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[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2020-00321 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 成文日期 ] 2020-02-04 [ 發布日期 ] 2020-02-04
[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2020-00321
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-04
[ 發布日期 ] 2020-02-04

九游会网址是什么三合街道辦事處 2020年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責。街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

(二)單位構成。街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構9個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名,其中機關(guan) 行政編製60名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計123人,其中行政59人(包括工勤2人),事業(ye) 64人。

二、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入6038.75萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出6038.75萬(wan) 元,比2019年增加495.73萬(wan) 元。其中:基本支出4014.48萬(wan) 元,比2019年增加495.72萬(wan) 元,主要原因是在職人員增加,人員經費、公用經費增加;主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2024.27萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障街道辦事處和村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元,政府性基金預算財政撥款支出 0萬(wan) 元,比2019年增加(或減少)0 萬(wan) 元,主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2019年初無預算安排支出 政府基金屬於(yu) 市級專(zhuan) 款是按工程進度要求撥款 年終決(jue) 算時以縣局按工程直接支付實際撥款為(wei) 準)。

三、“三公”經費情況說明

    2020年“三公”經費預算58.3萬(wan) 元,與(yu) 2019年相比較無增減變化。其中:因公出國(境)費用4萬(wan) 元,比2019年減少1萬(wan) 元;公務接待費34.3萬(wan) 元,比2019年減少3萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格執行中央八項規定,接待從(cong) 簡,減少接待支出;公務用車運行維護費20萬(wan) 元,比2019年增加4萬(wan) 元,主要原因是公務車運行老化,維護費增加。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費498.2萬(wan) 元,比上年增加52.39萬(wan) 元,主要用於(yu) :辦公費、印刷費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、職工體(ti) 檢、工會(hui) 經費以及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額56.9萬(wan) 元,其中政府采購貨物預算56.9萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2024.27萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛5輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車3輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛。

五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:譚曦    聯係方式:電話:023-70709879


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