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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2025-00022 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-07 | [ 發布日期 ] | 2025-03-07 |
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| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-07 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-07 |
豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心 2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。主要職能職責為(wei) :1.宣傳(chuan) 貫徹國家、市、縣有關(guan) 工程質量的法律法規、條例製度、政策規定和技術標準。2.跟蹤監測、指導工程責任主體(ti) 單位執行建設法律法規和工程強製性標準;負責建設、勘察、設計、施工、監理、質量檢測機構等相關(guan) 單位資質、人員資格等信息的現場核對和質量行為(wei) 核查工作;開展施工企業(ye) 等質量行為(wei) 評價(jia) 工作。3.執行有關(guan) 行業(ye) 技術標準,負責對建設單位組織的工程重要分部及竣工驗收組織形式、驗收程序、相關(guan) 資料、形成的質量評定文件提供技術指導和技術服務。4.負責對進入現場的混凝土預製構件、預拌混凝土、預拌砂漿及其他影響結構安全或重要使用功能的建築材料、構配件等進行跟蹤監測和質量技術指導。5.負責預製構件、預拌商品混凝土、預拌砂漿等生產(chan) 企業(ye) 執行國家和地方標準、規範、質量責任製等方麵的技術指導和技術服務。6.開展調查研究,分析工程質量形勢,總結工程質量工作經驗,提出加強建設工程質量監管的可行性建議,為(wei) 建設行政主管部門對質量監管、決(jue) 策提供技術支撐和技術服務。7.承擔建築節能(綠色建築)施工技術指導和技術服務職責,為(wei) 建築能效測評等提供前期服務工作。8.受理個(ge) 人、單位和社會(hui) 組織有關(guan) 建設工程保修期範圍內(nei) 質量方麵的投訴,指導建設單位、施工企業(ye) 按照相關(guan) 法規履行保修義(yi) 務,維護人民群眾(zhong) 利益和社會(hui) 和諧穩定。9.參與(yu) 其他原因出現的工程質量事故調查,為(wei) 相關(guan) 部門對事故的決(jue) 策處理提供技術服務。10.負責工程創新創優(you) 的技術指導和技術服務,做好新型建築材料和新技術、新工藝的推廣應用。11.完成縣住建委交辦的其他工作。
(二)單位構成。豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心為(wei) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 下屬副科級財政金額撥款公益一類事業(ye) 單位。設4個(ge) 內(nei) 設機構:即綜合科、房建科、市政科、建築材料科。事業(ye) 編製22名,實有職工22名。其中:主任1名,副主任2名。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數527.02萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款527.02萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年增加6.94萬(wan) 元,主要原因是較去年職工養(yang) 老保險、職業(ye) 年金繳費基數政策調整,單位繳納部分增加;較去年新增駐村人員1名,駐村補助增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數527.02萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出0萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出78.60萬(wan) 元,衛生健康支出23.99萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出401.80萬(wan) 元,住房保障支出22.64萬(wan) 元。支出較去年增加6.94萬(wan) 元,主要是基本支出增加4.9萬(wan) 元,項目支出增加2.04萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入527.02萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出527.02萬(wan) 元,比2024年增加6.94萬(wan) 元。其中:基本支出492.74萬(wan) 元,比2024年增加4.9萬(wan) 元,主要原因是較去年職工養(yang) 老保險、職業(ye) 年金繳費基數政策調整,單位繳納部分增加,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出34.28萬(wan) 元,比2024年增加2.04萬(wan) 元,主要原因是2025年新增1人駐村幹部補助,主要用於(yu) 鄉(xiang) 村振興(xing) 重點工作。
豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算3.2萬(wan) 元,比2024年減少0.5萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務接待費0.5萬(wan) 元,比2024年減少0.5萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約,強化各項支出管理;公務用車運行維護2.7萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平;公務用車購置費 0萬(wan) 元,與(yu) 2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。
(二)政府采購情況。2025年政府采購預算總額0.45萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.45萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0.45萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.45萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量34.28萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:曾幸瓊 聯係方式:023-70703019