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[ 索引號 ] 11500230008689623K/2020-00146 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 公文
[ 發布機構 ] 豐都縣高家鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2020-05-27 [ 發布日期 ] 2020-05-27
[ 索引號 ] 11500230008689623K/2020-00146
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計
[ 體裁分類 ] 公文
[ 發布機構 ] 豐都縣高家鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-05-27
[ 發布日期 ] 2020-05-27

豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2019年財政預算執行情況和2020年財政預算情況的報告

一、2019年度財政預算執行情況

(一)總體(ti) 收支預算執行情況

2019年全鎮共實現財政總收入8372.26萬(wan) 元,上年結轉328.97萬(wan) 元,財政總支出8372.26萬(wan) 元,結轉下年328.97萬(wan) 元,確保了財政收支平衡。

(二)收入預算執行情況

1、全年稅收完成收入情況

全年全鎮實現稅收8516萬(wan) 元,其中增值稅2888萬(wan) 元、消費稅5.5萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅1849.8萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅525.9萬(wan) 元、資源稅1971.5萬(wan) 元,城市維護建設稅140.5萬(wan) 元,房產(chan) 稅28萬(wan) 元、印花稅163萬(wan) 元、城鎮土地使用稅31萬(wan) 元、土地增值稅76.6萬(wan) 元、車船稅16.5萬(wan) 元、耕地占用稅750萬(wan) 元、契稅58.8萬(wan) 元、環境保護稅10.6萬(wan) 元。

2、鎮財政可用資金收入執行情況

2019年,鎮財政實現各項收入總計8372.26萬(wan) 元。其中:一般公共預算財政撥款預算收入完成7419.33萬(wan) 元;政府性基金預算財政撥款預算收入952.93萬(wan) 元;上年基金結轉結餘(yu) 328.97萬(wan) 元。

(三)支出預算執行情況

2019年鎮財政當年可用資金為(wei) 8701.23萬(wan) 元,財政支出總計8372.26萬(wan) 元,上年基金結轉結餘(yu) 328.97萬(wan) 元。現將具體(ti) 執行情況報告如下:

1、一般公共服務支出1069.22萬(wan) 元;

2、國防支出10.60萬(wan) 元;

3、公共安全支出58.19萬(wan) 元;

4、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出96.33萬(wan) 元;

5、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1028.47萬(wan) 元;

6、衛生健康支出190.91萬(wan) 元;

7、節能環保支出270.13萬(wan) 元;

8、城鄉(xiang) 社區事務支出2016.17萬(wan) 元;

9、農(nong) 林水事務支出3143.34萬(wan) 元;

10、交通運輸支出379.12萬(wan) 元;

11、住房保障支出84.56萬(wan) 元;

12、災害防治及應急管理支出18.00萬(wan) 元;

13、其他支出7.22萬(wan) 元。

二、2020年財政預算

(一)財政收入預算安排

按照《中共重慶市委辦公廳、重慶市人民政府辦公廳印發〈關(guan) 於(yu) 深入推進經濟發達鎮行政管理體(ti) 製改革的實施意見〉的通知》(渝委辦發〔2018〕11號)和《中共豐(feng) 都縣委辦公室、九游会首页官网關(guan) 於(yu) 印發〈深入推進豐(feng) 都縣高家鎮行政管理體(ti) 製改革的實施方案〉的通知》(豐(feng) 委辦〔2019〕17號)文件精神,高家鎮將“探索適應經濟發達鎮實際的財政管理模式”,“按照事權和支出責任相適應的原則,明確高家鎮政府事權和支出責任,重新確定支出預算基數”,縣政府於(yu) 5月上旬製定出台了《高家鎮財政管理體(ti) 製調整方案》,確立了高家鎮財政管理體(ti) 製為(wei) “基數+增長”模式,製定了新的財政收入分成結算辦法,明確了“增長”事權與(yu) 支出責任。下一步我們(men) 將與(yu) 縣財政局開展稅收及附加、超收分成結算工作,適時調整收入和預算安排。本次大會(hui) 提交的我鎮2020年財政預算仍然按現行政策基數進行預算,即2020年全鎮鎮級一般公共預算撥款3232.34萬(wan) 元。

(二)財政支出預算安排

2020年我鎮財政支出安排按照全口徑預算的要求,根據財政“收支平衡、略有結餘(yu) ”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況,今年一般公共預算財政撥款總額為(wei) 3232.34萬(wan) 元。具體(ti) 安排如下:

1、一般公共服務支出991.11萬(wan) 元;

2、國防支出5.00萬(wan) 元;

3、教育支出5.00萬(wan) 元;

4、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出79.79萬(wan) 元;

5、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出512.98萬(wan) 元;

6、衛生健康支出136.07萬(wan) 元;

7、城鄉(xiang) 社區事務支出454.23萬(wan) 元;

8、農(nong) 林水事務支出918.89萬(wan) 元;

9、住房保障支出96.27萬(wan) 元;

10、預備費33.00萬(wan) 元。

豐(feng) 都縣高家鎮財政收支情況表.xls


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