部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣南天湖鎮人民政府>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>預算/決(jue) 算>預算公開

[ 索引號 ] 115002300086897705/2023-00014 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2023-03-06 [ 發布日期 ] 2023-03-06
[ 索引號 ] 115002300086897705/2023-00014
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-06
[ 發布日期 ] 2023-03-06

豐(feng) 都縣南天湖鎮人民政府2023年部門預算情況說明

 一、單位基本情況

(一)職能職責。

南天湖鎮圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,主要職責是:

1. 執行本級人民代表大會(hui) 決(jue) 議以及上級國家行政機關(guan) 的決(jue) 定和命令;

2. 執行全鎮的社會(hui) 和經濟發展計劃、預算,管理轄區內(nei) 的經濟、教育、科技、文化、衛生、體(ti) 育事業(ye) 和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chan) 監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;

3. 保護社會(hui) 主義(yi) 的全民所有財產(chan) 和勞動群眾(zhong) 集體(ti) 所有財產(chan) ,保護公民私人所有的合法財產(chan) ,維護社會(hui) 秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4. 保護各種經濟組織的合法權益;

5. 貫徹執行黨(dang) 和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習(xi) 慣,尊重民族宗教信仰;

6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;

7. 接待辦理人民群眾(zhong) 來信來訪,真實反映群眾(zhong) 的意見和要求,保障地區穩定;

8. 承辦上級黨(dang) 委、政府和鎮黨(dang) 委交辦的其他工作。

(二)單位構成。

南天湖鎮2023年政府預算包含6個(ge) 行政事業(ye) 單位,其中行政單位1個(ge) ,事業(ye) 單位5個(ge) ,所轄1個(ge) 居委,9個(ge) 村民委員會(hui) ,行政事業(ye) 單位在職人員51人,其中行政21人、事業(ye) 30人,退休人員20人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算2023年年初預算數1922.47萬(wan) 元(含上年結轉242.33萬(wan) 元),其中:一般公共預算撥款1889.99萬(wan) 元,政府性基金預算撥款32.48萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加425.93萬(wan) 元,主要是基本支出增加167.3萬(wan) 元,項目支出增加258.64萬(wan) 元。

(二)支出預算:2023年年初預算數1922.47萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出530.15萬(wan) 元,國防支出2萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出41.94萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出292.29萬(wan) 元,衛生健康支出55.76萬(wan) 元,節能環保支出1.5萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出145.28萬(wan) 元,農(nong) 林水支出671.45萬(wan) 元,交通運輸支出17萬(wan) 元,自然資源海洋氣象等支出40.2萬(wan) 元,住房保障支出61萬(wan) 元,災害防治及應急管理支出38萬(wan) 元,預備費25.92萬(wan) 元。收入較去年增加425.93萬(wan) 元,主要是基本支出增加167.3萬(wan) 元,項目支出增加258.64萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1889.99萬(wan) 元(含上年結轉209.85萬(wan) 元),一般公共預算財政撥款支出1889.99萬(wan) 元,比2022年增加393.45萬(wan) 元。其中:基本支出1120.05萬(wan) 元,比2022年增加167.3萬(wan) 元,主要原因是保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出802.42萬(wan) 元,比2022年增加258.64萬(wan) 元,主要原因是保障各部門完成特定工作任務和目標,主要用於(yu) 開展信訪、統戰、環境衛生等專(zhuan) 項業(ye) 務重點工作。

2023年政府性基金預算上年結轉32.48萬(wan) 元,政府性基金預算支出32.48萬(wan) 元,比2022年增加32.48萬(wan) 元,主要用於(yu) 開展特定目標工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算35萬(wan) 元,比2022年減少5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平,主要原因是無因公出國工作任務;公務接待費15萬(wan) 元,比2022年減少5萬(wan) 元,主要原因是單位嚴(yan) 格控製公務接待費用;公務用車運行維護費20萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2022年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費479.49萬(wan) 元,比上年減少82.49萬(wan) 元,主要原因為(wei) 單位嚴(yan) 格控製會(hui) 議費、辦公費等開支。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。2023年共35個(ge) 項目實行了績效目標管理,涉及資金量1680.15萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至202212月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:陶紅昀       聯係方式:15223837567



掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部