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| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2020-00164 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-05-13 | [ 發布日期 ] | 2020-05-13 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689690H/2020-00164 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣雙龍鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-05-13 |
| [ 發布日期 ] | 2020-05-13 |
豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府2020年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
落實國家政策,嚴(yan) 格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,製定發展規劃,服務市場主體(ti) 和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會(hui) 事業(ye) 發展,發展鎮村經濟、文化和社會(hui) 事業(ye) ,提供公共服務,維護社會(hui) 穩定,構建社會(hui) 主義(yi) 和諧社會(hui) 。
1.執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令;
2.執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃、預算,管理本行政區域內(nei) 的農(nong) 林業(ye) 、水利、畜牧、文化、勞動就業(ye) 、退役軍(jun) 人、執法公平等事業(ye) 和黨(dang) 政、黨(dang) 群、經濟發展、民政和社會(hui) 事務、平安建設、規劃建設、財政、應急、司法、公安等行政工作;
3.保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有的財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經濟組織的合法權益;
5.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :社農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。豐(feng) 都縣雙龍鎮人民政府核定編製人數共50名,其中機關(guan) 行政編製22名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名、事業(ye) 編製27名。現有在職人員合計38人,其中行政18人(包括工勤1人),事業(ye) 20人。
部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入1315.85萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1315.85萬(wan) 元,比2019年增加79.41萬(wan) 元。其中:基本支出1121.43萬(wan) 元,比2019年增加79.41萬(wan) 元,主要原因是在職人員增加,人員經費、公用經費增加;主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出194.42萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障鎮和村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算21.8萬(wan) 元,比2019年增加5.8萬(wan) 元。其中:公務用車運行維護費21.8萬(wan) 元,比2019年增加5.8萬(wan) 元,主要原因是公務車運行老化,維護費增加。
其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費201.68萬(wan) 元,比上年增加8.2萬(wan) 元,主要用於(yu) :辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、工會(hui) 經費以及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額26.5萬(wan) 元,其中:政府采購貨物預算13.5萬(wan) 元、政府采購工程預算10萬(wan) 元、政府采購服務預算3萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款194.42萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。
專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:何倩 聯係方式:023-70694008