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[ 索引號 ] 11500230008689519F/2024-00010 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 發布日期 ] 2024-02-26
[ 索引號 ] 11500230008689519F/2024-00010
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-02-26
[ 發布日期 ] 2024-02-26

九游会网址是什么名山街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.九游会网址是什么名山街道辦事處

主要職責任務:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

2.豐(feng) 都縣名山街道社區事務服務中心

主要職責任務:負責社區日常事務服務工作,公共服務平台建設和管理,組織開展公益服務及便民利民惠民服務,負責社區物業(ye) 管理和市政服務,培育和壯大社區公益性服務組織等工作。

3.豐(feng) 都縣名山街道文化服務中心

主要職責任務:主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

4.豐(feng) 都縣名山街道勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所

主要職責任務:主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。

5.豐(feng) 都縣名山街道農(nong) 業(ye) 服務中心

主要職責任務:主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

6.豐(feng) 都縣名山街道退役軍(jun) 人服務站

主要職責任務:負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

7.豐(feng) 都縣名山街道綜合行政執法大隊

主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

(二)單位構成。

街道辦事處設置行政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。名山街道辦事處核定編製124名,機關(guan) 行政編製57名,實有人數54人;機關(guan) 後勤服務人員事業(ye) 編製4名,實有人數4人。事業(ye) 編製63名,實有人數58人。

事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、農(nong) 業(ye) 服務中心、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。社區事務服務中心4名,實有人數4人;文化服務中心8名,實有人數8人;勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所6名,實有人數6人;農(nong) 業(ye) 服務中心21名,實有人數17人;退役軍(jun) 人服務站3名,實有人數3人;綜合行政執法大隊21名,實有人數20人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2024年年初預算數4425.74萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款4414.94萬(wan) 元,政府性基金預算撥款10.80萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加40.16萬(wan) 元,主要是基本支出經費撥款增加56.76萬(wan) 元,項目支出經費撥款減少16.61萬(wan) 元

(二)支出預算:2024年年初預算數4425.74萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出1918.60萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出126.37萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1177.61萬(wan) 元,衛生健康支出158.17萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出348.94萬(wan) 元,農(nong) 林水支出487.92萬(wan) 元,交通運輸支出12.20萬(wan) 元,住房保障支出150.93萬(wan) 元預備費45萬(wan) 元。支出較去年增加40.16萬(wan) 元,主要是基本支出增加56.76萬(wan) 元,項目支出減少16.61萬(wan) 元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入4425.74萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出4414.94萬(wan) 元,比2023年增加85.63萬(wan) 元。其中基本支出2766.3萬(wan) 元,比2023年增加56.76萬(wan) 元,主要原因是社會(hui) 保障和就業(ye) 支出增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1659.44萬(wan) 元,比2023年減少16.61萬(wan) 元,主要原因是農(nong) 林水支出減少,主要用於(yu) 農(nong) 村綜合改革、農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展等重點工作。

2024年政府性基金預算收入10.80萬(wan) 元政府性基金預算支出10.80萬(wan) 元比2023年減少43.47萬(wan) 元,主要原因社會(hui) 和就業(ye) 保障支出與(yu) 城鄉(xiang) 社區支出減少主要用於(yu) 大中型水庫移民後期扶持基金支出、移民補助、其他國有土地使用權出讓收入安排、征地和拆遷補償(chang) 等重點工作

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算25.86萬(wan) 元,比2023年減少15.74萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,較上年無增減變化;公務接待費5萬(wan) 元,比2023年減少0.6萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 控公務接待;公務用車運行維護費20.86萬(wan) 元,比2023年減少15.14萬(wan) 元,主要原因是采取有效措施加強公務用車管理;公務用車購置費0萬(wan) 元,較上年無增減變化。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費182.52萬(wan) 元,比上年減少17.15萬(wan) 元,主要原因為(wei) 我單位嚴(yan) 格控製三公經費、差旅費、辦公費等開支主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。

(三)績效目標設置情況。202422個(ge) 項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量1659.44萬(wan) 元。

(四)國有資產(chan) 占有使用情況。2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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