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| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2023-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 1150023000868964X6/2023-00005 |
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| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙路鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府2023年度部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
(二) 單位構成。
鄉(xiang) 鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構10個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:收入預算共2635.73萬(wan) 元。2023年年初預算數2476.66萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款2476.66萬(wan) 元;上年結轉159.06萬(wan) 元,其中一般公共預算撥款131.66萬(wan) 元,政府性基金預算撥款27.40萬(wan) 元。收入較去年增加607.52萬(wan) 元,主要是一般公共服務經費撥款增加249.63萬(wan) 元,公共安全經費撥款增加12.00萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒經費撥款增加10.66萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 經費撥款增加92.85萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區經費撥款增加8.14萬(wan) 元,農(nong) 林水經費撥款增加152.78萬(wan) 元,交通運輸經費撥款增加51.48萬(wan) 元,住房保障經費撥款增加32.53萬(wan) 元,災害防治及應急管理經費撥款增加4萬(wan) 元,預備費增加4.62萬(wan) 元,其他費用撥款增加2.5萬(wan) 元。衛生健康經費撥款減少13.67萬(wan) 元。
(二)支出預算:2023年年初預算數2635.73萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1217.71萬(wan) 元,公共安全支出12萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出48.05萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出542.49萬(wan) 元,衛生健康支出79.86萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出107.05萬(wan) 元,農(nong) 林水支出448.56萬(wan) 元,交通運輸支出51.48萬(wan) 元,住房保障支出97.04萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出4.00萬(wan) 元,預備費24.99萬(wan) 元,其他支出2.50萬(wan) 元。支出較去年增加607.52萬(wan) 元,主要是基本支出增加473.19萬(wan) 元,項目支出增加134.33萬(wan) 元。
三、 部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2608.33萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2608.33萬(wan) 元,比2022年增加580.13 萬(wan) 元。其中:基本支出1712.29萬(wan) 元,比2022年增加473.18萬(wan) 元,主要原因是人員支出增加等,主要用於(yu) 保障政府及各事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出896.03萬(wan) 元,比2022年增加106.93萬(wan) 元,主要原因是上年項目結轉等,主要用於(yu) 人大工作、市政運行、經濟發展、平安建設、其他社會(hui) 管理與(yu) 公共服務專(zhuan) 項等工作。
2023年政府性基金預算收入27.40萬(wan) 元,政府性基金預算支出27.40萬(wan) 元,比2022年增加27.40萬(wan) 元,主要原因是上年項目結轉,主要用於(yu) 城鄉(xiang) 社區支出、養(yang) 老服務建設。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算23.30萬(wan) 元,比2022年減少2.70萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元;公務接待費7.30萬(wan) 元,比2022年減少2.70萬(wan) 元,主要原因是厲行節約,嚴(yan) 格執行中央八項規定;公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元,比2022年增加0萬(wan) 元,主要原因是加強管理公務用車管理;公務用車購置費0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費121.25萬(wan) 元,比上年減少5.37萬(wan) 元,主要原因為(wei) 厲行節約。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2023年共7個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量764.37萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。