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| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2022-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-01-29 | [ 發布日期 ] | 2022-01-29 |
| [ 索引號 ] | 115002307958756195/2022-00004 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣虎威鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-29 |
| [ 發布日期 ] | 2022-01-29 |
豐(feng) 都縣虎威鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、2021年全鎮財政收支預算執行情況
(一)2021年收支預算執行情況
按縣財政局統一口徑,鄉(xiang) 鎮收入全部作為(wei) 財政預算補助收入。2021年,全鎮財政預算補助收入為(wei) 5334.88萬(wan) 元,比上年下降56.19%。主要是今年的財政緊張,工程款支付進度慢。
(二)2021年財政預算支出執行情況
2021,全鎮財政總支出4435.91萬(wan) 元,比上年下降83%。分類情況如下:
1、行政支出921.36萬(wan) 元,比上年增長21.2%;
2、民生保障、醫療、就業(ye) 、住房支出692.6萬(wan) 元,比上年下降36.3%;
3、城鄉(xiang) 社區支出559.86萬(wan) 元,比上年下降143.84%;
4、農(nong) 林水利支出2016.12萬(wan) 元,比上年下降121.59%;
5、文化體(ti) 育廣播支出51.99萬(wan) 元,比上年增長8.45%;
6、交通、食藥、安全維穩支出193.98萬(wan) 元,比上年下降192.59%;
(三)2021年財政收支結餘(yu)
上年結轉結餘(yu) 227.29萬(wan) 元,本年累計結轉結餘(yu) 1126.27萬(wan) 元(涉及2019年“四好農(nong) 村路”、鞏固人飲項目結轉資金、三峽庫區基金)。
(四)2021年財稅工作回顧
1、緊扣收入目標,完成任務有舉(ju) 措。一是開展稅收清理工作。2021年我鎮較好完成非稅目標任務,全年非稅完成285.46萬(wan) 元。二是查漏補缺。強化個(ge) 稅收繳工作。三是加大河北省承德市移民對口幫扶單位及社會(hui) 力量捐贈收入。
2、優(you) 先保障民生,社會(hui) 和諧有促進。社會(hui) 保障和就業(ye) 投入88.51萬(wan) 元,其中:公益性崗位72.73萬(wan) 元;三峽移民生產(chan) 補貼15.78萬(wan) 元。
3、落實“三農(nong) ”政策,惠農(nong) 政策有實效。農(nong) 林水投入1370萬(wan) 元,其中:各項病蟲害防治87.98萬(wan) 元,水利設施及水利修複333.51萬(wan) 元。立石、紅岩精準幫扶項目投入231萬(wan) 元,紅岩遷建集鎮項目投入78.08萬(wan) 元,大池社區集體(ti) 經濟投入50萬(wan) 元,香岩村活動室改造升級投入32萬(wan) 元,香岩村沃柑基地投入99.11萬(wan) 元,鸚鵡村道路硬化33.5萬(wan) 元,易地扶貧搬遷補助139.3萬(wan) 元,五角丘安置點社區打造137.52萬(wan) 元,石漠化整治項目148萬(wan) 元。
4、保障重點項目,綠色發展有服務。交通建設投入111萬(wan) 元(其中主要的是四好農(nong) 村公路建設)。
2021年我鎮財政工作圍繞鎮黨(dang) 委、政府工作重點,調整優(you) 化支出結構,集中有限財政資金,為(wei) 全鎮經濟發展提供財力支持,取得了一定成績。但同時,也清醒地認識到財政工作還麵臨(lin) 許多困難和問題:一是財政收入基礎結構不穩定,收入主要來源於(yu) 上級轉移支付收入,各項非稅收入還有提升空間,財政收入增長舉(ju) 步維艱。二是財力增長難以適應支出增長需要,供需矛盾突出,建設性支出欠賬隻能逐步償(chang) 還。
二、2022年財政預算安排
2022年財政工作和預算編製主要堅持以下原則:一是緊緊圍繞重大決(jue) 策部署。堅持問題導向、目標導向、結果導向,提高財政政策的前瞻性、針對性、有效性,全力服務經濟發展大局。二是兜牢“三保”底線。按先保吃飯、再搞建設的原則,在確保工資發放、機關(guan) 運轉和基本民生底線後,再集中財力用於(yu) 重點建設項目。三是加大支出結構調整力度。調整優(you) 化支出結構,重點支持推動高質量發展,支持鞏固三大攻堅戰成果,支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務,持續提高保障民生水平。四是全麵實施預算績效管理。將績效理念和方法深度融入預算編製和執行全過程,不斷提高預算編製科學性,穩步推動預算和績效管理一體(ti) 化,強化績效評價(jia) 結果應用,著力優(you) 化財政資源配置。
建議2022年鎮財政收支預算安排如下:
全鎮財政支出預算安排2010.52萬(wan) 元。具體(ti) 包括:
(一)基本支出1764.56萬(wan) 元。
其中政府行政剛性支出:1087.91萬(wan) 元,農(nong) 田水利及基本支出:430.73萬(wan) 元,社會(hui) 保障基本支出:81.56萬(wan) 元,綜合行政執法基本支出:79.32萬(wan) 元,基層文化事業(ye) 基本支出:52.64萬(wan) 元,退役保障基本支出:32.4萬(wan) 元。
(二)項目支出合計245.96萬(wan) 元。
其中:退役軍(jun) 人經費5萬(wan) 元,武裝工作經費:3萬(wan) 元,
人大活動經費:9.12萬(wan) 元,惠民文化活動:5萬(wan) ,黨(dang) 建工作經費:17.26萬(wan) ,虎威平安穩定工作及平安工作:25萬(wan) ,機關(guan) 運行經費:81.58萬(wan) ,全鎮清掃保潔工作:50萬(wan) ,文明城市創建:15萬(wan) 元,預備費:35萬(wan) 。