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| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2025-00008 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣醫療保障局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 索引號 ] | 11500230MB16313731/2025-00008 |
| [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 |
| [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣醫療保障局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-05 |
| [ 發布日期 ] | 2025-03-05 |
豐(feng) 都縣醫療保障局2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障製度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關(guan) 規劃、政策措施、標準並組織實施。
2、貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,承擔醫療保障基金安全防控監管責任,推進醫療保障基金支付方式改革。
3、貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險製度。
4、貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機製。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。
5、貫徹執行藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。
6、負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jia) 和信息披露製度,監督管理納入醫保範圍內(nei) 的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。
7、負責醫療保障經辦管理,公共服務體(ti) 係和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guan) 係轉移接續製度。
8、負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。
9、完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
10、職能轉變。豐(feng) 都縣醫療保障局要認真落實城鄉(xiang) 居民基本醫療保險和大病保險相關(guan) 製度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiang) 統籌的多層次醫療保障體(ti) 係,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾(zhong) 就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
11、與(yu) 有關(guan) 部門的職責分工。豐(feng) 都縣醫療保障局要建立與(yu) 豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 、豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 、豐(feng) 都縣市場監督管理局、豐(feng) 都縣稅務局等部門的溝通協商機製,加強製度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
(二)單位構成。
納入2025年部門預算編製的二級單位包括:豐(feng) 都縣醫療保障局(本級)、豐(feng) 都縣醫療保障事務中心。
豐(feng) 都縣醫療保障局內(nei) 設辦公室、醫藥服務管理科、綜合監管科3個(ge) 科室。
豐(feng) 都縣醫療保障事務中心內(nei) 設綜合科、基金財務科、參保科、職工審核結算科、居民審核結算科、特病和異地就醫科、醫療救助科、網絡信息科、醫藥采購服務科9個(ge) 科室。
二、部門收支總體(ti) 情況
(一)收入預算:2025年年初預算數6576.2萬(wan) 元,其中:一般公共預算撥款6576.2萬(wan) 元,政府性基金預算撥款0萬(wan) 元,國有資本經營預算撥款0萬(wan) 元,事業(ye) 收入0萬(wan) 元,事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元,其他收入0萬(wan) 元。收入較去年減少9.41萬(wan) 元,主要是離休幹部醫療費等項目支出減少9.41萬(wan) 元。
(二)支出預算:2025年年初預算數6576.2萬(wan) 元,其中:一般公共服務支出6576.2萬(wan) 元,教育支出0萬(wan) 元,社會(hui) 保障和就業(ye) 支出88.17萬(wan) 元,衛生健康支出6442.26萬(wan) 元,住房保障支出45.77萬(wan) 元。支出較去年減少68.57萬(wan) 元,主要是基本支出增加52.85萬(wan) 元,項目支出減少121.42萬(wan) 元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6576.2萬(wan) 元,一般公共預算財政撥款支出6576.2萬(wan) 元,比2024年減少68.57萬(wan) 元。其中:基本支出665.21萬(wan) 元,比2024年增加52.85萬(wan) 元,主要原因是新增兩(liang) 名工作人員及五險繳費基數正常上漲等,主要用於(yu) 保障在職人員工資福利及社會(hui) 保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5910.99萬(wan) 元,比2024年減少121.42萬(wan) 元,主要原因是離休幹部醫療費、醫療救助等項目資金減少,主要用於(yu) 城鄉(xiang) 醫療救助、區級公務員醫療、離休幹部醫療費等重點工作。
豐(feng) 都縣醫療保障局部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
豐(feng) 都縣醫療保障局部門2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.7萬(wan) 元,比2024年增加0萬(wan) 元。其中:因公出國(境)費用0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務接待費3萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元;公務用車運行維護費 2.7萬(wan) 元,比2024年減少萬(wan) 元;公務用車購置費0萬(wan) 元,比2024年減少0萬(wan) 元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費665.21萬(wan) 元,比上年增加52.85萬(wan) 元,主要原因為(wei) 新增兩(liang) 名工作人員及繳費基數正常上漲。主要用於(yu) 辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(hui) 議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.5萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬(wan) 元:政府采購貨物預算0.5萬(wan) 元、政府采購工程預算0萬(wan) 元、政府采購服務預算0萬(wan) 元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及資金量5910.99萬(wan) 元。
(四)國有資產(chan) 占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車 0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專(zhuan) 業(ye) 性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯係人:李雲(yun) 淑 聯係方式:023-81858113