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| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2023-00010 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2023-03-01 |
豐(feng) 都縣三合街道退役軍(jun) 人服務站2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
優(you) 撫服務、信訪穩控、入戶走訪、信息采集、節日慰問、紀念活動、困難幫扶、示範創建、雙擁創建、推介就業(ye) 、組織培訓、情況反映。
(二)單位構成。事業(ye) 機構1個(ge) 。退役軍(jun) 人服務站核定編製人數共3名。現有在職人員合計3人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2023年年初預算數 61.32萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款61.32萬(wan) 元,收入較去年增加9.01萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加11.15萬(wan) 元,項目支出經費撥款減少2.14萬(wan) 元。
(二)支出預算:2023年年初預算數61.32萬(wan) 元。其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出55.02 萬(wan) 元,衛生健康支出3.17萬(wan) 元,住房保障支出3.13萬(wan) 元。支出較去年增加9.01萬(wan) 元,主要是基本支出增加11.15萬(wan) 元,項目支出減少2.14萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入61.32萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出61.32萬(wan) 元,比2022年增加9.01萬(wan) 元。其中:基本支出61.32萬(wan) 元,比2022年增加11.15萬(wan) 元,主要原因是在職人員經費增加等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬(wan) 元,比2022年減少2.14萬(wan) 元。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬(wan) 元,比2022年減少1 萬(wan) 元。其中:公務接待費0萬(wan) 元,比2022年減少1萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 控公務接待。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費9.29萬(wan) 元,比上年減少1.1萬(wan) 元,主要原因為(wei) 節約辦公。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。今年無政府采購預算。
3、績效目標設置情況。本單位無項目。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。無。
六、 專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
部門預算公開聯係人:凡顯芳 聯係方式:023-70709879