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| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2020-00237 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-12-11 | [ 發布日期 ] | 2020-12-11 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689607X/2020-00237 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣樹人鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-12-11 |
| [ 發布日期 ] | 2020-12-11 |
豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府2019年度財政總決(jue) 算
一、決(jue) 算信息來源說明
本套決(jue) 算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guan) 會(hui) 計核算資料編製,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
(一)本套決(jue) 算主表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決(jue) 算批複文件及預算調整文件填列。
(二)本套決(jue) 算附表數據主要依據本單位會(hui) 計賬簿、資產(chan) 、人事台賬及相關(guan) 資料填列。
二、基礎數據核對情況
(一)財政資金對賬情況。
1.財政撥款核對情況。
(1)本部門本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入4115.90萬(wan) 元,財政部門撥款對賬單4115.9萬(wan) 元,差額0萬(wan) 元。對差額原因進行說明:無。
(2)本部門本年度政府性基金預算財政撥款收入319.66萬(wan) 元,財政部門撥款對賬單319.66萬(wan) 元,差額0萬(wan) 元。對差額原因進行說明:無。
2.其他需要說明的情況。無
(二)與(yu) 上年指標核對情況。
全口徑、一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的結轉和結餘(yu) 資金本年年初數與(yu) 上年年末數不一致的情況說明,包括會(hui) 計差錯更正、收回以前年度支出、歸集調入、歸集調出、歸集上繳和繳回資金及單位內(nei) 部調劑等情況:無。
三、決(jue) 算數據其他需要說明的情況
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機構運行信息表 | |||
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編製單位:重慶市豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府 |
2019年度 | ||
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項 目 |
行次 |
預算數 |
統計數 |
|
欄 次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”經費支出 |
1 |
— |
— |
|
(一)支出合計 |
2 |
446,850.00 |
435,700.00 |
|
1.因公出國(境)費 |
3 |
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|
2.公務用車購置及運行維護費 |
4 |
161,230.00 |
157,700.00 |
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(1)公務用車購置費 |
5 |
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|
(2)公務用車運行維護費 |
6 |
161,230.00 |
157,700.00 |
|
3.公務接待費 |
7 |
285,620.00 |
278,000.00 |
|
(1)國內(nei) 接待費 |
8 |
285,620.00 |
278,000.00 |
|
其中:外事接待費 |
9 |
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|
(2)國(境)外接待費 |
10 |
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|
(二)相關(guan) 統計數 |
11 |
— |
— |
|
1.因公出國(境)團組數(個(ge) ) |
12 |
— |
|
|
2.因公出國(境)人次數(人) |
13 |
— |
|
|
3.公務用車購置數(輛) |
14 |
— |
|
|
4.公務用車保有量(輛) |
15 |
— |
4 |
|
5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) ) |
16 |
— |
348 |
|
其中:外事接待批次(個(ge) ) |
17 |
— |
|
|
6.國內(nei) 公務接待人次(人) |
18 |
— |
2,987 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
|
7.國(境)外公務接待批次(個(ge) ) |
20 |
— |
|
|
8.國(境)外公務接待人次(人) |
21 |
— |
|
|
二、會(hui) 議費 |
22 |
32,500.00 |
31,300.00 |
|
三、培訓費 |
23 |
65,200.00 |
61,000.00 |
行政單位、參照公務員法管理的事業(ye) 單位機關(guan) 運行經費支出情況,以及與(yu) 上年數對比變動原因說明。
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主要指標變動情況表 | ||||||
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編製單位:重慶市豐(feng) 都縣樹人鎮人民政府 2019年度 | ||||||
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指 標 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減% |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
5.機關(guan) 運行經費 |
51 |
1,364,393.00 |
1,235,450.00 |
128,943.00 |
10.44 |
人員公招等有所增加 |
四、黨(dang) 和國家機構調整對決(jue) 算編報相關(guan) 方麵的影響
涉及黨(dang) 和國家機構改革的地區和部門,對機構改革後預算、財務、決(jue) 算等調整情況進行說明,重點說明與(yu) 部門決(jue) 算相關(guan) 的機構人員、資產(chan) 負債(zhai) 、上下年指標銜接等情況。不涉及。
五、預算績效管理工作開展情況
我鎮在實施本單位內(nei) 部控製製度以來,一是加強對實施內(nei) 控規範的組織領導,成立落實內(nei) 控規範建設領導小組,由鎮長任組長。分管領導任副組長,財務相關(guan) 人員為(wei) 成員。二是做好動員培訓工作。三是各單位組織實施。協作督促,組織考核驗收等工作等步驟。嚴(yan) 格按內(nei) 控製度執行,單位的崗位設置,權責分配,業(ye) 務流程等方麵實現了決(jue) 策、執行、監督的相互分離,相互製約。通過製衡機製、流程再造和組織手段,在各行政事業(ye) 單位日常管理中的運用,對單位業(ye) 務管理活動的市場風險、操作風險、法律風險、聲譽風險等進行了事前的防範,事中的控製,事後的監督和糾正,及時堵塞製度漏洞,消除管理隱患,不給極個(ge) 別的違法違紀人員可乖之機。內(nei) 部控製是“未病先防”,內(nei) 部控製製度的製定和實施是將控管的關(guan) 口前移,防患於(yu) 未然,成本低,損失小,效益高,進一步提高了單位內(nei) 部管理水平。
六、其他需要說明的情況
(一)部門決(jue) 算審核發現的需要單獨進行說明的特殊情況和主要問題。無
(二)本部門其他需要說明的問題。如資產(chan) 負債(zhai) 變動、長期投資和國有資產(chan) 管理,以及對本期或者下期財務狀況發生重大影響事項等。無
(三)政府會(hui) 計製度施行後,單位在會(hui) 計核算及財務管理中存在的難點、意見建議等。無
七、部門決(jue) 算管理工作
(一)總決(jue) 算工作情況總結。
本單位財務管理、決(jue) 算組織、編報等工作均嚴(yan) 格按照財政部門要求開展,組織有序,實施有力,按時保質保量完成。
(二)總決(jue) 算工作下一步計劃。
下一步將嚴(yan) 格按照財政部門要求,開展好部門決(jue) 算審核完善及公開工作。