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[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2023-00019 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 成文日期 ] 2023-09-21 [ 發布日期 ] 2023-09-21
[ 索引號 ] 1150023C711625445B/2023-00019
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣三合街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-21
[ 發布日期 ] 2023-09-21

九游会网址是什么三合街道辦事處2022年度部門決(jue) 算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

(二)機構設置

街道辦事處設置黨(dang) 政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦、黨(dang) 群工作辦公室、人大工委辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室牌子)、民政和社區事務辦公室(掛衛生健康辦公室、物業(ye) 管理辦公室牌子)、綜合行政執法辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室和城鎮管理辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。三合街道辦事處核定編製人數共126名,其中機關(guan) 行政編製60名、機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製2名、事業(ye) 編製64名。現有在職人員合計123人,其中行政60人(包括工勤2人),事業(ye) 63人。

(三)單位構成

本單位無納入2022年度決(jue) 算編製的二級預算單位。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2022年度收入總計15,368.56萬(wan) 元,支出總計15,368.56萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少11,148.90萬(wan) 元,下降42%,主要原因是農(nong) 村公路建設,老舊小區改造、便民服務中心,文化廣場等專(zhuan) 項工作經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計14,757.51萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少11,710.30萬(wan) 元,下降44.2%,主要原因是農(nong) 村公路建設,老舊小區改造、便民服務中心,文化廣場等專(zhuan) 項工作經費減少。其中:財政撥款收入14,757.51萬(wan) 元,占100%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 611.05萬(wan) 元。

3.支出情況。2022年度支出合計15,318.90萬(wan) 元,較上年決(jue) 算減少11,148.91萬(wan) 元,下降42.1%,主要原因是農(nong) 村公路建設,老舊小區改造、便民服務中心,文化廣場等專(zhuan) 項工作經費減少。其中:基本支出6,496.62萬(wan) 元,占42.4%;項目支出8,822.28萬(wan) 元,占57.6%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元 ,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2022年度財政撥款收、支總計15,368.56萬(wan) 元。與(yu) 2021年相比,財政撥款收、支總計各減少11,148.90萬(wan) 元,下降42%。主要原因是農(nong) 村公路建設,老舊小區改造、便民服務中心,文化廣場等專(zhuan) 項工作經費減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12,452.21萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,663.11萬(wan) 元,下降11.8%。主要原因是基建項目減少。較年初預算數增加6,851.46萬(wan) 元,增長122.3%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 611.05萬(wan) 元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出13,013.61萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少1,101.71萬(wan) 元,下降7.8%。主要原因是基建項目較少。較年初預算數增加7,412.86萬(wan) 元,增長132.4%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費以及項目數量的增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 49.66萬(wan) 元,與(yu) 上年決(jue) 算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

(1)一般公共服務支出1,973.84萬(wan) 元,占15.2%,較年初預算數增加481.25萬(wan) 元,增長32.2%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“新冠肺炎疫情專(zhuan) 項經費”、“青少年家庭教育互助會(hui) ”、“市政維護及垃圾清運”。

(2)國防支出4.55萬(wan) 元,占0%,較年初預算數增加2.55萬(wan) 元,增長127.5%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:大學生參軍(jun) 入伍和應征青年進藏進疆服役一次性獎勵金項目”。

(3)公共安全支出78.39萬(wan) 元,占0.6%,較年初預算數增加78.39萬(wan) 元,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:流動人口協管員人員經費”。

(4)教育支出81.28萬(wan) 元,占0.6%,較年初預算數增加81.28,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“青少年家庭教育互助會(hui) ”。

(5)科學技術支出186.51萬(wan) 元,占1.4%,較年初預算數增加186.51萬(wan) 元,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“三合街道科技孵化園租金”。

(6)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出528.27萬(wan) 元,占4.1%,較年初預算數增加452.94萬(wan) 元,增長601.3%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“文化和旅遊服務工作經費”、“文化免費開放工作經費”。

(7)社會(hui) 保障和就業(ye) 支出3,323.29萬(wan) 元,占25.5%,較年初預算數增加827.72萬(wan) 元,增長33.2%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“養(yang) 老服務業(ye) 發展”。

(8)衛生健康支出219.48萬(wan) 元,占1.7%,較年初預算數增加88.47萬(wan) 元,增長67.5%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“新冠肺炎疫情工作經費”。

(9)節能環保支出115.92萬(wan) 元,占0.9%,較年初預算數增加115.92萬(wan) 元,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“農(nong) 村人居環境整治”、“退耕還林種苗款”。

(10)城鄉(xiang) 社區支出1,057.86萬(wan) 元,占8.1%,較年初預算數增加324.09萬(wan) 元,增長44.2%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“市政維護垃圾清運費”、“創建全國文明城市工作經費”.

(11)農(nong) 林水支出1,445.06萬(wan) 元,占11.1%,較年初預算數增加973.73萬(wan) 元,增長206.6%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“防旱抗旱救災資金”、“林業(ye) 有害生物防治”、“鄉(xiang) 村治理示範建設”等。

(12)交通運輸支出325.94萬(wan) 元,占2.5%,較年初預算數增加325.94萬(wan) 元,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“農(nong) 村公路改建”、“鄉(xiang) 村安保工程”。

(13)住房保障支出3,625.36萬(wan) 元,占27.9%,較年初預算數增加3,506.21萬(wan) 元,增長2942.7%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“老舊小區改造”。

(14)災害防治及應急管理支出34.85萬(wan) 元,占0.3%,較年初預算數增加34.85萬(wan) 元,增長%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如:“冬春生活救助”,“村社區防災減災專(zhuan) 項工作經費”。

(15)其他支出13.00萬(wan) 元,占0.1%,較年初預算數減少67.00萬(wan) 元,下降83.8%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出6,496.62萬(wan) 元。其中:人員經費4,733.55萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加285.59萬(wan) 元,增長6.4%,主要原因是人員的變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助等費用。公用經費1,763.07萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少380.12萬(wan) 元,下降17.7%,主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、公務車輛運行維護費、其他商品和服務支出等費用。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入2,305.29萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10,047.20萬(wan) 元,下降81.3%,主要原因是三峽庫區移民等專(zhuan) 項工作經費減少。本年支出2,305.29萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少10,047.20萬(wan) 元,下降81.3%,主要原因是三峽庫區移民等專(zhuan) 項工作經費減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2022年度“三公”經費支出共計48.17萬(wan) 元,較年初預算數增加0.17萬(wan) 元,增長0.4%,主要原因是車輛老化,油耗維修增加。較上年支出數減少17.26萬(wan) 元,下降26.4%,主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,與(yu) 年初預算和上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,與(yu) 年初預算持平,較上年支出數減少19.68萬(wan) 元,主要原因是今年未新購公務車。   

公務用車運行維護費24.54萬(wan) 元,主要用縣內(nei) 因公出行、項目檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.54萬(wan) 元,增長22.7%,主要原因是2021年新增一輛公務用車,開支增加,較上年支出數增加7.69萬(wan) 元,增長45.6%,主要原因是車輛老化嚴(yan) 重,維修費及油耗增加。

公務接待費23.63萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.37萬(wan) 元,下降15.6%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數。較上年支出數減少5.27萬(wan) 元,下降18.2%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 5輛;國內(nei) 公務接待267批次2,766人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費85.42元,車均購置費0.00萬(wan) 元,車均維護費4.91萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.29萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.29萬(wan) 元,增長%,主要原因是疫情防控等各類會(hui) 議增加。本年度培訓費支出1.33萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少3.29萬(wan) 元,下降71.2%,主要原因是疫情防控等各類會(hui) 議增加。

(二)機關(guan) 運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關(guan) 運行經費支出547.09萬(wan) 元,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、日常維護費、水電費、物管費、郵電費、差旅費、租賃費、公務用車運行維護等。機關(guan) 運行經費較上年決(jue) 算數減少316.23萬(wan) 元,下降36.6%,主要原因是嚴(yan) 格按照標準,控製經費支出。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛,離退休幹部用車0輛,其他用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對部門整體(ti) 績效和127個(ge) 項目開展了績效自評,以委托第三方出具報告的方式開展績效評價(jia) 127項,涉及資金26931萬(wan) 元。從(cong) 評價(jia) 情況來看,項目立項較為(wei) 規範,績效目標明確,預算編製合理,管理科學規範,資金到位及時,總體(ti) 完成情況較好,有力保障了項目的進度,2022年財政預算安排127個(ge) 項目,評價(jia) 等級均為(wei) 優(you) 等級,項目基本達到了預期績效目標.

(二)績效自評結果。

1.績效目標自評表。

(1)公開範圍。

部門整體(ti) 績效目標以及127個(ge) 項目績效目標。

(2)公開內(nei) 容。

2022年度部門整體(ti) 績效自評表

項目名稱:

豐(feng) 都縣三合街道辦事處整體(ti) 自評 

項目編碼:

50023000022P000099

自評總分:

95.69



項目主管部門:

932-豐(feng) 都縣三合街道辦事處

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯係人:

譚燕

聯係

電話

13983338454

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

65201828.61 

269311883.47 

153189001.73 

56.88 

10 

5.69 

其中:財政撥款

65201828.61 

269311883.47 

153189001.73 




績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

一、認真貫徹落實中央、市、縣係列會(hui) 議精神,緊盯年度工作目標任務積極推動重點項目,持續提升城市環境綜合治理水平;統籌化解不穩定因素;完善文化基礎設施;突出重點項目建設;緊盯重要經濟指標,確保經濟較快增長;鞏固創新成果,提高城市管理水平,營造幹淨整潔環境;保護青山綠水,突出人居環境治理,打造城市名片;弘揚文明新風,加大力度改善民生,推動社會(hui) 和諧發展;加強自身建設,提高行政效率標準,完善政務服務職能。


一、認真貫徹落實中央、市、縣係列會(hui) 議精神,緊盯年度工作目標任務積極推動重點項目,持續提升城市環境綜合治理水平;統籌化解不穩定因素;完善文化基礎設施;突出重點項目建設;緊盯重要經濟指標,確保經濟較快增長;鞏固創新成果,提高城市管理水平,營造幹淨整潔環境;保護青山綠水,突出人居環境治理,打造城市名片;弘揚文明新風,加大力度改善民生,推動社會(hui) 和諧發展;加強自身建設,提高行政效率標準,完善政務服務職能。

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

安全事故發生次數

0

0

0

100

5

5



城鎮新增就業(ye) 人數

100

100

0

100

5

5



控製信訪維穩人數

15

15

0

100

5

5



上報信息報道條數

100

100

0

100

5

5



主題黨(dang) 日活動次數

12

12

0

100

5

5



防災減災救災能力


定性

有所增加

1

0

100

5

5



基層黨(dang) 組織戰鬥力


定性

1

0

100

5

5



市容環境整治效果


定性

明顯改善

1

0

100

5

5



特殊群體(ti) (優(you) 撫對象、低保對象、殘疾人對象、困境兒(er) 、高齡老年人、計生獎扶對象等)補助覆蓋率

%

100

100

0

100

5

5



行政內(nei) 務


定性

明顯改善

1

0

100

5

5



法治宣傳(chuan) 知曉率

%

80

85

0

100

5

5



防邪宣傳(chuan) 活動

10

11

0

100

5

5



基層民主法治建設水平


定性

有所增加

1

0

100

5

5



居民安全感指數

%

80

85

0

100

5

5



垃圾分類知曉率

%

80

85

0

100

5

5



群眾(zhong) 文化生活需求滿意率

%

80

85

0

100

5

5



群眾(zhong) 文明指數

%

80

85

0

100

5

5



城市綜合環境居民滿意度

%

70

80

0

100

5

5



服務企業(ye) 及群眾(zhong) 滿意度

%

80

85

0

100

5

5



社會(hui) 治安綜合治理群眾(zhong) 滿意度

%

80

85

0

100

5

5



2022年度項目績效自評表

項目名稱:

豐(feng) 都縣三合街道2022年涉農(nong) 公益性崗位

項目編碼:

50023022T000002424479

自評總分:

100



項目主管部門:

932-九游会网址是什么三合街道辦事處

財政歸口處室:

007-基財科

部門

聯係人:

李瑤

聯係

電話

70710303

資金情況


年初預算數

全年(調整)

預算數

全年執行數

執行率

執行率

權重

執行率

得分

年度總金額

0.00

1,132,200.00

1,132,200.00




其中:財政撥款

0.00

1,132,200.00

1,132,200.00

100

10.00

10.00

績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況


豐(feng) 都縣三合街道2022年涉農(nong) 公益性崗位,三合街道共計55.5個(ge) 崗位,按照1700元/月的標準補助

豐(feng) 都縣三合街道2022年涉農(nong) 公益性崗位,三合街道共計55.5個(ge) 崗位,按照1700元/月的標準補助

績效指標

指標

名稱

計量單位

指標

性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標

權重

指標

得分

是否核心指標

說明

三合街道崗位人數

55

55

0

100

20

20



財政補助經費使用率

100

100

0

100

20

20



★補助資金及時發放率(≥**%)

%

99

99

0

100

10

10



社會(hui) 和諧穩定、安全保障


定性

1

0

100

30

30



項目受益人群眾(zhong) 滿意度

%

80

85

0

100

10

10



三合街道崗位人數

55

55

0

100

20

20



財政補助經費使用率

100

100

0

100

20

20



★補助資金及時發放率(≥**%)

%

99

99

0

100

10

10



社會(hui) 和諧穩定、安全保障


定性

1

0

100

30

30



2.績效自評報告或案例。

本部門有委托第三方開展績效自評。績效自評報告詳見附件。

3.關(guan) 於(yu) 績效自評結果的說明。

我單位績效自評均已完成年度績效目標

(三)重點績效評價(jia) 結果。

我單位有委托第三方開展重點績效評價(jia) 。重點績效評價(jia) 已完成年度績效目標。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入:指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

凡顯芳    023-70709879

附件:

九游会网址是什么三合街道辦事處

2022年度整體(ti) 績效自評工作報告

一、基本情況

(一)項目背景、內(nei) 容。

重慶市豐(feng) 都縣三合街道辦事處貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。三合街道2022年開展了招商引資工作經費、宗教職業(ye) 者補助、三合街道食品藥品安全協管員經費、城鄉(xiang) 社區人居環境整治項目、三合街道2022年農(nong) 村戶廁改造、三合街道新冠肺炎疫情工作經費、三合街道老舊小區改造、三峽移民後扶資金、三合街道養(yang) 老服務站建設、三合街道殘疾人市級發展資金、三合街道社區配套基礎設施建設、城管辦改造電力、管網等、應急辦中央市級冬春救助救災資金、經發辦基礎設施建設及鄉(xiang) 村振興(xing) 項目、農(nong) 服中心茨竹溝水庫、國土綠化、退耕還林、鬆材線蟲除治、撂荒地盤活利用、縣級動物疫病防疫、2021年畜禽養(yang) 殖示範戶補助、村級供水、農(nong) 村公益性崗位、四就近試點工作、職工死亡撫恤、駐村駐鄉(xiang) 工作隊經費以及三合街道本級實施的公共事務運行專(zhuan) 項項目、村級補助支出、征兵工作經費等127個(ge) 項目,我單位根據豐(feng) 都財政發【2023】24號文件要求、對這些項目進行績效評價(jia) 。

(二)項目資金情況。

項目預算安排26931萬(wan) 元,全年執行數15318萬(wan) 元。項目資金到位率100%,項目資金執行率56.88%。

(三)績效目標。

本年預期目標為(wei) 完成各項目工作。

(四)部門(單位)職能職責。

1.貫徹上級黨(dang) 委、人民政府的決(jue) 議、決(jue) 定,對居民進行思想、政治教育和社會(hui) 主義(yi) 法治教育,在轄區內(nei) 積極組織開展兩(liang) 個(ge) 文明建設;承辦上級黨(dang) 委、政府交辦的其他工作;

2.管理街道經濟工作,製定街道經濟發展規劃並組織分步實施;

3.管理街道財政,配合有關(guan) 部門進行財務審計和有關(guan) 項目統計工作,協助有關(guan) 部門做好街道工商、稅務、物價(jia) 等工作;

4.接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪,真實反映群眾(zhong) 的意見和要求,保障地區穩定;

5. 主要負責民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展、物業(ye) 管理等職責。

6.負責指導、幫助轄區社區居民委員會(hui) 開展工作,提高社區自治管理能力;

7.協助勞動、就業(ye) 部門做好待業(ye) 人員的管理、勞動就業(ye) 和再就業(ye) 工作;

8.負責指導和組織開展群眾(zhong) 文化、科普、體(ti) 育及衛生保健工作;

9. 主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

10. 負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

二、績效目標完成情況分析

(一)總體(ti) 績效目標完成情況分析

今年預期目標為(wei) 完成各項目工作。根據年初製定目標,已完成全年目標。

(二)績效指標完成情況分析

數量指標:項目涉及村社區29個(ge) 。

質量指標:項目驗收合格率100%。

時效指標:工作按計劃完成率100%,資金下達率及時率95%。

成本指標:成本控製在項目預算內(nei) ,未超出預算安排。

經濟效益指標:提高受益區域經濟,提高受益人員工資。增加農(nong) 民收入。

社會(hui) 效益指標:民眾(zhong) 環保意識提升70%,改善行政村的衛生環境,為(wei) 城鎮居民提供靚麗(li) 的環境,改善幹群關(guan) 係,維護社會(hui) 穩定,減少上訪率。

生態效益指標:提高環境清潔度,營造良好的安全舒適環境,促進生態穩定為(wei) 良好。

可持續影響指標:項目長期管護延續性為(wei) 長期。

服務對象滿意度指標:主管部門滿意度95%以上,受益群眾(zhong) 滿意度90%以上。

(三)評價(jia) 結果

本次對豐(feng) 都縣三合街道2022年度項目自評得分90分以上,評價(jia) 等級為(wei) 優(you) ,已達到預期績效目標。

三、存在問題

(一)項目管理方麵的問題

無。

(二)資金使用方麵的問題

無。

(三)項目績效方麵的問題

績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。

(四)其他方麵的問題

無。

四、下一步改進措施

規範績效管理方麵需要細化,指標的設計需要更加科學。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將在九游会网址是什么公眾(zhong) 信息網站上進行公開,績效評價(jia) 結果與(yu) 下年度資金安排直接掛鉤。

六、其他需要說明的問題

本年度項目無中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及所涉及的金額。


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