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[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2023-00007 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 成文日期 ] 2023-03-01 [ 發布日期 ] 2023-03-01
[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2023-00007
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-01
[ 發布日期 ] 2023-03-01

豐(feng) 都縣三合街道勞動和社會(hui) 保障服務所2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。

(二)單位構成。事業(ye) 機構1個(ge) 。勞動和社會(hui) 保障服務所核定編製人數共6名。現有在職人員合計6人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2023年年初預算數119.01萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款119.01萬(wan) 元,收入較去年減少20.50萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款減少20.50萬(wan) 元。

(二)支出預算:2023年年初預算數119.01萬(wan) 元。其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出107.70萬(wan) 元,衛生健康支出5.85萬(wan) 元,住房保障支出5.46萬(wan) 元。支出較去年減少20.50萬(wan) 元,主要是基本支出減少20.50萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入119.01萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出119.01萬(wan) 元,比2022年減少20.50萬(wan) 元。其中:基本支出119.01萬(wan) 元,比2022年減少20.50萬(wan) 元,主要原因是在職人員經費減少等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算4萬(wan) 元,比2022年減少1萬(wan) 元。其中:公務接待費0萬(wan) 元,比2022年減少1萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 控公務接待;公務用車運行維護費4萬(wan) 元,與(yu) 2022年相比較無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費21.96萬(wan) 元,比上年減少2.3萬(wan) 元,主要原因為(wei) 節約辦公主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。今年無政府采購預算。

3、績效目標設置情況。本單位無項目。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2022年12月,本單位共有車輛1輛,其中執勤執法用車1輛。

六、 專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人凡顯芳  聯係方式023-70709879

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