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[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00017 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 115002300086897112/2024-00017
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣保合鎮人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

鎮黨(dang) 委、政府圍繞貫徹落實黨(dang) 和政府各項方針政策,其主要職責是:貫徹執行黨(dang) 的方針政策和國家的法律法規、促進經濟社會(hui) 發展、加強社會(hui) 管理和公共服務、維護社會(hui) 和諧穩定,進一步強化村(居)管理和服務工作。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣保合鎮人民政府下設綜合辦事機構8個(ge) :黨(dang) 政辦公室、黨(dang) 群工作辦公室、經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農(nong) 村經營管理辦公室牌子)、民政和社會(hui) 事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;事業(ye) 單位5個(ge) :農(nong) 業(ye) 服務中心、文化服務中心、勞動就業(ye) 和社會(hui) 保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍(jun) 人服務站。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計2818.98萬(wan) 元,支出總計2818.98萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數減少411.28萬(wan) 元,下降12.73%,主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後,本年度嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出,政府收入主要依靠財政撥款,財政撥款收入減少,財政撥款支出相應減少,全年財政撥款收支有所下降。

2.收入情況。2023年度收入合計2717.06萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少311.73萬(wan) 元,下降10.29%,主要原因是嚴(yan) 格項目預算管理,項目實施減少。其中:財政撥款收入2717.06萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 101.92萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計2809.48萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少411.27萬(wan) 元,下降12.77%,主要原因是嚴(yan) 格預算管理,厲行節儉(jian) 。其中:基本支出1552.08萬(wan) 元,占55.24%;項目支出1257.39萬(wan) 元,占44.76%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 9.51萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2818.98萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各減少411.28萬(wan) 元,下降12.73%。主要原因是嚴(yan) 格預算管理,厲行節儉(jian) 。且本年度嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出,政府收入主要依靠財政撥款,財政撥款收入減少,財政撥款支出相應減少,全年財政撥款收支有所下降。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2668.21萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少297.98萬(wan) 元,下降10.05%。主要原因是本年度落實“三保”政策,嚴(yan) 格立項審批,削減非必要項目支出。較年初預算數增加1419.22萬(wan) 元,增長113.63%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費及項目數量增加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 97.81萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2760.62萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少397.53萬(wan) 元,下降12.59%。主要原因是嚴(yan) 格預算管理,厲行節儉(jian) 。且本年度嚴(yan) 格項目立項審批,削減非必要項目支出,政府收入主要依靠財政撥款,財政撥款收入減少,財政撥款支出相應減少,全年財政撥款收支有所下降。較年初預算數增加1345.63萬(wan) 元,增長95.10%。主要原因是年中人員變動、專(zhuan) 項工作經費及項目數量增加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 5.40萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。

4.比較情況。單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)一般公共服務支出763.72萬(wan) 元,占27.66%,較年初預算數增加40.79萬(wan) 元,增長5.64%,主要原因是部分衛生健康、應急救災等項目,決(jue) 算時未準確分類項目,造成一般公共服務類支出數據增長。

2)國防支出7.40萬(wan) 元,占0.27%,較年初預算數增加5.40萬(wan) 元,增長270.00%,主要原因是征兵工作支出增加。

3)文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出126.70萬(wan) 元,占4.59%,較年初預算數增加106.67萬(wan) 元,增長532.55%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如桃花節文化活動經費。

4)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出338.13萬(wan) 元,占12.25%,較年初預算數增加253.32萬(wan) 元,增長298.69%,主要原因是由脫貧攻堅工作轉入鄉(xiang) 村振興(xing) 工作後,涉農(nong) 公益性崗位開發的增加。

5)衛生健康支出47.59萬(wan) 元,占1.72%,較年初預算數增加24.56萬(wan) 元,增長106.64%,主要原因是專(zhuan) 項工作等經費增加。

6)城鄉(xiang) 社區支出52.52萬(wan) 元,占1.90%,較年初預算數增加24.67萬(wan) 元,增長88.58%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“場鎮衛生清潔費”等。

7)農(nong) 林水支出1101.17萬(wan) 元,占39.89%,較年初預算數增加633.01萬(wan) 元,增長135.21%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如金盤村花椒精品示範園建設項目等。

8)交通運輸支出238.72萬(wan) 元,占8.65%,較年初預算數增加238.32萬(wan) 元,增長59580.00%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如四好農(nong) 村公路工程款等。

9)住房保障支出54.51萬(wan) 元,占1.97%,較年初預算數增加17.86萬(wan) 元,增長48.73%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“農(nong) 村舊房整治提升

10) 災害防治及應急管理支出30.17萬(wan) 元,占1.09%,較年初預算數增加22.17萬(wan) 元,增長277.13%,主要原因是專(zhuan) 項工作經費增加,如“冬春救助資金”、“抗旱救災專(zhuan) 項經費”。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1552.08萬(wan) 元。其中:人員經費1218.36萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少151.18萬(wan) 元,下降11.04%,主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費、其他工資福利待遇、對個(ge) 人和家庭的補助費等費用。公用經費333.72萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少245.50萬(wan) 元,下降42.38%,主要原因是管理規範要求增加,辦公設備、軟件、網絡等也需要額外費用。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、公務費、培訓費、業(ye) 務費、設備購置費、其他商品和服務支出費用等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 4.11萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 4.11萬(wan) 元。本年收入48.85萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少13.75萬(wan) 元,下降21.96%,主要原因是農(nong) 村公路建設專(zhuan) 項工作經費減少。本年支出48.85萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少13.75萬(wan) 元,下降21.96%,主要原因是農(nong) 村公路建設專(zhuan) 項工作經費減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計20.66萬(wan) 元,較年初預算數減少10.54萬(wan) 元,下降33.78%,主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。較上年支出數減少0.96萬(wan) 元,下降4.44%,主要原因是嚴(yan) 格控製三公經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元,無因公出國(境),與(yu) 年初預算和上年支出數持平。

公務車購置費0.00萬(wan) 元,主要原因是本年度無購車計劃與(yu) 年初預算和上年支出數持平。

公務車運行維護費12.68萬(wan) 元,主要用於(yu) 因公出行、項目檢查等工作所需公務車的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9.82萬(wan) 元,主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。較上年支出數減少1.56萬(wan) 元,下降10.96%,主要原因是公務車、垃圾車維修費還未報銷。

公務接待費7.98萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待招商引資工作、接受相關(guan) 部門檢查項目指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.72萬(wan) 元,下降8.28%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製配餐人數。較上年支出數增加0.60萬(wan) 元,增長8.13%,主要原因是有迎接檢查的接待增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 4輛;國內(nei) 公務接待265批次1320人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費60.47元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費3.17萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.06萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.06萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是會(hui) 議增加。本年度培訓費支出0.02萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少0.04萬(wan) 元,下降66.67%,主要原因是培訓會(hui) 次數減少,開支減少。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出84.84萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支,主要用於(yu) 開支辦公費、印刷費、手續費、水電費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少399.22萬(wan) 元,下降82.47%,主要原因是增加了政府機關(guan) 的管理職能,為(wei) 提高工作效率,更換設備等。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位92個(ge) 項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金2809.47萬(wan) 元

(二)單位績效評價(jia) 情況

單位未組織開展績效評價(jia) 。

)財政績效評價(jia) 情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

劉遠劍     023-70687016

附件豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)2023年度項目支出績效自評情況表

收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

2,668.21 

一、一般公共服務支出

763.72 

二、政府性基金預算財政撥款收入

48.85 

二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出

7.40 

四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

126.70 

八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

338.13 



九、衛生健康支出

47.59 



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出

80.37 



十二、農(nong) 林水支出

1,101.17 



十三、交通運輸支出

238.72 



十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

54.51 



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出

30.17 



二十三、其他支出

21.00 



二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

2,717.06 

本年支出合計

2,809.48 

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

101.92 

年末結轉和結餘(yu)

9.51 

總計

2,818.98 

總計

2,818.98 

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

2,717.06 

2,717.06 







201

一般公共服務支出

743.72 

743.72 







20101

人大事務

5.90 

5.90 







2010199

其他人大事務支出

5.90 

5.90 







20103

政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務

535.62 

535.62 







2010301

行政運行

518.75 

518.75 







2010302

一般行政管理事務

13.33 

13.33 







2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務支出

3.54 

3.54 







20132

組織事務

2.20 

2.20 







2013202

一般行政管理事務

2.20 

2.20 







20199

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 







2019999

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 







203

國防支出

7.40 

7.40 







20306

國防動員

2.00 

2.00 







2030699

其他國防動員支出

2.00 

2.00 







20399

其他國防支出

5.40 

5.40 







2039999

其他國防支出

5.40 

5.40 







207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

76.70 

76.70 







20701

文化和旅遊

56.70 

56.70 







2070109

群眾(zhong) 文化

51.70 

51.70 







2070199

其他文化和旅遊支出

5.00 

5.00 







20703

體(ti) 育

20.00 

20.00 







2070308

群眾(zhong) 體(ti) 育

20.00 

20.00 







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

338.13 

338.13 







20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

50.32 

50.32 







2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

50.32 

50.32 







20802

民政管理事務

18.50 

18.50 







2080208

基層政權建設和社區治理

18.50 

18.50 







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

143.17 

143.17 







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

80.01 

80.01 







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

60.90 

60.90 







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.27 

2.27 







20807

就業(ye) 補助

73.44 

73.44 







2080705

公益性崗位補貼

73.44 

73.44 







20810

社會(hui) 福利

19.50 

19.50 







2081006

養(yang) 老服務

19.50 

19.50 







20811

殘疾人事業(ye)

7.47 

7.47 







2081104

殘疾人康複

7.47 

7.47 







20828

退役軍(jun) 人管理事務

25.73 

25.73 







2082850

事業(ye) 運行

25.73 

25.73 







210

衛生健康支出

47.59 

47.59 







21011

行政事業(ye) 單位醫療

47.59 

47.59 







2101101

行政單位醫療

14.22 

14.22 







2101102

事業(ye) 單位醫療

14.89 

14.89 







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

18.48 

18.48 







212

城鄉(xiang) 社區支出

80.37 

80.37 







21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

52.52 

52.52 







2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

52.52 

52.52 







21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

27.85 

27.85 







2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

27.85 

27.85 







213

農(nong) 林水支出

1,089.11 

1,089.11 







21301

農(nong) 業(ye) 農(nong) 村

382.76 

382.76 







2130104

事業(ye) 運行

302.25 

302.25 







2130108

病蟲害控製

8.12 

8.12 







2130122

農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展

70.38 

70.38 







2130135

農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用

2.00 

2.00 







21302

林業(ye) 和草原

60.01 

60.01 







2130207

森林資源管理

10.54 

10.54 







2130234

林業(ye) 草原防災減災

46.00 

46.00 







2130299

其他林業(ye) 和草原支出

3.47 

3.47 







21303

水利

4.00 

4.00 







2130315

抗旱

4.00 

4.00 







21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)

198.07 

198.07 







2130504

農(nong) 村基礎設施建設

26.33 

26.33 







2130505

生產(chan) 發展

136.60 

136.60 







2130506

社會(hui) 發展

23.28 

23.28 







2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出

11.86 

11.86 







21307

農(nong) 村綜合改革

444.27 

444.27 







2130701

對村級公益事業(ye) 建設的補助

6.00 

6.00 







2130705

對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助

438.27 

438.27 







214

交通運輸支出

228.37 

228.37 







21401

公路水路運輸

228.37 

228.37 







2140104

公路建設

228.37 

228.37 







221

住房保障支出

54.51 

54.51 







22102

住房改革支出

54.51 

54.51 







2210201

住房公積金

54.51 

54.51 







224

災害防治及應急管理支出

30.17 

30.17 







22401

應急管理事務

2.00 

2.00 







2240108

應急救援

2.00 

2.00 







22406

自然災害防治

6.90 

6.90 







2240602

森林草原防災減災

4.20 

4.20 







2240699

其他自然災害防治支出

2.71 

2.71 







22407

自然災害救災及恢複重建支出

9.46 

9.46 







2240703

自然災害救災補助

1.46 

1.46 







2240799

其他自然災害救災及恢複重建支出

8.00 

8.00 







22499

其他災害防治及應急管理支出

11.81 

11.81 







2249999

其他災害防治及應急管理支出

11.81 

11.81 







229

其他支出

21.00 

21.00 







22960

彩票公益金安排的支出

21.00 

21.00 







2296002

用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出

21.00 

21.00 







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級) 





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

2,809.48 

1,552.08 

1,257.39 




201

一般公共服務支出

763.72 

748.19 

15.53 




20101

人大事務

5.90 

5.90 





2010199

其他人大事務支出

5.90 

5.90 





20103

政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務

555.62 

542.29 

13.33 




2010301

行政運行

538.75 

538.75 





2010302

一般行政管理事務

13.33 


13.33 




2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務支出

3.54 

3.54 





20132

組織事務

2.20 


2.20 




2013202

一般行政管理事務

2.20 


2.20 




20199

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 





2019999

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 





203

國防支出

7.40 


7.40 




20306

國防動員

2.00 


2.00 




2030699

其他國防動員支出

2.00 


2.00 




20399

其他國防支出

5.40 


5.40 




2039999

其他國防支出

5.40 


5.40 




207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

126.70 

56.70 

70.00 




20701

文化和旅遊

56.70 

56.70 





2070109

群眾(zhong) 文化

51.70 

51.70 





2070199

其他文化和旅遊支出

5.00 

5.00 





20703

體(ti) 育

70.00 


70.00 




2070307

體(ti) 育場館

50.00 


50.00 




2070308

群眾(zhong) 體(ti) 育

20.00 


20.00 




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

338.13 

237.64 

100.49 




20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

50.32 

50.32 





2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

50.32 

50.32 





20802

民政管理事務

18.50 

18.42 

0.08 




2080208

基層政權建設和社區治理

18.50 

18.42 

0.08 




20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

143.17 

143.17 





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

80.01 

80.01 





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

60.90 

60.90 





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.27 

2.27 





20807

就業(ye) 補助

73.44 


73.44 




2080705

公益性崗位補貼

73.44 


73.44 




20810

社會(hui) 福利

19.50 


19.50 




2081006

養(yang) 老服務

19.50 


19.50 




20811

殘疾人事業(ye)

7.47 


7.47 




2081104

殘疾人康複

7.47 


7.47 




20828

退役軍(jun) 人管理事務

25.73 

25.73 





2082850

事業(ye) 運行

25.73 

25.73 





210

衛生健康支出

47.59 

47.59 





21011

行政事業(ye) 單位醫療

47.59 

47.59 





2101101

行政單位醫療

14.22 

14.22 





2101102

事業(ye) 單位醫療

14.89 

14.89 





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

18.48 

18.48 





212

城鄉(xiang) 社區支出

80.37 

52.52 

27.85 




21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

52.52 

52.52 





2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

52.52 

52.52 





21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

27.85 


27.85 




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

27.85 


27.85 




213

農(nong) 林水支出

1,101.17 

354.94 

746.23 




21301

農(nong) 業(ye) 農(nong) 村

388.21 

302.25 

85.96 




2130104

事業(ye) 運行

302.25 

302.25 





2130108

病蟲害控製

9.68 


9.68 




2130122

農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展

70.38 


70.38 




2130135

農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用

5.90 


5.90 




21302

林業(ye) 和草原

66.61 


66.61 




2130207

森林資源管理

10.54 


10.54 




2130234

林業(ye) 草原防災減災

46.00 


46.00 




2130299

其他林業(ye) 和草原支出

10.07 


10.07 




21303

水利

4.00 


4.00 




2130315

抗旱

4.00 


4.00 




21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)

198.07 


198.07 




2130504

農(nong) 村基礎設施建設

26.33 


26.33 




2130505

生產(chan) 發展

136.60 


136.60 




2130506

社會(hui) 發展

23.28 


23.28 




2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出

11.86 


11.86 




21307

農(nong) 村綜合改革

444.27 

52.69 

391.58 




2130701

對村級公益事業(ye) 建設的補助

6.00 


6.00 




2130705

對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助

438.27 

52.69 

385.58 




214

交通運輸支出

238.72 


238.72 




21401

公路水路運輸

228.37 


228.37 




2140104

公路建設

228.37 


228.37 




21406

車輛購置稅支出

10.35 


10.35 




2140602

車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出

10.35 


10.35 




221

住房保障支出

54.51 

54.51 





22102

住房改革支出

54.51 

54.51 





2210201

住房公積金

54.51 

54.51 





224

災害防治及應急管理支出

30.17 


30.17 




22401

應急管理事務

2.00 


2.00 




2240108

應急救援

2.00 


2.00 




22406

自然災害防治

6.90 


6.90 




2240602

森林草原防災減災

4.20 


4.20 




2240699

其他自然災害防治支出

2.71 


2.71 




22407

自然災害救災及恢複重建支出

9.46 


9.46 




2240703

自然災害救災補助

1.46 


1.46 




2240799

其他自然災害救災及恢複重建支出

8.00 


8.00 




22499

其他災害防治及應急管理支出

11.81 


11.81 




2249999

其他災害防治及應急管理支出

11.81 


11.81 




229

其他支出

21.00 


21.00 




22960

彩票公益金安排的支出

21.00 


21.00 




2296002

用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出

21.00 


21.00 




備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)




公開04表




單位:萬(wan) 元

收     入

支     出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

2,668.21 

一、一般公共服務支出

763.72 

763.72 



二、政府性基金預算財政撥款

48.85 

二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出

7.40 

7.40 





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

126.70 

126.70 





八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

338.13 

338.13 





九、衛生健康支出

47.59 

47.59 





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出

80.37 

52.52 

27.85 




十二、農(nong) 林水支出

1,101.17 

1,101.17 





十三、交通運輸支出

238.72 

238.72 





十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

54.51 

54.51 





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出

30.17 

30.17 





二十三、其他支出

21.00 


21.00 




二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

2,717.06 

本年支出合計

2,809.48 

2,760.62 

48.85 


年初財政撥款結轉和結餘(yu)

101.92 

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

9.51 

5.40 

4.11 


一般公共預算財政撥款

97.81 






政府性基金預算財政撥款

4.11 






國有資本經營預算財政撥款







總計

2,818.98 

總計

2,818.98 

2,766.02 

52.96 


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

2,760.62 

1,552.08 

1,208.54 

201

一般公共服務支出

763.72 

748.19 

15.53 

20101

人大事務

5.90 

5.90 


2010199

其他人大事務支出

5.90 

5.90 


20103

政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務

555.62 

542.29 

13.33 

2010301

行政運行

538.75 

538.75 


2010302

一般行政管理事務

13.33 


13.33 

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guan) 機構事務支出

3.54 

3.54 


20132

組織事務

2.20 


2.20 

2013202

一般行政管理事務

2.20 


2.20 

20199

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 


2019999

其他一般公共服務支出

200.00 

200.00 


203

國防支出

7.40 


7.40 

20306

國防動員

2.00 


2.00 

2030699

其他國防動員支出

2.00 


2.00 

20399

其他國防支出

5.40 


5.40 

2039999

其他國防支出

5.40 


5.40 

207

文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出

126.70 

56.70 

70.00 

20701

文化和旅遊

56.70 

56.70 


2070109

群眾(zhong) 文化

51.70 

51.70 


2070199

其他文化和旅遊支出

5.00 

5.00 


20703

體(ti) 育

70.00 


70.00 

2070307

體(ti) 育場館

50.00 


50.00 

2070308

群眾(zhong) 體(ti) 育

20.00 


20.00 

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

338.13 

237.64 

100.49 

20801

人力資源和社會(hui) 保障管理事務

50.32 

50.32 


2080199

其他人力資源和社會(hui) 保障管理事務支出

50.32 

50.32 


20802

民政管理事務

18.50 

18.42 

0.08 

2080208

基層政權建設和社區治理

18.50 

18.42 

0.08 

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

143.17 

143.17 


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

80.01 

80.01 


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

60.90 

60.90 


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

2.27 

2.27 


20807

就業(ye) 補助

73.44 


73.44 

2080705

公益性崗位補貼

73.44 


73.44 

20810

社會(hui) 福利

19.50 


19.50 

2081006

養(yang) 老服務

19.50 


19.50 

20811

殘疾人事業(ye)

7.47 


7.47 

2081104

殘疾人康複

7.47 


7.47 

20828

退役軍(jun) 人管理事務

25.73 

25.73 


2082850

事業(ye) 運行

25.73 

25.73 


210

衛生健康支出

47.59 

47.59 


21011

行政事業(ye) 單位醫療

47.59 

47.59 


2101101

行政單位醫療

14.22 

14.22 


2101102

事業(ye) 單位醫療

14.89 

14.89 


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

18.48 

18.48 


212

城鄉(xiang) 社區支出

52.52 

52.52 


21201

城鄉(xiang) 社區管理事務

52.52 

52.52 


2120199

其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出

52.52 

52.52 


213

農(nong) 林水支出

1,101.17 

354.94 

746.23 

21301

農(nong) 業(ye) 農(nong) 村

388.21 

302.25 

85.96 

2130104

事業(ye) 運行

302.25 

302.25 


2130108

病蟲害控製

9.68 


9.68 

2130122

農(nong) 業(ye) 生產(chan) 發展

70.38 


70.38 

2130135

農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用

5.90 


5.90 

21302

林業(ye) 和草原

66.61 


66.61 

2130207

森林資源管理

10.54 


10.54 

2130234

林業(ye) 草原防災減災

46.00 


46.00 

2130299

其他林業(ye) 和草原支出

10.07 


10.07 

21303

水利

4.00 


4.00 

2130315

抗旱

4.00 


4.00 

21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing)

198.07 


198.07 

2130504

農(nong) 村基礎設施建設

26.33 


26.33 

2130505

生產(chan) 發展

136.60 


136.60 

2130506

社會(hui) 發展

23.28 


23.28 

2130599

其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiang) 村振興(xing) 支出

11.86 


11.86 

21307

農(nong) 村綜合改革

444.27 

52.69 

391.58 

2130701

對村級公益事業(ye) 建設的補助

6.00 


6.00 

2130705

對村民委員會(hui) 和村黨(dang) 支部的補助

438.27 

52.69 

385.58 

214

交通運輸支出

238.72 


238.72 

21401

公路水路運輸

228.37 


228.37 

2140104

公路建設

228.37 


228.37 

21406

車輛購置稅支出

10.35 


10.35 

2140602

車輛購置稅用於(yu) 農(nong) 村公路建設支出

10.35 


10.35 

221

住房保障支出

54.51 

54.51 


22102

住房改革支出

54.51 

54.51 


2210201

住房公積金

54.51 

54.51 


224

災害防治及應急管理支出

30.17 


30.17 

22401

應急管理事務

2.00 


2.00 

2240108

應急救援

2.00 


2.00 

22406

自然災害防治

6.90 


6.90 

2240602

森林草原防災減災

4.20 


4.20 

2240699

其他自然災害防治支出

2.71 


2.71 

22407

自然災害救災及恢複重建支出

9.46 


9.46 

2240703

自然災害救災補助

1.46 


1.46 

2240799

其他自然災害救災及恢複重建支出

8.00 


8.00 

22499

其他災害防治及應急管理支出

11.81 


11.81 

2249999

其他災害防治及應急管理支出

11.81 


11.81 

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)





公開06表





單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)金額

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

1,097.16 

302

商品和服務支出

330.77 

310

資本性支出

2.95 

30101

基本工資

250.79 

30201

辦公費

27.31 

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

112.87 

30202

印刷費


31002

辦公設備購置

2.95 

30103

獎金

152.52 

30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資

253.18 

30205

水費

0.44 

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

93.09 

30206

電費

5.58 

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

70.82 

30207

郵電費

15.52 

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

37.83 

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

17.14 

30211

差旅費

55.66 

31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

61.97 

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

10.28 

30213

維修(護)費

0.21 

31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出

36.67 

30214

租賃費

1.20 

31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

121.20 

30215

會(hui) 議費

0.06 

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.02 

31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

7.67 

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

92.64 

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費

47.06 

31204

費用補貼


30307

醫療費補助

26.29 

30227

委托業(ye) 務費

24.27 

31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

23.46 

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金

2.27 

30229

福利費

1.73 

399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費

12.68 

39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

20.57 

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出

87.33 

39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

1,218.36 

公用經費合計

333.72 

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

4.11 

48.85 

48.85 


48.85 

4.11 

212

城鄉(xiang) 社區支出

4.11 

27.85 

27.85 


27.85 

4.11 

21208

國有土地使用權出讓收入安排的支出

2.31 

27.85 

27.85 


27.85 

2.31 

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

2.31 

27.85 

27.85 


27.85 

2.31 

21211

農(nong) 業(ye) 土地開發資金安排的支出

1.80 





1.80 

229

其他支出


21.00 

21.00 


21.00 


22960

彩票公益金安排的支出


21.00 

21.00 


21.00 


2296002

用於(yu) 社會(hui) 福利的彩票公益金支出


21.00 

21.00 


21.00 


備注:1.本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計




備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣保合鎮人民政府(本級)



單位:萬(wan) 元

項  目

預算數

決(jue) 算數

項  目

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

84.84 

(一)支出合計

20.66 

20.66 

(一)行政單位

84.84 

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位


2.公務用車購置及運行維護費

12.68 

12.68 

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

4   

(2)公務用車運行維護費

12.68 

12.68 

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

7.98 

7.98 

2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費

7.98 

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

4 

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

4 

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

265 

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出


6.國內(nei) 公務接待人次(人)

1,320 

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額


二、會(hui) 議費

0.06 



三、培訓費

0.02 



備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。      2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

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