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| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2024-00011 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689586D/2024-00011 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣江池鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
| [ 發布日期 ] | 2024-03-06 |
豐(feng) 都縣江池鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。鎮黨(dang) 委政府的主要職能職責是:(1)保證黨(dang) 的路線、方針、政策的堅決(jue) 貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從(cong) 和服務於(yu) 經濟建設的職能。(5)負責抓好本鎮黨(dang) 建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳(chuan) 工作。(6)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
(二)單位構成。豐(feng) 都縣江池鎮獨立核算機構6個(ge) ,其中:行政1個(ge) ,為(wei) 豐(feng) 都縣江池鎮人民政府;事業(ye) 5個(ge) ,包括豐(feng) 都縣江池鎮農(nong) 業(ye) 服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮文化服務中心、豐(feng) 都縣江池鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、豐(feng) 都縣江池鎮綜合行政執法大隊、豐(feng) 都縣江池鎮退役軍(jun) 人服務站。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數1759.45萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款1759.45萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少88.87萬(wan) 元,主要是各類項目經費撥款減少146.35萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數1759.45萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出582.85萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出33.07萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出365.88萬(wan) 元,衛生健康支出63.19萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出144.28萬(wan) 元,農(nong) 林水支出483.25萬(wan) 元,交通運輸支出6.08萬(wan) 元,住房保障支出63.25萬(wan) 元,預備費17.60萬(wan) 元。支出較去年減少88.87萬(wan) 元,主要是各類項目經費撥款支出減少146.35萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1759.45萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出1759.45萬(wan) 元,比2023年減少63.97萬(wan) 元。其中:基本支出1169.39萬(wan) 元,比2023年增加57.48萬(wan) 元,主要原因是增人增資,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出、衛生健康支出、城鄉(xiang) 社區支出、住房保障支出、預備費等較往年增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出590.06萬(wan) 元,比2023年減少146.35萬(wan) 元,主要原因是項目減少,主要用於(yu) 村(社區)支出、網格經費、交通安全、信訪維穩、綜合執法等重點工作。
豐(feng) 都縣江池鎮人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算23.20萬(wan) 元,比2023年減少4.00萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2023年預算數一致;公務接待費7.20萬(wan) 元,與(yu) 2023年預算數一致;公務用車運行維護費16.00萬(wan) 元,比2023年減少4.00萬(wan) 元,主要原因是減少1台公務車;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年預算數一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費86.27萬(wan) 元,比上年減少5.1萬(wan) 元,主要原因為(wei) 厲行勤儉(jian) 節約,壓減公用經費支出。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.60萬(wan) 元:政府采購貨物預算10.60萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購10.60萬(wan) 元:政府采購貨物預算10.60萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量590.05萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車2輛、森林防火宣傳(chuan) 車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。