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[ 索引號 ] 11500230008689519F/2020-00111 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 成文日期 ] 2020-01-09 [ 發布日期 ] 2020-01-09
[ 索引號 ] 11500230008689519F/2020-00111
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣名山街道辦事處
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-09
[ 發布日期 ] 2020-01-09

九游会网址是什么名山街道辦事處2019年部門預算情況說明

一、單位基本情況

根據豐(feng) 都縣機構編製委員會(hui) 文件規定,街道黨(dang) 工委、辦事處圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化城市管理和社區服務工作。

街道辦事處設置行政內(nei) 設機構9個(ge) :黨(dang) 政辦、人大工委辦、民政辦、計生辦、經發辦、綜治辦、安監辦、財政所及移民辦。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務中心、規劃建設管理環保所、市政監察大隊名山中隊。

二、部門預算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款收入 3323.51 萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出 3323.51  萬(wan) 元,比2018年增加413.87萬(wan) 元。其中:基本支出 2431.74萬(wan) 元,比2018年增加413.87萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 891.77 萬(wan) 元,比2018年無增減變化,主要用於(yu) 保障街道辦事處和15個(ge) 村(居)為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

2019年政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元,政府性基金預算財政撥款支出 0萬(wan) 元,比2018年增加(或減少)0 萬(wan) 元,主要原因是政府基金無預算。(主要是政府基金2019年初無預算安排支出 政府基金屬於(yu) 市級專(zhuan) 款是按工程進度要求撥款 年終決(jue) 算時以縣局按工程直接支付實際撥款為(wei) 準)

三、三公經費情況說明

2019三公經費預算 56.75 萬(wan) 元,比2018年減少15萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0 萬(wan) 元,比2018年減少 6.03 萬(wan) 元,主要原因是縣上安排了2018年赴台考察;公務接待費30.75 萬(wan) 元,比2018年減少(或增加)12.25 萬(wan) 元,主要原因是控製公務接待開支 安排食堂就餐等 公務用車運行維護費 26 萬(wan) 元,比2018年減少 2.75 萬(wan) 元,主要原因是嚴(yan) 格管理 ,專(zhuan) 人負責車輛維修及維護加固工作;公務用車購置費 0 萬(wan) 元,比2018年無增減變化。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guan) 運行經費。2019年一般公共預算財政撥款運行經費138.25萬(wan) 元;主要用於(yu) :辦公費、印刷費、水電費、物業(ye) 管理費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10 萬(wan) 元,其中:政府采購貨物預算5  萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算5 萬(wan) 元。

3、績效目標設置情況。2019年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款 3323.51萬(wan) 元。

4、國有資產(chan) 占有使用情況。截至201812月,所屬各預算單位共有車輛 6輛,其中一般公務用車 4輛、執勤執法用車 2輛。2019年一般公共預算安排購置車輛 0輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。

五、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋(納入向社會(hui) 公開範圍的部門必須填寫(xie) !)

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯係人:譚玉琴               聯係方式:18108366716


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