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| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-04 | [ 發布日期 ] | 2022-02-28 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689527A/2023-00021 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣社壇鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-04 |
| [ 發布日期 ] | 2022-02-28 |
豐(feng) 都縣社壇鎮人民政府2021年財政總決(jue) 算
我鎮於(yu) 2022年1月4日經鎮人大主席團會(hui) 議審議通過,現將我鎮2021年財政總決(jue) 算情況按公開完整性、編製規範性要求公布如下:
一、2021年財政預算執行情況
(一)全鎮財政收支執行情況
1.一般公共預算
----收入情況:全鎮一般預算補助收入完成3676.91萬(wan) 元,其中上級補助收入3433.44萬(wan) 元;非稅收入完成22.47萬(wan) 元;占縣級下達48萬(wan) 元的46.81%,(稅收收入未分配到鄉(xiang) 鎮,縣級以上級補助的形式補助給鄉(xiang) 鎮)。
----支出情況:全鎮一般公共預算支出完成3676.91萬(wan) 元,其中本級支出2752.17萬(wan) 元占調整預算的100%,專(zhuan) 項資金支出924.74萬(wan) 元,占調整預算的100%。
2.政府性基金預算
----收入情況:全鎮政府性基金轉移收入682.7萬(wan) 元。
----支出情況:全鎮政府性基金預算支出完成654.8萬(wan) 元,其中:一是農(nong) 村基礎設施建設支出633.8萬(wan) 元;占調整預算的100%;二是農(nong) 村舊房整治安排的支出21萬(wan) 元;占調整預算的100%。
(二)鎮本級財政收支執行情況結果
1.一般公共預算
收支情況:一般預算收入3676.91萬(wan) 元,本年支出3676.91萬(wan) 元,一般預算累計結餘(yu) 0萬(wan) 元,實現收支平衡。
2、基金預算
收支情況:基金預算收入697.58萬(wan) 元,基金支出654.80萬(wan) 元,結餘(yu) 42.78萬(wan) 元結轉下年(體(ti) 彩10萬(wan) 元和農(nong) 村舊房提升32.78萬(wan) 元)。
二、2021年財政工作成效
(一)一般公共服務支出完成2752.17萬(wan) 元,主要用人大會(hui) 議、行政運行、統計信息事務、國防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒投入(主要用於(yu) 文化陣地建設、農(nong) 村文化建設、文化站免費開放和群眾(zhong) 性文化體(ti) 育設備設施購置)、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出(主要用於(yu) 優(you) 撫對象補助人死亡、傷(shang) 殘民工、襄渝鐵路等、城市“三無”和農(nong) 村“五保”、義(yi) 務兵優(you) 待家庭優(you) 待金、困難群眾(zhong) 生活救助、自然災害救濟、農(nong) 村社區建設、災後重建、民政管理、優(you) 撫對象醫療補助、農(nong) 村醫療救助、優(you) 撫之家、便民服務中心及活動室建設、農(nong) 村幸福院建設、其他殘疾人事業(ye) 支出、扶持公共就業(ye) 服務、就業(ye) 培訓、計劃生育、三結合、獎扶、獨生子女父母一次性獎及孕檢等計生工作)、衛生健康支出、節能環保等支出的辦公設施設備及人員經費。
(二)保障重點項目,服務鎮域經濟。農(nong) 村基礎設施建設支出856.31萬(wan) 元;城市建設投入159.25萬(wan) 元;社壇鎮自來水廠鞏固提升69.3萬(wan) 元;農(nong) 村舊房整治38.4萬(wan) 元。
(三)加強預算管理,保障資金安全高效。健全預算管理體(ti) 製,加大部門預算公開力度,除涉密項目外,全麵公開了部門預算和專(zhuan) 項資金的事前和完工後的績效評價(jia) ;全年化解債(zhai) 務287.7萬(wan) 元。
各位代表,在過去的一年裏,財政工作在鎮黨(dang) 委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大及代表委員的監督指導下實現了預期目標,取得了較好成績。但我們(men) 要清醒看到,經濟發展已進入新常態,財政麵臨(lin) 不少困難和新的挑戰。一是支出不僅(jin) 剛性增加,且結構不夠合理,收支矛盾更加突出。二是財政管理現狀與(yu) 依法理財的新要求還有差距。三是部分專(zhuan) 項資金使用績效不高,存在閑置等現象時有發生。對存在的困難和問題,將通過深化改革、加強管理、完善措施切實加以解決(jue) 。