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[ 索引號 ] 115002300086860353/2022-00304 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2021-02-25 [ 發布日期 ] 2021-03-03
[ 索引號 ] 115002300086860353/2022-00304
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣南天湖鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-25
[ 發布日期 ] 2021-03-03

豐(feng) 都縣南天湖鎮人民政府2020年財政決(jue) 算報告

一、2020年財政預算收支執行情況

2020年的財政工作在鎮黨(dang) 委的正確領導下,在鎮人大的有效監督和縣財政局及鎮級各部門的指導、關(guan) 心、支持下,深入貫徹黨(dang) 的十九大和中、市、縣財稅工作會(hui) 議精神,圍繞鎮黨(dang) 委、政府中心工作,緊扣脫貧攻堅工作要求,努力增收節支,穩中求進,促經濟社會(hui) 發展,積極支持脫貧攻堅,圓滿完成了鎮第七屆八次人民代表大會(hui) 批準的任務,確保了全鎮經濟社會(hui) 平穩發展。

(一)一 般公共財政預算收支執行情況

2020年全鎮一般公共預算財政撥款收入3523.74萬(wan) 元,為(wei) 上年收入4285.80萬(wan) 元的82.22%,減少17.78個(ge) 百分點。

2020年實現一般公共財政預算支出3523.74萬(wan) 元,為(wei) 上年決(jue) 算4285.80萬(wan) 元的82.22%,減少17.78個(ge) 百分點。支出按功能分類情況是:一般公共服務支出565.41萬(wan) 元,為(wei) 上年決(jue) 算542.16萬(wan) 元的104.29%,增長4.29個(ge) 百分點;公共安全支出35.24萬(wan) 元,為(wei) 今年新增支出;文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出34.31萬(wan) 元,為(wei) 上年決(jue) 算47.12萬(wan) 元的72.81%,減少27.19個(ge) 百分點;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出246.42萬(wan) 元,為(wei) 上年決(jue) 算363.37萬(wan) 元的67.82%,減少了32.18個(ge) 百分點;衛生健康支出71.53萬(wan) 元,為(wei) 上年69.11萬(wan) 元的103.50%,增長3.50個(ge) 百分點;城鄉(xiang) 社區支出196.90萬(wan) 元,為(wei) 上年249.9萬(wan) 元的78.79%,減少21.21個(ge) 百分點;節能環保支出124.63萬(wan) 元,為(wei) 上年240.61萬(wan) 元的51.80%,減少48.20個(ge) 百分點;農(nong) 林水支出2028.75萬(wan) 元,為(wei) 上年1965.61萬(wan) 元的103.21%,增長3.21個(ge) 百分點;交通運輸支出142.95萬(wan) 元,為(wei) 上年721.80萬(wan) 元的19.80%,減少80.20個(ge) 百分點;住房保障支出49.81萬(wan) 元,為(wei) 上年41.15萬(wan) 元的121.04%,增長21.04個(ge) 百分點;自然資源海洋氣象等支出15萬(wan) 元,為(wei) 上年50.91萬(wan) 元的29.46%,減少70.54個(ge) 百分點;災害防治及應急管理支出12.79萬(wan) 元,為(wei) 上年1.5萬(wan) 元的852.67%,增加752.67個(ge) 百分點。支出按支出性質分類情況是:基本支出1509.13萬(wan) 元,為(wei) 上年1340.70萬(wan) 元的112.56%,增長12.56個(ge) 百分點,其中人員經費1233.53萬(wan) 元,為(wei) 上年1036.49萬(wan) 元的119.01%,增長19.01個(ge) 百分點,日常公用經費275.60萬(wan) 元,為(wei) 上年304.20萬(wan) 元的90.60%,減少9.40個(ge) 百分點;項目支出2014.61萬(wan) 元,為(wei) 上年2952.52萬(wan) 元的68.23%,減少31.77個(ge) 百分點,其中基本建設類項目為(wei) 1327.95萬(wan) 元。支出按經濟分類情況是:工資福利支出917.81萬(wan) 元,為(wei) 上年770.32萬(wan) 元的119.15%,增長19.15個(ge) 百分點;商品服務支出473.67萬(wan) 元,為(wei) 上年560.61萬(wan) 元的84.49%,減少15.51個(ge) 百分點;對個(ge) 人和家庭的補助510.79萬(wan) 元,為(wei) 上年1220.61萬(wan) 元的41.85%,減少58.15個(ge) 百分點;資本性支出1621.47萬(wan) 元,為(wei) 上年1741.69萬(wan) 元的93.10%,減少6.9個(ge) 百分點。

全年政府性基金收入1339.36萬(wan) 元,支出1339.36萬(wan) 元,其中城鄉(xiang) 社區支出1327.83萬(wan) 元,其他支出11.54萬(wan) 元。

(三)2020年財政預算支出特點

1、支出結構逐步優(you) 化

從(cong) 2020年支出結構看,社會(hui) 保障、城鄉(xiang) 社區支出、基礎設施建設、“三農(nong) ”得到充分保障,基本支出得到保障。一般公共預算支出同比有所下降,原因主要在於(yu) 三無、五保、優(you) 撫、襄渝傷(shang) 殘由縣民政局統一測算支出,項目類支出減少,厲行節約,公用經費支出減少。

2、重點支出得到保障

加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統一、高效、規範”使用為(wei) 目標,統籌各方麵資金,集中財力辦大事,重點保障機關(guan) 運轉需求、民生保障、 社會(hui) 穩定、項目推進。從(cong) 2020年支出運行情況看,按時發放了在職職工工資補貼,及時兌(dui) 現了受災群眾(zhong) 、農(nong) 村危舊房改造等補助和村社幹部報酬,全力保障了政府機構正常運行,最大限度確保了安全穩定、應急、信訪工作及社會(hui) 經濟事業(ye) 發展相關(guan) 資金。

3、“三公”經費的管控力度加強

嚴(yan) 格執行公務用車和公務接待事前審批製度,嚴(yan) 格按標準執行,厲行節約,杜絕浪費,年初預算30.00萬(wan) 元,實際支出29.20萬(wan) 元,有效地把公務接待費及公車運行維護費控製在預算範圍內(nei) 。

4、政府性債(zhai) 務得到有效控製

截至2020年底,經重新確定口徑後,我鎮共有政府性債(zhai) 務114筆,餘(yu) 額合計4435.84萬(wan) 元(其中:有資金來源類1422.15萬(wan) 元、無資金來源類3013.69萬(wan) 元),全年共償(chang) 還債(zhai) 務本金220.04萬(wan) 元。全年無新增無資金來源的債(zhai) 務。

5、績效評價(jia) 製度進一步健全

注重強化預算執行管理,嚴(yan) 格執行國庫集中支付管理製度,重點對項目績效開展評價(jia) ,凡預算內(nei) 項目資金必須錄入項目庫,建立項目事前、事中、事後評價(jia) 製度,對各個(ge) 項目預算執行和績效運行開展雙監控,增強財政支出的規範性和時效性,提高項目實施效果,確保資金安全、規範、高效運行。

附件:收入支出決(jue) 算總表2020

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