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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2025-00015 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2025-00015 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-11 |
九游会网址是什么三合街道辦事處2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一) 職能職責
街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
(二) 單位構成
街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構5個(ge) :基層治理綜合指揮室、黨(dang) 的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :便民服務中心(退役軍(jun) 人服務站)、綜合行政執法大隊、新時代文明實踐服務中心、產(chan) 業(ye) 發展服務中心、社區事務服務中心。三合街道辦事處核定編製人數共134名,其中機關(guan) 行政編製66名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製1名(空一收一)、事業(ye) 編製68名,其中便民服務中心(退役軍(jun) 人服務站)12名,綜合行政執法大隊9名,新時代文明實踐服務中心10名,產(chan) 業(ye) 發展服務中心23名,社區事務服務中心14名。現有在職人員合計119人,其中行政55人(包括工勤2人),事業(ye) 64人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數9915.48萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款9379.55萬(wan) 元,政府性基金預算撥款535.93萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加2966.07萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加2464.50萬(wan) 元,政府性基金預算撥款增加501.57萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數9915.48萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出4852.19萬(wan) 元,國防支出5萬(wan) 元,公共安全支出5.13萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出112.89萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出664.55萬(wan) 元,衛生健康支出179.52萬(wan) 元,節能環保支出5萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出1723.05萬(wan) 元,農(nong) 林水支出1751.65萬(wan) 元,交通運輸支出271.80萬(wan) 元,自然資源海洋氣象等支出29.04萬(wan) 元,住房保障支出199.58萬(wan) 元,預備費100萬(wan) 元,其他支出16.07萬(wan) 元。支出較去年增加2966.07萬(wan) 元,主要是基本支出減少144.3萬(wan) 元,項目支出增加3110.37萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9379.55萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出9379.55萬(wan) 元,比2024年增加2464.50萬(wan) 元。其中:基本支出2793.03萬(wan) 元,比2024年減少144.30萬(wan) 元,主要原因是節約開支等,主要用於(yu) 保障行政事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出6586.52萬(wan) 元,比2024年增加3110.37萬(wan) 元,主要原因是完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標等,主要用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出等重點工作。
2025年政府性基金預算收入535.93萬(wan) 元,政府性基金預算支出535.93萬(wan) 元,比2024年增加501.57萬(wan) 元,主要原因是新增基金預算支出項目,主要用於(yu) 三峽移民征地拆遷安置補助以及體(ti) 彩福利公益金支出。
九游会网址是什么三合街道辦事處2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算41萬(wan) 元,與(yu) 2024年無變化。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是無因公出國出境費用;公務接待費25萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格控製公務接待;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,比2024年減少0 萬(wan) 元,主要原因是落實過緊日子要求,三公經費隻減不增;公務用車購置費 0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費186萬(wan) 元,比上年增加10.75萬(wan) 元,主要原因為(wei) 落實過緊日子要求。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 20萬(wan) 元:政府采購貨物預算20萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購20萬(wan) 元:政府采購貨物預算20萬(wan) 元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5490.34萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 3輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:凡顯芳 聯係方式:13996865690