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| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2024-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 索引號 ] | 115002300086898343/2024-00027 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣住房和城鄉建設委員會 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
| [ 發布日期 ] | 2024-02-23 |
豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊2024年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊主要職能職責為(wei) :以縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 名義(yi) ,統一行使住房和城鄉(xiang) 建設、人民防空領域的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。
(二)機構設置情況。
本單位為(wei) 縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 管理的行政執法機構,機構規格副科級。財政全額撥款的公益一類參公事業(ye) 單位。根據上述職責,豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊設綜合科、法製科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊5個(ge) 內(nei) 設機構。
(三)單位構成
本單位無納入2023年度預算的下級預算單位。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2024年年初預算數323.71萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款323.71萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少34.8萬(wan) 元,主要是城鄉(xiang) 社區支出經費撥款減少111萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出經費撥款增加38.22萬(wan) 元,住房保障支出經費撥款增加19.82萬(wan) 元,衛生健康支出經費撥款增加18.16萬(wan) 元。
(二)支出預算:2024年年初預算數323.71萬(wan) 元,其中:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出45.12萬(wan) 元,衛生健康支出18.16萬(wan) 元,住房保障支出19.82萬(wan) 元,城鄉(xiang) 社區支出240.61萬(wan) 元。支出較去年減少34.8 萬(wan) 元,主要是基本支出減少28.74 萬(wan) 元,項目支出減少6.06萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入323.71萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出323.71萬(wan) 元,比2023年減少34.8萬(wan) 元。其中:基本支出300.57萬(wan) 元,比2023年減少34.8萬(wan) 元,主要原因是23年有人員退休調出,在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,保障部門正常運轉的各項商品服務支出等減少;項目支出23.14萬(wan) 元,比2023年減少6.06萬(wan) 元,主要原因是安全監管經費減少,編外人員經費減少。
豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.7萬(wan) 元,比2023年減少0.3 萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用 0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務接待費1萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平;公務用車運行維護費2.7萬(wan) 元,比2023年減少0.3萬(wan) 元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求;公務用車購置費0萬(wan) 元,與(yu) 2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費42.90萬(wan) 元,比上年減少4.65萬(wan) 元,主要原因為(wei) 人員變動導致。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wan) 元:政府采購貨物預算0萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量23.14萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛,其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:蔡光鴻 聯係方式:023-70711785