wan) 元。其中:基本支出1994.74萬(wan) 元,比2023年增加156.53萬(wan) 元,主要原因是新進單位人員增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1148.66萬(wan) 元,比2023年增加81.36萬(wan) 元,主要原因是對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助增加,主要用於(yu) 保障各村(居)幹部日常工資待遇及日常運行經費。

豐(feng) 都縣社壇鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算26.59萬(wan) 元,同2023年持平。其中:其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,同2023年持平;公務接待費10.59萬(wan) 元,同2023年持平;公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元,同2023年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,同2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費126.83萬(wan) 元,比上年減少5.97萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員數量減少,相應人均公用經費數額減少。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1148.66萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202312月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2 輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(部門預算公開聯係人:陳紅丹聯係方式:023-70684023)


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