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| [ 索引號 ] | 115002300086897037/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣仁沙鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
豐(feng) 都縣仁沙鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
執行本級人民代表大會(hui) 的決(jue) 議和上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令,發布決(jue) 定和命令;執行本行政區域內(nei) 的經濟和社會(hui) 發展計劃,加強公共設施的建設和管理,發展各項服務事業(ye) ;依法管理本級財政、執行本級預算;為(wei) 農(nong) 民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體(ti) 育、醫療、人才開發、勞動就業(ye) 、安全生產(chan) 等方麵的服務;保護國有資產(chan) 和集體(ti) 所有的財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) 、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利,保護各種組織的合法權益;開展社會(hui) 主義(yi) 民主與(yu) 法製教育,加強社會(hui) 治安綜合治理,調解民事糾紛,維護社會(hui) 秩序;推行計劃生育,控製人口增長,保護婦女、兒(er) 童和老人的合法權益;負責民政工作,發展社會(hui) 福利事業(ye) ,做好社會(hui) 保障工作,辦理兵役事項;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
政府設置黨(dang) 政內(nei) 設機構8個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。仁沙鎮核定編製人數共58名,其中機關(guan) 行政編製25名、機關(guan) 後勤人員1名、事業(ye) 編製32名。現有在職人員合計51人,其中行政23人,事業(ye) 28人。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1922.56萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1922.56萬(wan) 元, 政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加107.18萬(wan) 元,主要是人員經費撥款增加86.11萬(wan) 元,公用經費撥款減少6.64萬(wan) 元,體(ti) 製經費撥款增加27.71萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1922.56萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出593萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出50萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出388.54萬(wan) 元,衛生健康支出62.75萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出120.81萬(wan) 元,農(nong) 林水支出617.87萬(wan) 元,交通運輸支出8.12萬(wan) 元,住房保障支出61.97萬(wan) 元,預備費19.5萬(wan) 元。支出較去年增加107.18萬(wan) 元,主要是基本支出增加79.47萬(wan) 元,項目支出增加27.71萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1922.56萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1922.56萬(wan) 元,比2023年增加107.18萬(wan) 元。其中:基本支出1174.73萬(wan) 元,比2023年增加79.47萬(wan) 元,主要原因是機關(guan) 職工社保及公積金基數增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出747.83萬(wan) 元,比2023年增加27.71萬(wan) 元,主要原因是網格員補助及保險改列項目支出,主要用於(yu) 保障各辦公室和村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標及專(zhuan) 項業(ye) 務等重點工作。
豐(feng) 都縣仁沙鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算26萬(wan) 元,比2023年減少5.5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平,主要原因是仁沙鎮2024年無因公出國(境)安排;公務接待費10萬(wan) 元,比2023年減少1.5萬(wan) 元,主要原因是落實三公經費隻減不增要求;公務用車運行維護費16萬(wan) 元,比2023年減少4萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格按照公車編製預算,減少1輛公務用車;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;主要原因是仁沙鎮2024年無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費83.61萬(wan) 元,比上年增加3.68萬(wan) 元,主要原因為(wei) 預算編製人數增加導致機關(guan) 運行經費增加。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量747.83萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:蔡瑜 聯係方式: 023-70689038