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[ 索引號 ] 11500230008689746L/2021-00008 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2021-02-09 [ 發布日期 ] 2021-02-09
[ 索引號 ] 11500230008689746L/2021-00008
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 財政
[ 發布機構 ] 豐都縣暨龍鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-09
[ 發布日期 ] 2021-02-09

豐(feng) 都縣暨龍鎮人民政府2021年度財政收支預算說明

            一、單位基本情況

    (一)職能職責。鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的路線方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定。

    (二)單位構成。暨龍鎮設置黨(dang) 政內(nei) 設機構10個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會(hui) 辦公室、綜合行政執法辦公室。事業(ye) 機構5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、退役軍(jun) 人服務站和綜合行政執法大隊。共設置行政編製22個(ge) ,事業(ye) 編製28個(ge) 。現有在職人員45人 ,其中行政20人,事業(ye) 25人。

 二、2021年財政收支預算編製情況

  (一)預算收入情況。具體(ti) 情況是:體(ti) 製補助收入1433.51萬(wan) 元,非稅及煙稅返還30.00萬(wan) ,專(zhuan) 項撥款補助1000.00萬(wan) 元,當年可安排財力2463.51萬(wan) 元,上年結餘(yu) 23.50萬(wan) ,累計財力2487.01萬(wan) 元。

(二)預算支出情況。支出預算包括基本支出預算和項目支出預算兩(liang) 部分。2021年我鎮一般預算支出安排情況是:一般公共預算支出1433.51萬(wan) 元,其中基本預算支出1237.95萬(wan) 元、項目預算支出195.56萬(wan) 元。按支出功能分類:一般公共服務支出530.31萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出57.57萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出177.92萬(wan) 元,衛生健康支出53.42萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出106.56萬(wan) 元,農(nong) 林水支出450.63萬(wan) 元,住房保障支出41.10萬(wan) 元,預備費16.00萬(wan) 元。

三、“三公”經費情況說明

    2021年“三公”經費預算46.96萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用2.00萬(wan) 元;公務接待費18.50萬(wan) 元;公務用車運行維護費26.46萬(wan) 元。

四、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

以下為(wei) 常見專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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