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[ 索引號 ] 115002300086898343/2024-00107 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 發布日期 ] 2024-09-26
[ 索引號 ] 115002300086898343/2024-00107
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣住房和城鄉建設委員會
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 發布日期 ] 2024-09-26

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊 2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊以縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 名義(yi) ,統一行使住房和城鄉(xiang) 建設、人民防空領域的行政處罰權及與(yu) 之相關(guan) 的行政檢查、行政強製權等執法職能。

(一)承擔全縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法的組織協調,組織開展有關(guan) 專(zhuan) 項執法、跨區域執法。參與(yu) 擬訂住房和城鄉(xiang) 建設、人民防空領域的行政執法管理製度,落實執法標準規範。

(二)承擔房屋建築和市政基礎設施工程的工程質量、安全生產(chan) 違法行為(wei) 的執法職能。

(三)承擔房屋建築和市政基礎設施工程的建築市場、工程造價(jia) 、城建檔案、從(cong) 業(ye) 人員等建築業(ye) 領域違法行為(wei) 的執法職能。

(四)承擔房屋建築和市政基礎設施工程的勘察、設計違法行為(wei) 的執法職能。

(五)承擔房地產(chan) 開發建設、房地產(chan) 交易、房地產(chan) 中介等房地產(chan) 業(ye) 領域違法行為(wei) 的執法職能。

(六)承擔住房保障、物業(ye) 管理、裝飾裝修、城鎮房屋使用安全違法行為(wei) 的執法職能。

(七)承擔城市管線、城鎮排水違法行為(wei) 的執法職能。

(八)承擔人民防空違法行為(wei) 的執法職能。

(九)承擔建設工程消防設計審查驗收環節違法行為(wei) 的執法職能。

(十)承擔住房和城鄉(xiang) 建設行政執法有關(guan) 信訪、投訴舉(ju) 報受理工作。

(十一)承擔住房和城鄉(xiang) 建設行政執法有關(guan) 的應急工作。

(十二)指導鄉(xiang) 鎮(街道)住房和城鄉(xiang) 建設行政執法工作。

(十三)完成縣委、縣政府和縣住建委交辦的其他任務。

(二)機構設置

本單位為(wei) 縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui) 管理的行政執法機構,機構規格副科級。財政全額撥款的公益一類參公事業(ye) 單位。根據上述職責,豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊設綜合科、法製科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊5個(ge) 內(nei) 設機構。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明。

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計359.00萬(wan) 元,支出總計359.00萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加98.01萬(wan) 元,增長37.55%,主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計314.71萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加53.72萬(wan) 元,增長20.58%,主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,相關(guan) 財政撥款收入增加。其中:財政撥款收入314.71萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 44.29萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計359.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.01萬(wan) 元,增長37.55%,主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年支出增加。其中:基本支出321.80萬(wan) 元,占89.64%;項目支出37.20萬(wan) 元,占10.36%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計359.00萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加98.01萬(wan) 元,增長37.55%。主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年收支增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入314.71萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加53.72萬(wan) 元,增長20.58%。主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年收入增加。較年初預算數減少43.80萬(wan) 元,下降12.22%。主要原因是年底調整社保、公積金指標,將相關(guan) 指標調整至年初結轉結餘(yu) 。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 44.29萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出359.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加98.01萬(wan) 元,增長37.55%。主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年收支增加。較年初預算數增加0.49萬(wan) 元,增長0.14%。主要原因是年中預算調整,新增新招錄公務員工資、公用經費等。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出55.99萬(wan) 元,占15.60%,較年初預算數增加49.09萬(wan) 元,增長711.45%,主要原因是年初預算時,將相關(guan) 支出錯誤填列到城鄉(xiang) 社區支出。

2)衛生健康支出8.66萬(wan) 元,占2.41%,較年初預算數增加8.66萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是年初預算時,將相關(guan) 支出錯誤填列到城鄉(xiang) 社區支出。

3)城鄉(xiang) 社區支出285.65萬(wan) 元,占79.57%,較年初預算數減少65.96萬(wan) 元,下降18.76%,主要原因是年初預算時,將住房保障支出、衛生健康支出、部分社會(hui) 與(yu) 就業(ye) 支出錯誤填列到本支出。

4住房保障支出8.71萬(wan) 元,占2.42%,較年初預算數增加8.71萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是年初預算時,將相關(guan) 支出錯誤填列到城鄉(xiang) 社區支出。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出321.80萬(wan) 元。其中:人員經費274.72萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加59.10萬(wan) 元,增長27.41%,主要原因是社保公積金基數調整、當年新招錄兩(liang) 名公務員,導致當年收入增加。人員經費用途主要包括在職人員工資福利、社保、公積金等;公用經費47.08萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1.71萬(wan) 元,增長3.77%,主要原因是當年新招錄兩(liang) 名公務員,新增公用經費。公用經費用途主要包括差旅費、郵電費、勞務費、公務車運行費等。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減本年支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬(wan) 元,基本支出0.00萬(wan) 元,項目支出0.00萬(wan) 元

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度三公經費支出共計3.00萬(wan) 元,較年初預算數減少1.00萬(wan) 元,下降25.00%,主要原因是我單位嚴(yan) 格管控三公經費支出,當年未發生公務接待費。較上年支出數增加2.48萬(wan) 元,增長476.92%,主要原因是公務車年限太長,功能老化,本年度發生四次大修。導致三公經費較2022年增加。

(二)三公經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬(wan) 元費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車購置費0.00萬(wan) 元費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

公務車運行維護費3.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 本年度檢查工地等工作產(chan) 生的油費、維修維護費,以及本年度的車輛保險費和年檢費用。支出較年初預算數無增減較上年支出數增加2.48萬(wan) 元,增長476.92%,主要原因是公務車年限太長,功能老化,本年度發生四次大修。公務接待費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數減少1.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是我單位嚴(yan) 格管控三公經費支出,當年未發生公務接待費。較上年支出數無增減

(三)三公經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 2輛;國內(nei) 公務接待0批次0人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費1.50萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數無增減。本年度培訓費支出0.66萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.55萬(wan) 元,增長500.00%,主要原因是本年度新增監督員培訓和執法培訓

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出47.08萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支差旅費、郵電費、勞務費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加1.71萬(wan) 元,增長3.77%,主要原因是本年度新招錄兩(liang) 名公務員,相關(guan) 開支增加。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20231231日,本單位共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出0.00萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額0.00萬(wan) 元,占政府采購支出總額的0 %

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據預算績效管理要求,我單位對2個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金37.2萬(wan) 元

2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

2023年安全管理專(zhuan) 項經費

項目編碼:

50023023T000002840723

自評總分:

100.00



項目主管部門:

604-豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui)

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

徐海權

聯係電話:

13709466685

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額



220,000.00


200,000.00


200,000.00




其中:財政撥款



220,000.00


200,000.00


200,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



220,000.00


200,000.00


200,000.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

對全縣房屋、市政工程安全生產(chan) 監督、房屋裝飾裝修執法,以及建築市場、勘察設計、工程造價(jia) 、工程質量、城建檔案、從(cong) 業(ye) 人員等建築業(ye) 領域,城市房地產(chan) 開發建設、房地產(chan) 交易、房地產(chan) 中介、住房保障、物業(ye) 管理、城市房屋使用安全等房地產(chan) 業(ye) 領域,人民防空領域,城市管線、城市排水領域的行政執法,保障我縣建築安全生產(chan) 工作順利開展,為(wei) 財政征收非稅收入。


對全縣房屋、市政工程安全生產(chan) 監督、房屋裝飾裝修執法,以及建築市場、勘察設計、工程造價(jia) 、工程質量、城建檔案、從(cong) 業(ye) 人員等建築業(ye) 領域,城市房地產(chan) 開發建設、房地產(chan) 交易、房地產(chan) 中介、住房保障、物業(ye) 管理、城市房屋使用安全等房地產(chan) 業(ye) 領域,人民防空領域,城市管線、城市排水領域的行政執法,保障我縣建築安全生產(chan) 工作順利開展,為(wei) 財政征收非稅收入。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

全年執法檢查工地數量

40

40

0

100

10

10


智慧工地創建數量

個(ge) (台、套、件、輛)

40

40

0

100

20

20


完成時限

1

1

0

100

10

10


安全管理培訓人員數量

人/次

1000

1000

0

100

10

10


安全事故率

0

0

0

100

15

15


起重機械檢查執法數量

台套

200

200

0

100

10

10


執法對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10


全年投入

萬(wan) 元

90

90

0

100

5

5


2023年度二級項目績效自評表


項目名稱:

豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設行政執法支隊編外人員經費

項目編碼:

50023023T000003458981

自評總分:

100.00



項目主管部門:

604-豐(feng) 都縣住房和城鄉(xiang) 建設委員會(hui)

財政歸口處室:

006-經建科

部門聯係人:

張磊

聯係電話:

18108366061

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額



72,000.00


432,000.00


432,000.00




其中:財政撥款



72,000.00


432,000.00


432,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算



72,000.00


432,000.00


432,000.00

100



績效目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

對全縣房屋、市政工程安全生產(chan) 監督、房屋裝飾裝修執法,以及建築市場、勘察設計、工程造價(jia) 、工程質量、城建檔案、從(cong) 業(ye) 人員等建築業(ye) 領域,城市房地產(chan) 開發建設、房地產(chan) 交易、房地產(chan) 中介、住房保障、物業(ye) 管理、城市房屋使用安全等房地產(chan) 業(ye) 領域,人民防空領域,城市管線、城市排水領域的行政執法,保障我縣建築安全生產(chan) 工作順利開展,為(wei) 財政征收非稅收入。


對全縣房屋、市政工程安全生產(chan) 監督、房屋裝飾裝修執法,以及建築市場、勘察設計、工程造價(jia) 、工程質量、城建檔案、從(cong) 業(ye) 人員等建築業(ye) 領域,城市房地產(chan) 開發建設、房地產(chan) 交易、房地產(chan) 中介、住房保障、物業(ye) 管理、城市房屋使用安全等房地產(chan) 業(ye) 領域,人民防空領域,城市管線、城市排水領域的行政執法,保障我縣建築安全生產(chan) 工作順利開展,為(wei) 財政征收非稅收入。

績效指標

指標名稱

計量單位

指標性質

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分係數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說明

完成時限

1

1

0

100

40

40


安全事故率

0

0

0

100

30

30


執法對象滿意度

%

90

90

0

100

10

10


全年投入

萬(wan) 元

7.2

7.2

0

100

10

10


(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia)

(三)財政績效評價(jia) 情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(ye) 收入指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(ye) 單位收到的財政專(zhuan) 戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(五)使用非財政撥款結餘(yu) 指單位在當年的財政撥款收入事業(ye) 收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘(yu) 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)結餘(yu) 分配指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(八)年末結轉和結餘(yu) 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(九)基本支出指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guan) 運行經費為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十六)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:023-70702811


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