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[ 索引號 ] 11500230008689519F/2020-00173 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 成文日期 ] 2020-02-12 [ 發布日期 ] 2020-02-12
[ 索引號 ] 11500230008689519F/2020-00173
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-12
[ 發布日期 ] 2020-02-12

九游会网址是什么名山街道辦事處2020年部門預算情況說明

一、單位基本情況

根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定,街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

街道辦事處設置行政內(nei) 設機構11個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、城鎮管理辦公室、人大工委辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構6個(ge) :社區事務服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、農(nong) 業(ye) 服務中心、退役軍(jun) 人服務站、綜合行政執法大隊。

二、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入3778.42 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 3778.42 萬(wan) 元,比2019年增加 454.91 萬(wan) 元。其中:基本支出2867.39 萬(wan) 元,比2019年增加435.65萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 911.03 萬(wan) 元,比2019年增加19.26萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障街道辦事處和15個(ge) 村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2020年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元,政府性基金預算財政撥款支出 0萬(wan) 元,比2019年增加(或減少)0 萬(wan) 元,主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2019年初無預算安排支出 政府基金屬於(yu) 市級專(zhuan) 款是按工程進度要求撥款 年終決(jue) 算時以縣局按工程直接支付實際撥款為(wei) 準)

三、“三公”經費情況說明

 2020年“三公”經費預算56.8萬(wan) 元,比2019年增加0.05萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wan) 元,比2019年減少3.4萬(wan) 元,主要原因是縣上安排了2019年赴台考察;公務接待費36.8 萬(wan) 元,比2019年增加6.05 萬(wan) 元,主要原因是機構2019年機構改革以後,名山街道職工人數以及內(nei) 設行政辦公室和事業(ye) 單位都有所增加。 公務用車運行維護費 26 萬(wan) 元,比2019年減少6萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格管理 ,專(zhuan) 人負責車輛維修及維護加固工作;公務用車購置費 0 萬(wan) 元,比2019年無增減變化。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費497.58萬(wan) 元;主要用於(yu) :辦公費51.8萬(wan) 元 ,印刷費24.2萬(wan) 元 ,谘詢費7萬(wan) 元 ,水電費22.16萬(wan) 元, 郵電費25.05萬(wan) 元 ,物業(ye) 管理費6萬(wan) 元 ,差旅費163.6萬(wan) 元, 維修(護)費28萬(wan) 元 , 培訓費14.02萬(wan) 元 ,公務接待費36.8萬(wan) 元 ,勞務費14萬(wan) 元, 工會(hui) 經費17.35萬(wan) 元 ,福利費17.35萬(wan) 元, 公務用車運行維護費20萬(wan) 元 ,其他交通費用40.86萬(wan) 元以及其他商品和服務支出9.39萬(wan) 元。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10 萬(wan) 元,其中:政府采購貨物預算5 萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算5 萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 3778.42 萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至2019年12月,所屬各預算單位共有車輛 6輛,其中一般公務用車 4輛、執勤執法用車 2輛。2020年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

四、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋(納入向社會(hui) 公開範圍的部門必須填寫(xie) !)

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:譚玉琴         聯係方式:18108366716


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