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[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2021-00044 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣雙路鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2021-07-23 [ 發布日期 ] 2021-07-23
[ 索引號 ] 1150023000868964X6/2021-00044
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣雙路鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-07-23
[ 發布日期 ] 2021-07-23

豐(feng) 都縣雙路鎮人民政府2021年度部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

(二)單位構成。鄉(xiang) 鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。雙路鎮核定編製人數共72名,(其中:機關(guan) 行政編製36名、機關(guan) 工勤人員2名、事業(ye) 編製34名)。實有在職人員64人(其中行政32人、工勤2人),事業(ye) 30人。

二、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入2165.28萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出2165.28萬(wan) 元,比2020年2115.07萬(wan) 元增加50.21萬(wan) 元。其中:基本支出1655.51萬(wan) 元,比2020年1628.07萬(wan) 元增加27.44萬(wan) 元,主要原因是在職人員增加,人員經費、公用經費增加;主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出509.77萬(wan) 元,比2020年增加22.77萬(wan) 元,主要用於(yu) 環境整治、鄉(xiang) 村振興(xing) 、鄉(xiang) 村旅遊發展、臨(lin) 時人員工資、退休人員保障、平安建設、突發應急事務及農(nong) 業(ye) 方麵等業(ye) 務支出。

三、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算20萬(wan) 元,與(yu) 2020年相比減少20.77萬(wan) 元。其中:公務用車運行費0元,相比2020年減少20.77萬(wan) 元,這裏作主要說明:由於(yu) 係統原因未生成數據,在下半年作硬性預算調整,望各界監督。公務接待費20萬(wan) 元,相比2020年無增減變化。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費216萬(wan) 元,比2020年相比較無變化,主要用於(yu) :辦公費、印刷費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費以及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬(wan) 元,其中政府采購貨物預算20萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款509.77萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車2輛,垃圾處理車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。

五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。



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