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[ 索引號 ] 115002300086898343/2024-00108 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 115002300086898343/2024-00108
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心為(wei) 豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 下屬副科級財政金額撥款公益一類事業(ye) 單位。主要職能職責為(wei) :1.宣傳(chuan) 貫徹國家、市、縣有關(guan) 工程質量的法律法規、條例製度、政策規定和技術標準。2.跟蹤監測、指導工程責任主體(ti) 單位執行建設法律法規和工程強製性標準;負責建設、勘察、設計、施工、監理、質量檢測機構等相關(guan) 單位資質、人員資格等信息的現場核對和質量行為(wei) 核查工作;開展施工企業(ye) 等質量行為(wei) 評價(jia) 工作。3.執行有關(guan) 行業(ye) 技術標準,負責對建設單位組織的工程重要分部及竣工驗收組織形式、驗收程序、相關(guan) 資料、形成的質量評定文件提供技術指導和技術服務。4.負責對進入現場的混凝土預製構件、預拌混凝土、預拌砂漿及其他影響結構安全或重要使用功能的建築材料、構配件等進行跟蹤監測和質量技術指導。5.負責預製構件、預拌商品混凝土、預拌砂漿等生產(chan) 企業(ye) 執行國家和地方標準、規範、質量責任製等方麵的技術指導和技術服務。6.開展調查研究,分析工程質量形勢,總結工程質量工作經驗,提出加強建設工程質量監管的可行性建議,為(wei) 建設行政主管部門對質量監管、決(jue) 策提供技術支撐和技術服務。7.承擔建築節能(綠色建築)施工技術指導和技術服務職責,為(wei) 建築能效測評等提供前期服務工作。8.受理個(ge) 人、單位和社會(hui) 組織有關(guan) 建設工程保修期範圍內(nei) 質量方麵的投訴,指導建設單位、施工企業(ye) 按照相關(guan) 法規履行保修義(yi) 務,維護人民群眾(zhong) 利益和社會(hui) 和諧穩定。9.參與(yu) 其他原因出現的工程質量事故調查,為(wei) 相關(guan) 部門對事故的決(jue) 策處理提供技術服務。10.負責工程創新創優(you) 的技術指導和技術服務,做好新型建築材料和新技術、新工藝的推廣應用。11.完成縣住建委交辦的其他工作。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣建設工程質量服務中心設4個(ge) 內(nei) 設機構:即綜合科、房建科、市政科、建築材料科。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計541.36萬(wan) 元,支出總計541.36萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算追加。

2.收入情況。2023年度收入合計541.36萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算追加。

其中:財政撥款收入541.36萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計541.36萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算支付。

其中:基本支出520.76萬(wan) 元,占96.19%;項目支出20.60萬(wan) 元,占3.81%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計541.36萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%。主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算支付。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入541.36萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%。主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算追加。較年初預算數增加63.99萬(wan) 元,增長13.40%。主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算追加。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出541.36萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.13萬(wan) 元,增長22.14%。主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,工資福利、社保醫保等費用支出增加,對2021年職工超額績效進行了清算支付。較年初預算數增加63.99萬(wan) 元,增長13.40%。主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,年中對工資福利、社保醫保等費用進行了預算調整,對2021年職工超額績效進行了清算追加。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出64.91萬(wan) 元,占11.99%,較年初預算數增加5.81萬(wan) 元,增長9.83%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,社保、年金支出增加。

2)衛生健康支出24.02萬(wan) 元,占4.44%,較年初預算數增加0.02萬(wan) 元,增長0.08%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,醫保支出增加。

3)城鄉(xiang) 社區支出429.76萬(wan) 元,占79.38%,較年初預算數增加58.14萬(wan) 元,增長15.65%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,工資福利、社保醫保等支出增加,對2021年職工超額績效進行了清算支付。

4住房保障支出22.67萬(wan) 元,占4.19%,較年初預算數增加0.02萬(wan) 元,增長0.09%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,住房公積金支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出520.76萬(wan) 元。其中:人員經費459.92萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加75.50萬(wan) 元,增長19.64%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,工資福利、社保醫保等支出增加,對2021年職工超額績效進行了清算支付。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保、醫保、年金、公積金等支出。公用經費60.84萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加13.35萬(wan) 元,增長28.11%,主要原因是年中通過人才考核招聘職工1名,2022年4月從(cong) 城建中心分流6人到單位,2023年公用經費預算支出為(wei) 12個(ge) 月。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、維修費、公務接待費等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度“三公”經費支出共計3.05萬(wan) 元,較年初預算數減少4.95萬(wan) 元,下降61.88%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。較上年支出數減少1.01萬(wan) 元,下降24.88%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。

(二)“三公”經費分項支出情況

本單位2023年度未發生因公出國(境)支出。

本單位2023年度未發生公務車購置支出。

公務車運行維護費2.87萬(wan) 元,主要用於(yu) 在建工程基礎和主體(ti) 結構質量巡查監督,質量抽測等工作用車所需車輛油料費、車輛保險費、維修費等支出。費用支出較年初預算數減少4.13萬(wan) 元,下降59.00%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。較上年支出數減少1.06萬(wan) 元,下降26.97%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約。

公務接待費0.18萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待上級相關(guan) 部門檢查指導工作。費用支出較年初預算數減少0.82萬(wan) 元,下降82.00%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴(yan) 格遵守公務接待開支範圍和開支標準,嚴(yan) 格控製陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加0.05萬(wan) 元,增長38.46%,主要原因是市總站檢查指導工作次數增加,接待費相應增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待3批次18人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費100.00元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費2.87萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減,主要原因是本年度無會(hui) 議支出發生。本年度培訓費支出0.22萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.01萬(wan) 元,增長4.76%,主要原因是單位新增職工1名,培訓費支出增加

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

按照部門決(jue) 算列報口徑,我單位不在機關(guan) 運行經費統計範圍之內(nei) 。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車1輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對1個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金20.6萬(wan) 元

1. 績效自評表

2023年度二級項目績效自評表
項目名稱: 質量管理專項經費 項目編碼: 50023022T000000140487 自評總分: 100

項目主管部門: 604-豐都縣住房和城鄉建設委員會 財政歸口處室: 006-經建科 部門聯係人: 鄧順河 聯係電話: 13896751333
資金情況

年初預算數 全年(調整)預算數 全年執行數 執行率 執行率權重 執行率得分
年度總金額

206,000.00
206,000.00
206,000.00


其中:財政撥款

206,000.00
206,000.00
206,000.00 100 10 10
一般公共預算

206,000.00
206,000.00
206,000.00 100

績效目標
年初績效目標 全年(調整)績效目標 全年目標實際完成情況
1.開展質量專項檢查、采取“雙隨機一公開”模式巡查;2.加強對施工質量監督抽測;3.嚴格執行工程強製標準,確保建設工程基礎和主體結構安全可靠,加大住宅工程、公共建築、保障性住房監督檢查和抽測力度,確保重點工程的質量安全。
全部完成
績效指標
指標名稱 計量單位 指標性質 指標值 全年完成值 偏離度(%) 得分係數(%) 指標權重 指標得分 是否核心指標 說明
工程質量監督項目 85 85 0 100 25 25
在建工程質量監督項目竣工合格率 % 95 95 0 100 10 10
工程質量管理監督員培訓 1 1 0 100 10 10
全縣在建工程質量抽測費 萬元/年 20.6 20.6 0 100 15 15
保障在建工程建設質量達標率 % 98 98 0 100 20 20
群眾滿意率 % 96 96 0 100 5 5
項目主管部門滿意率 % 96 96 0 100 5 5

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個(ge) 人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

曾幸瓊   023-70703019

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