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| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2022-00094 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發布日期 ] | 2022-02-14 |
| [ 索引號 ] | 11500230008689623K/2022-00094 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣高家鎮人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 |
| [ 發布日期 ] | 2022-02-14 |
豐(feng) 都縣高家鎮人民政府2021年財政決(jue) 算情況的報告
一、2021年財政預算執行情況
(一)總體(ti) 收支預算執行情況
2021年全鎮共實現財政總收入12781.57萬(wan) 元,上年結轉2.83萬(wan) 元,財政總支出12781.39萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出。
(二)收入預算執行情況
1.全年稅收完成收入情況
全年全鎮實現稅收14529萬(wan) 元,其中增值稅3761萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅7103萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅556萬(wan) 元、資源稅1889萬(wan) 元,城市維護建設稅188萬(wan) 元,房產(chan) 稅27萬(wan) 元、印花稅132萬(wan) 元、城鎮土地使用稅52萬(wan) 元、土地增值稅71萬(wan) 元、耕地占用稅666萬(wan) 元、契稅69萬(wan) 元、環境保護稅15萬(wan) 元。
2.鎮財政可用資金收入執行情況
2021年,鎮財政實現各項收入總計12781.57萬(wan) 元。其中:一般公共預算財政撥款預算收入完成7481.70萬(wan) 元;政府性基金預算財政撥款預算收入5299.87萬(wan) 元;上年一般公共預算結餘(yu) 2.83萬(wan) 元,政府性基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。
(三)支出預算執行情況
2021年鎮財政當年可用資金為(wei) 12781.57萬(wan) 元,財政支出總計12781.39萬(wan) 元,本年一般公共預算結轉結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,其中一般公共預算結轉結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出,現將具體(ti) 執行情況報告如下:
1.一般公共服務支出1843.87萬(wan) 元;
2.國防支出11.77萬(wan) 元;
3.公共安全支出105.20萬(wan) 元;
4.教育支出14.00萬(wan) 元;
5.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出110.71萬(wan) 元;
6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1611.47萬(wan) 元;
7.衛生健康支出286.57萬(wan) 元;
8.節能環保支出116.70萬(wan) 元;
9.城鄉(xiang) 社區事務支出2239.98萬(wan) 元;
10.農(nong) 林水事務支出5929.58萬(wan) 元;
11.交通運輸支出296.49萬(wan) 元;
12.自然資源海洋氣象等支出5.00萬(wan) 元;
13.住房保障支出143.79萬(wan) 元;
14.災害防治及應急管理支出52.56萬(wan) 元;
15.其他支出13.70萬(wan) 元。
二、2022年預算草案
(一)2022年財政收支預算草案
2022年我鎮財政支出安排按照全口徑預算的要求,根據財政“收支平衡、略有結餘(yu) ”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況,今年一般公共預算財政撥款總額為(wei) 3035.85萬(wan) 元。具體(ti) 安排如下:
1.一般公共服務支出915.66萬(wan) 元;
2.國防支出5.00萬(wan) 元
3.教育支出7.00萬(wan) 元
4.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出62.13萬(wan) 元;
5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出803.47萬(wan) 元;
6.衛生健康支出120.54萬(wan) 元;
7.節能環保支出3萬(wan) 元;
8.城鄉(xiang) 社區事務支出465.11萬(wan) 元;
9.農(nong) 林水事務支出517.40萬(wan) 元;
10.住房保障支出100.54萬(wan) 元
11.預備費36.00萬(wan) 元
附件1:
豐(feng) 都縣高家鎮人民政府
2021年財政預算執行情況和2022年財政預算情況的報告
一、2021年財政預算執行情況
(一)總體(ti) 收支預算執行情況
2021年全鎮共實現財政總收入12781.57萬(wan) 元,上年結轉2.83萬(wan) 元,財政總支出12781.39萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出。
(二)收入預算執行情況
1.全年稅收完成收入情況
全年全鎮實現稅收14529萬(wan) 元,其中增值稅3761萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅7103萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅556萬(wan) 元、資源稅1889萬(wan) 元,城市維護建設稅188萬(wan) 元,房產(chan) 稅27萬(wan) 元、印花稅132萬(wan) 元、城鎮土地使用稅52萬(wan) 元、土地增值稅71萬(wan) 元、耕地占用稅666萬(wan) 元、契稅69萬(wan) 元、環境保護稅15萬(wan) 元。
2.鎮財政可用資金收入執行情況
2021年,鎮財政實現各項收入總計12781.57萬(wan) 元。其中:一般公共預算財政撥款預算收入完成7481.70萬(wan) 元;政府性基金預算財政撥款預算收入5299.87萬(wan) 元;上年一般公共預算結餘(yu) 2.83萬(wan) 元,政府性基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。
(三)支出預算執行情況
2021年鎮財政當年可用資金為(wei) 12781.57萬(wan) 元,財政支出總計12781.39萬(wan) 元,本年一般公共預算結轉結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,其中一般公共預算結轉結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出,現將具體(ti) 執行情況報告如下:
1.一般公共服務支出1843.87萬(wan) 元;
2.國防支出11.77萬(wan) 元;
3.公共安全支出105.20萬(wan) 元;
4.教育支出14.00萬(wan) 元;
5.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出110.71萬(wan) 元;
6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1611.47萬(wan) 元;
7.衛生健康支出286.57萬(wan) 元;
8.節能環保支出116.70萬(wan) 元;
9.城鄉(xiang) 社區事務支出2239.98萬(wan) 元;
10.農(nong) 林水事務支出5929.58萬(wan) 元;
11.交通運輸支出296.49萬(wan) 元;
12.自然資源海洋氣象等支出5.00萬(wan) 元;
13.住房保障支出143.79萬(wan) 元;
14.災害防治及應急管理支出52.56萬(wan) 元;
15.其他支出13.70萬(wan) 元。
二、2022年預算草案
(一)2022年財政收支預算草案
2022年我鎮財政支出安排按照全口徑預算的要求,根據財政“收支平衡、略有結餘(yu) ”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況,今年一般公共預算財政撥款總額為(wei) 3035.85萬(wan) 元。具體(ti) 安排如下:
1.一般公共服務支出915.66萬(wan) 元;
2.國防支出5.00萬(wan) 元
3.教育支出7.00萬(wan) 元
4.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出62.13萬(wan) 元;
5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出803.47萬(wan) 元;
6.衛生健康支出120.54萬(wan) 元;
7.節能環保支出3萬(wan) 元;
8.城鄉(xiang) 社區事務支出465.11萬(wan) 元;
9.農(nong) 林水事務支出517.40萬(wan) 元;
10.住房保障支出100.54萬(wan) 元
11.預備費36.00萬(wan) 元
附件1:
豐(feng) 都縣高家鎮人民政府
2021年財政預算執行情況和2022年財政預算情況的報告
一、2021年財政預算執行情況
(一)總體(ti) 收支預算執行情況
2021年全鎮共實現財政總收入12781.57萬(wan) 元,上年結轉2.83萬(wan) 元,財政總支出12781.39萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出。
(二)收入預算執行情況
1.全年稅收完成收入情況
全年全鎮實現稅收14529萬(wan) 元,其中增值稅3761萬(wan) 元、企業(ye) 所得稅7103萬(wan) 元、個(ge) 人所得稅556萬(wan) 元、資源稅1889萬(wan) 元,城市維護建設稅188萬(wan) 元,房產(chan) 稅27萬(wan) 元、印花稅132萬(wan) 元、城鎮土地使用稅52萬(wan) 元、土地增值稅71萬(wan) 元、耕地占用稅666萬(wan) 元、契稅69萬(wan) 元、環境保護稅15萬(wan) 元。
2.鎮財政可用資金收入執行情況
2021年,鎮財政實現各項收入總計12781.57萬(wan) 元。其中:一般公共預算財政撥款預算收入完成7481.70萬(wan) 元;政府性基金預算財政撥款預算收入5299.87萬(wan) 元;上年一般公共預算結餘(yu) 2.83萬(wan) 元,政府性基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元。
(三)支出預算執行情況
2021年鎮財政當年可用資金為(wei) 12781.57萬(wan) 元,財政支出總計12781.39萬(wan) 元,本年一般公共預算結轉結餘(yu) 0.18萬(wan) 元,收支品迭後,年終結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,其中一般公共預算結轉結餘(yu) 3.01萬(wan) 元,基金結轉結餘(yu) 0萬(wan) 元,全部為(wei) 結轉下年項目支出,現將具體(ti) 執行情況報告如下:
1.一般公共服務支出1843.87萬(wan) 元;
2.國防支出11.77萬(wan) 元;
3.公共安全支出105.20萬(wan) 元;
4.教育支出14.00萬(wan) 元;
5.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出110.71萬(wan) 元;
6.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出1611.47萬(wan) 元;
7.衛生健康支出286.57萬(wan) 元;
8.節能環保支出116.70萬(wan) 元;
9.城鄉(xiang) 社區事務支出2239.98萬(wan) 元;
10.農(nong) 林水事務支出5929.58萬(wan) 元;
11.交通運輸支出296.49萬(wan) 元;
12.自然資源海洋氣象等支出5.00萬(wan) 元;
13.住房保障支出143.79萬(wan) 元;
14.災害防治及應急管理支出52.56萬(wan) 元;
15.其他支出13.70萬(wan) 元。
二、2022年預算草案
(一)2022年財政收支預算草案
2022年我鎮財政支出安排按照全口徑預算的要求,根據財政“收支平衡、略有結餘(yu) ”的目標和我鎮實際當年可用資金收入情況,今年一般公共預算財政撥款總額為(wei) 3035.85萬(wan) 元。具體(ti) 安排如下:
1.一般公共服務支出915.66萬(wan) 元;
2.國防支出5.00萬(wan) 元
3.教育支出7.00萬(wan) 元
4.文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出62.13萬(wan) 元;
5.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出803.47萬(wan) 元;
6.衛生健康支出120.54萬(wan) 元;
7.節能環保支出3萬(wan) 元;
8.城鄉(xiang) 社區事務支出465.11萬(wan) 元;
9.農(nong) 林水事務支出517.40萬(wan) 元;
10.住房保障支出100.54萬(wan) 元
11.預備費36.00萬(wan) 元
附件1:高家鎮人民政府2021年財政決(jue) 算執行情況一套表