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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2024-00017 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2024-00017 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
九游会网址是什么三合街道辦事處2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一) 職能職責。
街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
(二) 單位構成。
街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子)、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名,其中機關(guan) 行政編製61名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計116人,其中行政52人(包括工勤2人),事業(ye) 64人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數6949.41萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款6915.05萬(wan) 元,政府性基金預算撥款34.36萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加634.40萬(wan) 元,主要是一般公共預算撥款增加600.04萬(wan) 元,政府性基金撥款增加34.36萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數6949.41萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出3076.11萬(wan) 元,國防支出2萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出66萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出2355.8萬(wan) 元,衛生健康支出164.84萬(wan) 元,節能環保支出5萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區衛生支出446.10萬(wan) 元,農(nong) 林水支出573.63萬(wan) 元,交通運輸支出12.20萬(wan) 元,住房保障支出167.72萬(wan) 元,預備費80萬(wan) 元。支出較去年增加634.4萬(wan) 元,主要是基本支出增加43.32萬(wan) 元,項目支出增加591.08萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入6915.05萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出6915.05萬(wan) 元,比2023年增加600.04萬(wan) 元。其中:基本支出2937.33萬(wan) 元,比2023年增加43.31萬(wan) 元,主要原因是在職人員經費增加等,主要用於(yu) 保障行政事業(ye) 單位在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3977.72萬(wan) 元,比2023年增加556.73萬(wan) 元,主要原因是完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標等,主要用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出等等重點工作。
2024年政府性基金預算收入34.36萬(wan) 元,政府性基金預算支出34.36萬(wan) 元,比2023年增加34.36萬(wan) 元,主要原因是2024年有基金預算,主要用於(yu) 三峽移民征地拆遷安置補助。
四、 “三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算41萬(wan) 元,比2023年增加10.9萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2023年減少 0萬(wan) 元,主要原因是無因公出國出境費用;公務接待費25萬(wan) 元,比2023年增加14.9萬(wan) 元,主要原因是鄉(xiang) 村振興(xing) ,招商引資接待外商增加;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,比2023年減少4萬(wan) 元,主要原因是車輛減少一輛;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2023年減少0萬(wan) 元;主要原因是無公務用車購置需求。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費196.75萬(wan) 元,比上年增加3.97萬(wan) 元,主要原因為(wei) 新進公務員。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量4012.08萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:凡顯芳 聯係方式:13996865690