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[ 索引號 ] 11500230008689586D/2022-00002 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣江池鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 發布日期 ] 2022-02-16
[ 索引號 ] 11500230008689586D/2022-00002
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣江池鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-02-16
[ 發布日期 ] 2022-02-16

重慶市豐(feng) 都縣江池鎮人民政府2021年財政總決(jue) 算


江池鎮第八屆人民代表大會(hui) 第一次會(hui) 議2021年12月21日通過了《豐(feng) 都縣江池鎮2021年財政預算執行情況及2022年財政預算情況報告》,現予以公布。

一、2021年全鎮財政收支預算執行情況

(一)2021年收支預算執行情況

按縣財政局統一口徑,鄉(xiang) 鎮收入全部作為(wei) 財政預算補助收入。2021年全鎮財政預算總收入為(wei) 3133.21萬(wan) 元(上級補助收入為(wei) 3118.19萬(wan) 元,上年結轉15.02萬(wan) 元),比上年下降29.52%。主要是今年的財政緊張,工程款支付進度慢。

(二)2021年財政預算支出執行情況

2021,全鎮財政總支出3131.82萬(wan) 元,比上年下降29.55%。分類情況如下:

1、行政支出676.56萬(wan) 元,比上年增長18.46%;

2、國防支出4.4萬(wan) 元,比上年增長180.25%;

3、公共安全支出5.06萬(wan) 元,比上年增長100%;

4、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出169.54萬(wan) 元,比上年增長163.71%;

5、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出477.49萬(wan) 元,比上年增長84.58%;

6、衛生健康支出81.03萬(wan) 元,比上年增長20.31%;

7、節能環保支出13.16萬(wan) 元,比上年下降97.9%;

8、城鄉(xiang) 社區支出200.89萬(wan) 元,比上年下降59.29%;

9、農(nong) 林水利支出1168.45萬(wan) 元,比上年下降29.35%;

10、交通運輸支出222.39萬(wan) 元,比上年增長775.9%;

11、住房保障支出62.71萬(wan) 元,比上年下降13.6%;

12、災害防治及應急管理支出20.6萬(wan) 元,比上年增長100%;

13、其他支出29.53萬(wan) 元,比上年下降95.1%。

(三)2021年財政收支結餘(yu)

上年結轉15.02萬(wan) 元,本年累計結轉1.4萬(wan) 元(一般預算結轉)。

(四)2021年財稅工作回顧

1、緊扣收入目標,完成任務有舉(ju) 措。一是開展稅收清理工作。2021年我鎮較好完成非稅目標任務,全年非稅完成24萬(wan) 元。二是查漏補缺,強化個(ge) 稅收繳工作。三是加大幫扶單位及社會(hui) 力量捐贈收入。

2、優(you) 先保障民生,社會(hui) 和諧有促進。社會(hui) 保障和就業(ye) 投入155.01萬(wan) 元,其中:公益性崗位95.37萬(wan) 元;三峽移民生產(chan) 補貼59.64萬(wan) 元。

3、落實“三農(nong) ”政策,惠農(nong) 政策有實效。農(nong) 林水投入1185.68萬(wan) 元,其中:各項病蟲害防治31.94萬(wan) 元,農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展3.2萬(wan) 元,扶持村級集體(ti) 經濟發展80萬(wan) 元,森林保護及國土綠化72.9萬(wan) 元,水利設施及水利修複564.88萬(wan) 元,農(nong) 村基礎設施建設60.15萬(wan) 元,發展生產(chan) 58.68萬(wan) 元,其他扶貧28.07萬(wan) 元,對村級一事一議的補助228.12萬(wan) 元,社會(hui) 發展57.74萬(wan) 元。

4、保障重點項目,綠色發展有服務。交通建設投入25.39萬(wan) 元(其中村級公路養(yang) 護15.39萬(wan) 元,溫氏肉雞養(yang) 殖小道路擴寬10萬(wan) 元)。

2021年我鎮財政工作圍繞鎮黨(dang) 委、政府工作重點,調整優(you) 化支出結構,集中有限財政資金,為(wei) 全鎮經濟發展提供財力支持,取得了一定成績。但同時,也清醒認識到財政工作還麵臨(lin) 許多困難和問題:一是財政收入基礎結構不穩定,收入主要來源於(yu) 上級轉移支付收入,各項非稅收入空間有限,財政收入增長舉(ju) 步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要,供需矛盾突出,建設性支出欠賬隻能逐步償(chang) 還。

二、2022年財政預安排

2022年財政工作和預算編製主要堅持以下原則:一是緊緊圍繞重大決(jue) 策部署,堅持問題導向、目標導向、結果導向,提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性,全力服務經濟發展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設的原則,在確保工資發放、機關(guan) 運轉和基本民生底線後,再集中財力用於(yu) 重點建設項目。三是加大支出結構調整力度。調整優(you) 化支出結構,重點支持推動高質量發展,支持鞏固三大攻堅戰成果,支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務,持續提高保障民生水平。四是全麵實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編製和執行全過程,不斷提高預算編製科學性,穩步推動預算和績效管理一體(ti) 化,強化績效評價(jia) 結果應用,著力優(you) 化財政資源配置。

2022年鎮財政收支預算安排草案:

全鎮財政支出預算安排1490.59萬(wan) 元。具體(ti) 包括:

(一)基本支出966.84萬(wan) 元

1、工資福利支出692.58萬(wan) 元

(1)基本工資 201.45萬(wan) 元,(2)津貼補貼 107.02,(3)獎金12.44萬(wan) 元,(4)績效工資89.93萬(wan) 元,(5)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費60.41萬(wan) 元,(6)職業(ye) 年金繳費30.21萬(wan) 元,(7)職工基本醫療保險繳費58.59萬(wan) 元,(8)其他社會(hui) 保險繳費3.17萬(wan) 元,(9)住房公積金49.3萬(wan) 元,(10)其他工資福利支出80.06萬(wan) 元。

2、商品與(yu) 服務支出204.18萬(wan) 元

(1)公用經費161.58萬(wan) 元,(2)工會(hui) 經費8.22萬(wan) 元,(3)福利費8.22萬(wan) 元,(4)培訓費6.16萬(wan) 元,(5)車輛運行維修維護費20萬(wan) 元。

3、對個(ge) 人和家庭的補助70.08萬(wan) 元

(1)離休費21.18萬(wan) 元,(2)遺囑補助1.08萬(wan) 元,(3)離退休健康休養(yang) 費47.82萬(wan) 元。

(二)項目支出523.75萬(wan) 元。

(1)一般公共服務支出123.91萬(wan) 元;(2)國防支出3萬(wan) 元;(3)公共安全支出4.16萬(wan) 元;(4)文化體(ti) 育支出0.5萬(wan) 元;(5)社會(hui) 保障支出8.02萬(wan) 元;(6)衛生健康支出0.5萬(wan) 元;(7)節能環保支出15.28萬(wan) 元;(8)城鄉(xiang) 社區支出31.58萬(wan) 元;(9)農(nong) 林水事務支出320.8萬(wan) 元;(10)預備費16萬(wan) 元。

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