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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2024-00026 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 發布日期 ] 2024-09-25
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2024-00026
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 發布日期 ] 2024-09-25

豐(feng) 都縣醫療保障事務中心2023年度決(jue) 算公開說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

宗旨:提供醫療保障經辦服務,促進醫療保障事業(ye) 發展。

主要職責任務:承擔醫療保障相關(guan) 事務性、技術性等具體(ti) 工作。

具體(ti) 職責任務:

1. 貫徹執行醫療保障法律、法規和方針政策,指導基層醫療保險經辦機構規範、有序開展醫療保障經辦服務業(ye) 務。

2. 承擔醫療保險、生育保險、長期護理保險的參保登記、個(ge) 人權益記錄、待遇支付等工作。

3. 承擔醫療保險、生育保險、長期護理保險、醫療救助基金的預算、決(jue) 算,醫療保障費用審核、結算工作。

4. 承擔醫藥機構醫保服務協議具體(ti) 事務工作。

5. 承擔公務員醫療補助具體(ti) 事務工作。

6. 承擔困難群眾(zhong) 醫療救助相關(guan) 工作。

7. 承擔醫療保障信息化建設、網絡信息安全相關(guan) 工作。

8. 承擔指導大額、大病醫療保險業(ye) 務經辦工作。

9. 承擔縣醫療保障局交辦的其他工作任務。

以上具體(ti) 職責任務均屬基本公益服務。

(二)機構設置

根據上述職責,豐(feng) 都縣醫療保障事務中心設下列8個(ge) 內(nei) 設機構。

1.綜合科。負責中心日常運轉、綜合協調工作,承擔文電、檔案、保密、會(hui) 務、信訪、政府采購、國有資產(chan) 管理、後勤保障等工作;承擔黨(dang) 建、機構編製、人事、應急管理、安全、黨(dang) 風廉政、j9九游会网页版登录入口等工作;聯係工會(hui) 、共青團、婦聯等群團工作;參與(yu) 轄區內(nei) 醫療保險協議服務機構定點資格認定;承擔指導協議定點醫藥機構執行相關(guan) 政策、服務協議的具體(ti) 事務工作;負責醫保業(ye) 務檔案管理相關(guan) 工作。

2.基金財務科。負責醫療保障基金的年度預決(jue) 算;負責醫療保障基金核算與(yu) 賬務處理;負責醫療保障基金上解下撥的協調、調度與(yu) 撥付;負責醫療保障基金收支管理、匯總、報送等工作;承擔中心財務管理相關(guan) 工作;參與(yu) 調查核實定點醫藥機構和參保人員違規違紀行為(wei) 、舉(ju) 報投訴相關(guan) 工作;協助相關(guan) 部門處理騙取醫保基金舉(ju) 報投訴案件;負責內(nei) 部控製、內(nei) 部審計和稽核等工作;參與(yu) 監督定點醫藥機構藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行情況。

3.參保科。負責醫療保險、生育保險、長期護理保險的參保登記、征繳計劃各項業(ye) 務經辦;負責參保人員醫保繳費年限認定;負責參保單位人員年度工資總額申報及繳費基數核定;負責公務員醫療補助資金征繳;負責辦理跨醫保關(guan) 係統籌範圍轉移接續;負責指導基層醫療保險經辦機構業(ye) 務經辦等工作。

4.職工審核結算科。參與(yu) 醫療保險基金支付方式改革;負責定點醫藥機構職工醫療保險費用的審核結算;負責生育保險待遇、職工長期護理保險、公務員醫療補助、離休幹部醫療等費用審核結算相關(guan) 工作;負責職工醫保基金運行情況統計分析和動態監測;負責指導職工大額醫療保險業(ye) 務經辦工作;協助做好二等乙級傷(shang) 殘軍(jun) 人支付審核工作。

5.居民審核結算科。參與(yu) 醫療保險基金支付方式改革;負責定點醫藥機構城鄉(xiang) 居民醫療保險費用的審核結算;負責城鄉(xiang) 居民長期護理保險費用審核結算相關(guan) 工作;負責城鄉(xiang) 居民醫保基金運行情況統計分析和動態監測;負責指導城鄉(xiang) 居民大病醫療保險業(ye) 務經辦工作。

6.特病和異地就醫科。承擔醫療保險參保人員特殊疾病的申報、鑒定相關(guan) 工作;負責指導定點醫療機構特殊疾病管理;負責特殊疾病人員定點醫療機構認定相關(guan) 事務工作;負責特殊疾病待遇資格審核具體(ti) 事務工作;負責醫療保險異地就醫管理的具體(ti) 事務工作。

7.醫療救助科。負責醫療救助費用審核結算的具體(ti) 事務工作;負責醫療救助信息動態管理及指定醫療救助對象資格確認的具體(ti) 事務工作;協助承擔醫療保障扶貧等工作。

8.網絡信息科。負責醫療保障信息化建設、網絡信息安全相關(guan) 工作;負責醫保信息係統權限管理及日常維護工作;負責指導定點醫藥機構信息化建設等工作。

9. 醫藥采購服務科。負責執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準,執行醫保目錄準入談判相關(guan) 規則;負責執行藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策;負責醫藥價(jia) 格信息監測等事務工作。

二、單位決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計446.18萬(wan) 元,支出總計446.18萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。

2.收入情況。2023年度收入合計446.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是.本單位自2023年起獨立記賬、核算。其中:財政撥款收入446.18萬(wan) 元,占100.00%;事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營收入0.00萬(wan) 元,占0.00%;其他收入0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計446.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。其中:基本支出446.18萬(wan) 元,占100.00%;項目支出0.00萬(wan) 元,占0.00%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計446.18萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%。主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入446.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%。主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。較年初預算數減少19.58萬(wan) 元,下降4.20%。主要原因是縣財政局年中追減公用經費。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出446.18萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加446.18萬(wan) 元,增長100.00%。主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。較年初預算數減少19.58萬(wan) 元,下降4.20%。主要原因是縣財政局年中追減公用經費。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出57.31萬(wan) 元,占12.84%,較年初預算數無增減。

2)衛生健康支出365.84萬(wan) 元,占81.99%,較年初預算數減少6.93萬(wan) 元,下降1.86%,主要原因是縣財政局年中追減公用經費。

3住房保障支出23.03萬(wan) 元,占5.16%,較年初預算數減少9.65萬(wan) 元,下降29.53%,主要原因是年中追減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出446.18萬(wan) 元。其中:人員經費378.96萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加378.96萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費67.22萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加67.22萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立記賬、核算。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會(hui) 經費、手續費、其他商品服務支出等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度三公經費支出共計0.35萬(wan) 元,較年初預算數減少4.65萬(wan) 元,下降93.00%,主要原因是接待費降低,公務車運行費用在局機關(guan) 列支。較上年支出數增加0.35萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立核算、記賬。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國(境)費用,與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費用,與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費0.00萬(wan) 元,費用支出較年初預算數減少3.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是公務車運行費用在局機關(guan) 列支。較上年支出數無增減。

公務接待費0.35萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待飛行檢查和市局調研。費用支出較年初預算數減少1.65萬(wan) 元,下降82.50%,主要原因是實際接待費較預估接待人次、費用減少。較上年支出數增加0.35萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立核算、記賬。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 0輛;國內(nei) 公務接待2批次38人,其中:國內(nei) 外事接待2批次,38人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費92.37元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費0萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出0.12萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.12萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立核算、記賬。本年度培訓費支出0.00萬(wan) 元,與(yu) 上年持平。

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本單位機關(guan) 運行經費支出67.22萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支公務車運行、其他交通費、辦公費、水電費、物管費、郵電費、公務接待費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數增加67.22萬(wan) 元,增長100.00%,主要原因是本單位自2023年起獨立核算、記賬。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

因醫保局與(yu) 醫保中心兩(liang) 塊牌子一套人員,在2023年以前兩(liang) 個(ge) 單位合並會(hui) 計核算,資產(chan) 均計入醫保局,我單位資產(chan) 未納入部門決(jue) 算報表。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項,無相關(guan) 經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

涉及項目資金0.00萬(wan) 元。

(二)單位績效評價(jia) 情況

我單位未組織開展績效評價(jia) 。

(三)財政績效評價(jia) 情況

縣財政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

李雲(yun) 淑023-81858113


收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

446.18

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出


八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

57.31



九、衛生健康支出

365.84



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出




十二、農(nong) 林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

23.03



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

446.18

本年支出合計

446.18

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)


年末結轉和結餘(yu)


總計

446.18

總計

446.18

備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開單位:重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

446.18

446.18







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

57.31

57.31







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

57.31

57.31







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

38.21

38.21







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

19.10

19.10







210

衛生健康支出

365.84

365.84







21011

行政事業(ye) 單位醫療

19.60

19.60







2101101

行政單位醫療

12.49

12.49







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

7.11

7.11







21015

醫療保障管理事務

346.24

346.24







2101501

行政運行

346.24

346.24







221

住房保障支出

23.03

23.03







22102

住房改革支出

23.03

23.03







2210201

住房公積金

23.03

23.03







備注:1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

446.18

446.18





208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

57.31

57.31





20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

57.31

57.31





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

38.21

38.21





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

19.10

19.10





210

衛生健康支出

365.84

365.84





21011

行政事業(ye) 單位醫療

19.60

19.60





2101101

行政單位醫療

12.49

12.49





2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

7.11

7.11





21015

醫療保障管理事務

346.24

346.24





2101501

行政運行

346.24

346.24





221

住房保障支出

23.03

23.03





22102

住房改革支出

23.03

23.03





2210201

住房公積金

23.03

23.03





備注:1.本表反映單位本年度各項支出情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心




公開04表




單位:萬(wan) 元

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

446.18

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出







八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

57.31

57.31





九、衛生健康支出

365.84

365.84





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出







十二、農(nong) 林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

23.03

23.03





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

446.18

本年支出合計

446.18

446.18



年初財政撥款結轉和結餘(yu)


年末財政撥款結轉和結餘(yu)





一般公共預算財政撥款







政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

446.18

總計

446.18

446.18



備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

446.18

446.18


208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

57.31

57.31


20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

57.31

57.31


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

38.21

38.21


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

19.10

19.10


210

衛生健康支出

365.84

365.84


21011

行政事業(ye) 單位醫療

19.60

19.60


2101101

行政單位醫療

12.49

12.49


2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

7.11

7.11


21015

醫療保障管理事務

346.24

346.24


2101501

行政運行

346.24

346.24


221

住房保障支出

23.03

23.03


22102

住房改革支出

23.03

23.03


2210201

住房公積金

23.03

23.03


備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心





公開06表





單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

378.96

302

商品和服務支出

65.39

310

資本性支出

1.83

30101

基本工資

69.37

30201

辦公費

3.91

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

66.18

30202

印刷費


31002

辦公設備購置

1.83

30103

獎金

117.37

30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費

15.78

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.07

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

41.62

30206

電費

2.37

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

19.10

30207

郵電費

8.40

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

12.82

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費

1.80

31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

5.10

30211

差旅費


31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

23.03

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

8.60

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助


30215

會(hui) 議費

0.12

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.35

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費


31204

費用補貼


30307

醫療費補助


30227

委托業(ye) 務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

27.31

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金


30229

福利費


399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費


39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

21.06

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出


39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

378.96

公用經費合計

67.22

備注:1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本單位無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開單位: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障事務中心



單位:萬(wan) 元

預算數

決(jue) 算數

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

67.22

(一)支出合計

0.35

0.35

(一)行政單位


1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位

67.22

2.公務用車購置及運行維護費



五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)


(2)公務用車運行維護費



1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

0.35

0.35

2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費

0.35

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車


(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)


六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

2

(一)政府采購支出合計


其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出


6.國內(nei) 公務接待人次(人)

38

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額


8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額


二、會(hui) 議費

0.12



三、培訓費




備注:1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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