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[ 索引號 ] 115002300086897112/2022-00001 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 發布日期 ] 2022-01-21
[ 索引號 ] 115002300086897112/2022-00001
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 其他
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21
[ 發布日期 ] 2022-01-21

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府2022年財政預算

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.豐(feng) 都縣保合鎮人民政府

(1)製定和組織實施經濟、科技和社會(hui) 發展計劃,組織指導好各業(ye) 生產(chan) ,搞好商品流通,協調好本鎮與(yu) 外地區的經濟交流與(yu) 合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體(ti) 係,組織經濟運行,促進經濟發展。

(2)製定村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

(3)負責本行政區域內(nei) 的民政、教育、文化、體(ti) 育、社會(hui) 救助、殘疾人事業(ye) 、勞動就業(ye) 、社會(hui) 保障,統籌負責衛生、計生、老齡事業(ye) 發展等職責。維護一切經濟單位和個(ge) 人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會(hui) 穩定。

(4)按計劃組織本級財政收入,預決(jue) 算、總會(hui) 計、惠農(nong) 資金兌(dui) 付、財政資金監督檢查、績效評價(jia) 、村級財務管理等職責。

(5)抓好精神文明建設,豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習(xi) ,樹立社會(hui) 主義(yi) 新風尚。

(6)完成上級政府交辦的其他事項。

2.農(nong) 業(ye) 服務中心

主要職責任務:主要承擔農(nong) 技、農(nong) 機、林業(ye) 、水利水保、水產(chan) 、畜牧獸(shou) 醫等方麵的技術推廣、信息、資源環境保護、災害防治、水利工程等服務工作。

3.文化服務中心

主要職責任務:主要承擔文化、宣傳(chuan) 、廣播電視、體(ti) 育、鄉(xiang) 村旅遊、科技培訓等方麵服務工作。

4.勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所

主要職責任務:主要承擔失業(ye) 人員就業(ye) 培訓、職業(ye) 介紹、就業(ye) 創業(ye) 指導、就業(ye) 再就業(ye) 小額貸款推薦審核等管理服務工作;負責養(yang) 老保險、失業(ye) 保險、城鄉(xiang) 居民醫療保險等社會(hui) 保險管理服務工作;做好農(nong) 村五保供養(yang) 對象服務以及勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障其他方麵的服務工作。

5.退役軍(jun) 人服務站

主要職責任務:負責轄區內(nei) 退役軍(jun) 人保障服務工作,做好關(guan) 係轉接、信息采集、情況反映、慰問幫扶等工作。

6.綜合行政執法大隊

主要職責任務:根據授權或委托,承擔轄區範圍內(nei) 集中行使農(nong) 林水利、規劃建設、市政管理、環境保護、衛生計生、文化旅遊、民政管理等領域的行政處罰權。

(二)單位構成

主管部門豐(feng) 都縣保合鎮為(wei) 一級預算單位;豐(feng) 都縣保合鎮人民政府為(wei) 財政全額撥款行政單位,二級預算單位,設有8個(ge) 內(nei) 設機構(黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會(hui) 事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室),行政編製24名。

豐(feng) 都縣保合鎮農(nong) 業(ye) 服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製17人。豐(feng) 都縣保合鎮文化服務中心為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製3人。豐(feng) 都縣保合鎮勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製4人。豐(feng) 都縣保合鎮退役軍(jun) 人服務站為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製2人。豐(feng) 都縣保合鎮綜合行政執法大隊為(wei) 財政全額撥款事業(ye) 單位,二級預算單位,事業(ye) 編製4人。

二、部門收支總體(ti) 情況

(一)收入預算:2022年年初一般公共預算撥款1488.34萬(wan) 元。

(二)支出預算:2022年年初預算數1488.34萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出550.15萬(wan) 元,國防支出2萬(wan) 元,文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出37.37萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出156.71萬(wan) 元,衛生健康支出54.15萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出38.82萬(wan) 元,農(nong) 林水支出587.77萬(wan) 元,住房保障支出43.37萬(wan) 元,預備費18萬(wan) 元。

三、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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