您當前所在位置:首頁>九游会网址是什么三合街道辦事處>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 | [ 發布日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 索引號 ] | 1150023C711625445B/2021-00004 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣三合街道辦事處 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-27 |
| [ 發布日期 ] | 2021-01-27 |
九游会网址是什么三合街道辦事處2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。
(二)單位構成。街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名,其中機關(guan) 行政編製60名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計120人,其中行政59人(包括工勤2人),事業(ye) 61人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2021年年初預算數6338.03萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款6338.03萬(wan) 元,收入較去年增加299.28萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加279.28萬(wan) 元,項目支出經費撥款增加20萬(wan) 元。
(二)支出預算:2021年年初預算數6338.03萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1984.57萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出107.47萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出 504.24萬(wan) 元,衛生健康支出230.17萬(wan) 元,節能環保支出5萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出1121.33萬(wan) 元,農(nong) 林水支出2187.72萬(wan) 元,住房保障支出117.53萬(wan) 元,預備費80萬(wan) 元。支出較去年增加299.28萬(wan) 元,主要是基本支出增加279.28萬(wan) 元,項目支出增加20萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入6338.03萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出6338.03萬(wan) 元,比2020年增加299.28萬(wan) 元。其中:基本支出4293.76萬(wan) 元,比2020年增加279.28萬(wan) 元,主要原因是在職人員增加,人員經費、公用經費增加;主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2044.27萬(wan) 元,比2020年增加20萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障街道辦事處和村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
2021年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元,政府性基金預算財政撥款支出 0萬(wan) 元,比2020年增加(或減少)0 萬(wan) 元,主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2020年初無預算安排支出 政府基金屬於(yu) 市級專(zhuan) 款是按工程進度要求撥款 年終決(jue) 算時以縣局按工程直接支付實際撥款為(wei) 準)。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算54.3萬(wan) 元,比2020年減少4萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2020年減少4萬(wan) 元;公務接待費34.3萬(wan) 元,與(yu) 2020年相比較無增減變化;公務用車運行維護費20萬(wan) 元,與(yu) 2020年相比較無增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guan) 運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費503.18萬(wan) 元,比上年增加4.98萬(wan) 元,主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額68.4萬(wan) 元:政府采購貨物預算68.4萬(wan) 元。
3、績效目標設置情況。2021年共55個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量2044.27萬(wan) 元。
4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車3輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:汪銳 聯係方式:023-70709879