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[ 索引號 ] 11500230008689607X/2025-00006 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣樹人鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 發布日期 ] 2025-03-12
[ 索引號 ] 11500230008689607X/2025-00006
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣樹人鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 發布日期 ] 2025-03-12

豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府關(guan) 於(yu) 2024年財政預算執行情況和2025年財政預算(草案)的報告

一、2024年財政預算執行情況

(一)一般公共預算

1.收入情況。2024年樹人鎮一般公共預算收入總計為(wei) 3172.13萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的100%,同比增加99.93萬(wan) 元。

2.支出情況。2024年樹人鎮財政支出總計為(wei) 3098.13萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的97.67%(74萬(wan) 是曆年結餘(yu) 資金,未批準動用),同比增加99.93萬(wan) 元。支出分項情況如下:

(1)一般公共服務支出817.73萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮人大會(hui) 議、行政運行經費及組織事務支出;

(2)教育事業(ye) 支出5萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮教育事業(ye) 支出;

(3)文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出115.25萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮新時代文明實踐中心各項開支;

(4)社會(hui) 保障和就業(ye) 支出574萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位養(yang) 老、職業(ye) 年金繳費,樹人鎮便民服務中心所各項開支;

(5)衛生健康支出88.68萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位醫療保險繳費;

(6)城鄉(xiang) 社區支出114.22萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資和績效工資;

(7)農(nong) 林水支出1071.26萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮產(chan) 業(ye) 發展服務中心基本工資、績效工資、辦公費,村幹部補助,大柏樹社區入戶道路建設等項目;

(8)交通運輸支出152.52萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮公路養(yang) 護項目、四好農(nong) 村公路建設、通暢公路工程、鄉(xiang) 村公路安防工程等;

(9)自然資源海洋氣象等支出23.31萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮國土綠化、耕地保護項目;

(10)住房保障支出87.11萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位住房公積金繳納;

(11)災害防治及應急管理支出49.05萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮自然災害補助、水利救災資金、災後重建補助等。

(二)政府性基金預算

1.收入情況。2024年樹人鎮政府性基金預算收入總計為(wei) 6.99萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數的100%,同比增加6.99萬(wan) 元。

2.支出情況。2024年樹人鎮政府性基金預算支出總計為(wei) 6.99萬(wan) 元,為(wei) 年度預算數100%,同比增加6.99萬(wan) 元。主要用於(yu) :樹人鎮舉(ju) 辦全民健身運動會(hui) 支出4.99萬(wan) 元,樹人鎮老年幸福(愛心)食堂建設補助經費支出2萬(wan) 元。

(三)2024年重點財政工作

1.統籌資源配置,積極推動財政工作。為(wei) 確保各項工作的順利開展,保證政府機構的正常運轉,堅持量入為(wei) 出的原則,統籌合理地調度資金,把有限的資金用在刀刃上。強化預算管理體(ti) 製,嚴(yan) 格按照《中華人民共和國預算法》的有關(guan) 規定,編製財政預算;認真執行《中華人民共和國會(hui) 計法》及各項財務管理製度,加強原始憑證審核,嚴(yan) 格執行報賬程序,強化賬務處理,做到記賬準確及時,保證帳套完整;配合相關(guan) 部門做好項目資金的申報工作,積極爭(zheng) 取財政專(zhuan) 項資金支持,統籌推進各項工作。

2.加強資金監管,提高資金使用績效。認真做好財政收支監管和內(nei) 部監督,嚴(yan) 格執行“財政收支兩(liang) 條線”,完善財務審批製度,優(you) 化支出結構,牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yan) 格控製“三公”經費支出;嚴(yan) 格落實項目資金監管,完善項目專(zhuan) 款專(zhuan) 用專(zhuan) 管的要求,嚴(yan) 把資金出口;把握關(guan) 鍵環節,對內(nei) 進一步健全管理體(ti) 製,實行依法理財;對外加大監管力度,通過對財政支出項目的內(nei) 部審計和績效評價(jia) 等措施,確保財政資金使用的合法性、安全性。

3.狠抓村級財務,助推村級經濟發展。加強對村級財務人員的業(ye) 務指導,加大法律知識、財務製度等方麵的宣傳(chuan) 。把村級財務管理列入基層組織建設和製度建設,提高幹部的綜合素質。規範重大財務事項決(jue) 策程序,嚴(yan) 格執行“四議兩(liang) 公開”製度。規範村務監督工作,村務監督委員會(hui) 、村級集體(ti) 經濟組織監事會(hui) 依法對賬務管理活動和財務公開事項進行民主監督,審核財務賬目及相關(guan) 經濟活動事項。

4.強化民生保障,辦好民生工程。按照“優(you) 化結構、有保有壓、突出重點、兼顧其他”的原則,堅持以人為(wei) 本、民生優(you) 先,統籌安排財政資金,調整優(you) 化支出結構,在確保各項基本支出的基礎上,著力辦好民生工程。主要用於(yu) 教育、農(nong) 林水事務、醫療衛生與(yu) 計劃生育、社會(hui) 保障和就業(ye) 、城鄉(xiang) 社區環境衛生等民生方麵,使全鎮人居環境、農(nong) 田水利基礎設施、就業(ye) 得到進一步改善。

二、2025年財政預算(草案)

2025年預算編製的總體(ti) 思路是:以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導,全麵貫徹落實黨(dang) 的二十大、黨(dang) 的二十屆三中全會(hui) 和中央經濟工作會(hui) 議精神,嚴(yan) 格落實預算法,不斷提高預算編製的完整性、科學性、準確性。緊緊圍繞縣委、縣政府和鎮黨(dang) 委決(jue) 策部署,全麵落實政府過“緊日子”要求,把財政資金用在刀刃上,進一步深化預算管理製度改革,突出保基本、守底線,發揮集中財力辦大事的體(ti) 製優(you) 勢,提高財政資金配置效率和支出使用效果,從(cong) 而促進樹人經濟持續健康安全發展。

(一)一般公共預算

2025年一般公共預算收入預期總計2599.26萬(wan) 元。根據收入安排相應的支出總計預算為(wei) 2599.26萬(wan) 元。支出的分類情況是:

1.一般公共服務支出864.26萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 職工基本工資、獎金等支出;

2.教育支出5.64萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮教育事業(ye) 支出;

3.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出104.95萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮新時代文明實踐中心基本工資、績效等開支;

4.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出403.46萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險及職業(ye) 年金繳費,樹人鎮便民服務中心基本工資及績效工資;

5.衛生健康支出89.95萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位基本醫療繳費;

6.城鄉(xiang) 社區支出120.11萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮綜合行政執法大隊、樹人鎮村鎮建設服務中心基本工資及績效等;

7.節能環保支出37.51萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮場鎮清掃保潔人員工資,垃圾車各項開支等;

8.農(nong) 林水事務支出601.01萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮產(chan) 業(ye) 發展服務中心基本工資及績效,村級各項開支;

9.交通運輸支出237.12萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮勸導站及勸導人員開支。

10.住房保障支出87.67萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮機關(guan) 事業(ye) 單位住房公積金繳費。

11.自然資源海洋氣象等支出25萬(wan) 元,主要用於(yu) 自然資源海洋氣象方麵的支出。

12.預備費22.58萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮突發應急支出。

(二)政府性基金預算

全鎮政府性基金收入53.4萬(wan) 元,全部為(wei) 上年結轉收入;政府性基金支出53.4萬(wan) 元,支出的分類情況是:

1.其他國有土地使用權出讓收入安排的支出23.58萬(wan) 元,主要用於(yu) 2024年公路養(yang) 護資金。

2.三峽後續工作3.3萬(wan) 元,主要用於(yu) 攤薄資金。

3.用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出1.5萬(wan) 元,主要用於(yu) 滿意度食堂獎補資金。

4.用於(yu) 體(ti) 育事業(ye) 的彩票公益金支出0.02萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮舉(ju) 辦全民健身運動會(hui) 。

5.用於(yu) 其他社會(hui) 公益事業(ye) 的彩票公益金支出25萬(wan) 元,主要用於(yu) 樹人鎮養(yang) 老互助會(hui) 陣地改造和社會(hui) 福利院整修10萬(wan) 元、樹人鎮滑坡隱患整治15萬(wan) 元。

以上收支預算(草案)如因上級政策調整,預算也隨之調整,並向鎮人大主席團報告後組織實施。

三、2025年財政工作主要任務

(一)抓收入,增財源。強化非稅收入征管,對於(yu) 應征的非稅收入及時、足額征收入庫。盤活存量資產(chan) ,加強閑置資產(chan) 處置變現,提升財政保障能力。

(二)保支出,優(you) 結構。繼續牢固樹立過“緊日子”思想,加大開源節流力度。保持“三公”經費隻減不增,一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減;保障財政支出重點,保持必要的財政支出強度,把有限的財力用到“刀刃”上,將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾(qing) 斜。

(三)強監管,防風險。加強專(zhuan) 項資金的規範管理,確保資金使用的合理性、合法性和合規性;深入推進預算績效管理,加強財政精細化管理,強化績效評價(jia) 結果應用,提升財政資金使用績效;兜牢財政運行風險底線,加強資金管理和運行監測,防範化解財政運行風險。

(四)強管理,提服務。積極參加市、縣業(ye) 務培訓,定期組織學習(xi) 《中華人民共和國會(hui) 計法》、《中華人民共和國預算法》和相關(guan) 文件、製度,提高財務人員業(ye) 務素養(yang) 和能力;加強精神文明建設和黨(dang) 風廉政建設教育,不斷增強財務人員廉潔意識,打造一支清正廉潔、務實高效的財政隊伍,提升為(wei) 民服務能力。

各位代表,2025年,我們(men) 將在習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想的指引下,在鎮黨(dang) 委正確領導和鎮人大的監督支持下,埋頭苦幹,勇毅前行,為(wei) 樹人鎮經濟社會(hui) 事業(ye) 持續健康發展作出新的貢獻。

相關(guan) 事項說明

一、2024年預備費使用情況

樹人鎮2024年預備費為(wei) 22.22萬(wan) 元,主要用於(yu) 突發應急支出。包括自然災害救災及恢複重建支出20.22萬(wan) 元,化解信訪矛盾支出1.9萬(wan) 元,共使用22.12萬(wan) 元。

二、“三公”經費相關(guan) 情況

2025年“三公”經費預算44.7萬(wan) 元,比2024年減少0.1萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年相比無變化,主要原因是本年我鎮無因公出國(境)的相關(guan) 支出;公務接待費28.7萬(wan) 元,比2024年減少0.1萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 控公務接待;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,與(yu) 2024年相比無變化,主要原因是嚴(yan) 控三公經費;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2024年相比無變化,主要原因是本年我鎮無新增或減少公務車輛。

名詞解釋

一般公共預算:是對以稅收為(wei) 主體(ti) 的財政收入,安排用於(yu) 保障和改善民生、推動經濟社會(hui) 發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方麵的收支預算。包括稅收收入和非稅收入,其中,非稅收入主要包括行政事業(ye) 性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chan) )有償(chang) 使用收入等。

政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內(nei) 向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專(zhuan) 項用於(yu) 特定公共事業(ye) 發展的收支預算。主要包括土地收入、城市建設配套費。

國有資本經營預算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。主要為(wei) 國企上繳利潤收入、產(chan) 權轉讓收入。

社保基金預算:是對社會(hui) 保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專(zhuan) 項用於(yu) 社會(hui) 保險的收支預算。目前是全市統籌,由市統一編製、我縣不單獨編報。

債(zhai) 券資金:即地方政府債(zhai) 券資金,是指重慶市政府以政府的信用為(wei) 基礎並承諾償(chang) 還本息,自主向社會(hui) 發行地方政府債(zhai) 券籌集的財政資金。按債(zhai) 券發行類別分為(wei) 置換債(zhai) 券資金和新增債(zhai) 券資金,按預算管理分為(wei) 一般債(zhai) 券(納入一般公共預算管理)和專(zhuan) 項債(zhai) 券(納入政府性基金預算管理)。

三公經費:指政府部門公務出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務接待費。

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