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[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2024-00024 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 發布日期 ] 2024-09-25
[ 索引號 ] 11500230MB16313731/2024-00024
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣醫療保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 發布日期 ] 2024-09-25

豐(feng) 都縣醫療保障局2023年度部門決(jue) 算公開說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家和重慶市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障製度的法律法規、政策、規章、規劃和標準。擬訂本縣相關(guan) 規劃、政策措施、標準並組織實施。

2.貫徹執行重慶市醫療保障基金監督管理辦法,承擔醫療保障基金安全防控監管責任,推進醫療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執行重慶市醫療保障籌資和待遇政策;貫徹推進重慶市長期護理保險製度。

4.貫徹實施藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準,建立動態調整機製。貫徹執行醫保目錄準入地方談判規則。

5.貫徹執行藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。貫徹執行重慶市藥品、醫用耗材的招標采購政策。

6.負責組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價(jia) 和信息披露製度,監督管理納入醫保範圍內(nei) 的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。

7.負責醫療保障經辦管理,公共服務體(ti) 係和信息化建設。負責落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guan) 係轉移接續製度。

8.負責局機關(guan) 和所屬單位的安全監管、信訪穩定和醫療保障扶貧工作。

9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

10.職能轉變。豐(feng) 都縣醫療保障局要認真落實城鄉(xiang) 居民基本醫療保險和大病保險相關(guan) 製度,推進落實覆蓋全民、城鄉(xiang) 統籌的多層次醫療保障體(ti) 係,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥三醫聯動改革,更好保障人民群眾(zhong) 就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

11.與(yu) 有關(guan) 部門的職責分工。豐(feng) 都縣醫療保障局要建立與(yu) 豐(feng) 都縣發展和改革委員會(hui) 、豐(feng) 都縣衛生健康委員會(hui) 、豐(feng) 都縣市場監督管理局、豐(feng) 都縣稅務局等部門的溝通協商機製,加強製度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

(二)機構設置

豐(feng) 都縣醫療保障局設下列3個(ge) 內(nei) 設機構:

1.辦公室。負責機關(guan) 日常運轉,承擔黨(dang) 群、安全、保密、信訪、人事編製、機要、信息、宣傳(chuan) 、檔案、j9九游会网页版登录入口、議提案辦理、後勤保障等工作。推進醫療保障信息化建設,承擔醫療保障統計,機關(guan) 和所屬單位財政預決(jue) 算、財務、內(nei) 部審計,醫療保障基金的管理、支付、會(hui) 計核算工作。

2.醫藥服務管理科。負責醫療保障參保籌資和待遇、醫療救助、大病保險和各項補充保險的管理工作。負責長期護理保險的管理工作。負責縣管政府定價(jia) 的醫保相關(guan) 醫療服務價(jia) 格合理確定和動態調整工作。負責醫保目錄的貫徹實施和管理工作。負責醫療保障關(guan) 係轉移接續管理工作。負責本縣定點醫藥機構、異地就醫、醫療保障支付方式改革的管理工作。負責貫徹執行藥品、醫用耗材的招標采購政策。負責醫療保障扶貧工作。

3.綜合監管科。擬訂全縣醫療保障事業(ye) 發展規劃並組織實施。貫徹落實醫療保障基金監督管理辦法,負責醫療保障基金的監督管理工作,建立健全醫療保障基金安全防控機製、醫療保障信用評價(jia) 體(ti) 係和信息披露製度。負責監督管理藥品、醫用耗材價(jia) 格和醫療服務項目、醫療服務設施收費標準執行。負責監督管理納入醫保支付範圍的醫療服務行為(wei) 和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為(wei) 。負責醫療保障政策法規宣傳(chuan) 及本單位行政執法監督、行政應訴等法律事務工作。

二、部門決(jue) 算情況說明

(一)收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

1.總體(ti) 情況。2023年度收入總計7399.49萬(wan) 元,支出總計7399.49萬(wan) 元。收支較上年決(jue) 算數增加1453.96萬(wan) 元,增長24.45%,主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。

2.收入情況。2023年度收入合計7214.19萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1299.08萬(wan) 元,增長21.96%,主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。其中:財政撥款收入7214.19萬(wan) 元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年初結轉和結餘(yu) 185.29萬(wan) 元。

3.支出情況。2023年度支出合計7368.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1442.90萬(wan) 元,增長24.35%,主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。其中:基本支出610.96萬(wan) 元,占8.29%;項目支出6757.25萬(wan) 元,占91.71%;經營支出0.00萬(wan) 元,占0.00%。此外,結餘(yu) 分配0.00萬(wan) 元。

4.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末結轉和結餘(yu) 31.28萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11.05萬(wan) 元,增長54.62%,主要原因是就業(ye) 局返還公益性崗位工資五險。

(二)財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2023年度財政撥款收、支總計7399.49萬(wan) 元。與(yu) 2022年相比,財政撥款收、支總計各增加1453.96萬(wan) 元,增長24.45%。主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決(jue) 算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7214.19萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1385.08萬(wan) 元,增長23.76%。主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。較年初預算數減少1331.09萬(wan) 元,下降15.58%。主要原因是.城鄉(xiang) 居民醫保財政配套資金納入財政代編決(jue) 算。此外,年初財政撥款結轉和結餘(yu) 185.29萬(wan) 元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7368.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加1528.90萬(wan) 元,增長26.18%。主要原因是2023年增加區級公務員(2022年公務員醫療使用曆年結餘(yu) )、離休幹部醫療費收支。較年初預算數減少1177.08萬(wan) 元,下降13.77%。主要原因是城鄉(xiang) 居民醫保財政配套資金納入財政代編決(jue) 算。

3.結轉結餘(yu) 情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結餘(yu) 31.28萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加11.05萬(wan) 元,增長54.62%,主要原因是就業(ye) 局返還公益性崗位工資五險。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用於(yu) 以下幾個(ge) 方麵:

1)社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 支出130.49萬(wan) 元,占1.77%,較年初預算數增加53.10萬(wan) 元,增長68.61%,主要原因是調整存量資金44.24萬(wan) 元和2023年較上年增加5名工作人員7個(ge) 月支出。

2)衛生健康支出7205.25萬(wan) 元,占97.79%,較年初預算數減少1219.66萬(wan) 元,下降14.48%,主要原因是城鄉(xiang) 居民醫保財政配套資金納入財政代編決(jue) 算。

3)資源勘探信息等支出0.00萬(wan) 元,占0.00%,較年初預算數減少3.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是年初預算編製功能科目選錯,年中調整。

4住房保障支出32.46萬(wan) 元,占0.44%,較年初預算數減少7.53萬(wan) 元,下降18.83%,主要原因是年中財政追減。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出610.96萬(wan) 元。其中:人員經費540.99萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加70.89萬(wan) 元,增長15.08%,主要原因是2023年較上年增加5名工作人員7個(ge) 月支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保障繳費等支出。公用經費69.96萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少9.56萬(wan) 元,下降12.02%,主要原因是年中財政追減指標,公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會(hui) 經費、手續費、其他商品服務支出等支出。

(五)政府性基金預算收支決(jue) 算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元,年末結轉結餘(yu) 0.00萬(wan) 元。本年收入0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少86.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是2023年無彩票公益金安排的支出用於(yu) 城鄉(xiang) 醫療救助的彩票公益金支出。本年支出0.00萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數減少86.00萬(wan) 元,下降100.00%,主要原因是2023年無彩票公益金安排的支出用於(yu) 城鄉(xiang) 醫療救助的彩票公益金支出。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體(ti) 情況說明

2023年度三公經費支出共計1.35萬(wan) 元,較年初預算數減少4.65萬(wan) 元,下降77.50%,主要原因是公務接待人次和次數比預計減少。較上年支出數減少1.78萬(wan) 元,下降56.87%,主要原因是推行綠色出行、節能減排降低車輛運行經費。

(二)“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位未發生因公出國(境)費用,與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

2023年度本單位未發生公務車購置費用,與(yu) 年初預算數和上年決(jue) 算數持平。

公務車運行維護費1.00萬(wan) 元,主要用於(yu) 車輛燃油費、路橋費、洗車費等支出。費用支出較年初預算數減少2.00萬(wan) 元,下降66.67%,主要原因是推行綠色出行、節能減排降低車輛運行經費。較上年支出數減少1.85萬(wan) 元,下降64.91%,主要原因是推行綠色出行、節能減排降低車輛運行經費。

公務接待費0.35萬(wan) 元,主要用於(yu) 接待飛行檢查和市局調研。費用支出較年初預算數減少2.65萬(wan) 元,下降88.33%,主要原因是公務接待人次和次數比預計減少。較上年支出數增加0.07萬(wan) 元,增長25.00%,主要原因是接待人次較上年增加。

(三)“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個(ge) 團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為(wei) 1輛;國內(nei) 公務接待2批次38人,其中:國內(nei) 外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費92.37元,車均購置費0萬(wan) 元,車均維護費1.00萬(wan) 元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會(hui) 議費和培訓費情況說明

本年度會(hui) 議費支出1.20萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.59萬(wan) 元,增長96.72%,主要原因是召開會(hui) 議次數較上年增加。本年度培訓費支出0.43萬(wan) 元,較上年決(jue) 算數增加0.29萬(wan) 元,增長207.14%,主要原因是培訓次數、人數較上年增加

(二)機關(guan) 運行經費情況說明

2023年度本部門機關(guan) 運行經費支出69.96萬(wan) 元,機關(guan) 運行經費主要用於(yu) 開支公務車運行、其他交通費、辦公費、水電費等。機關(guan) 運行經費較上年支出數減少9.56萬(wan) 元,下降12.02%,主要原因是財政年中追減公用經費。

(三)國有資產(chan) 占用情況說明

截至20231231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車0輛,離退休幹部用車0輛。單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上專(zhuan) 用設備(不含車輛)0台(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額40.84萬(wan) 元,其中:政府采購貨物支出40.84萬(wan) 元、政府采購工程支出0.00萬(wan) 元、政府采購服務支出0.00萬(wan) 元。授予中小企業(ye) 合同金額40.84萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(ye) 合同金額40.84萬(wan) 元,占政府采購支出總額的100.00 %。主要用於(yu) 采購辦公電腦、正版辦公軟件。

五、預算績效管理情況說明

(一)部門自評情況

根據預算績效管理要求,我部門對部門整體(ti) 和13個(ge) 二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金6757.24萬(wan) 元。部門整體(ti) 績效自評表(見附件)。

(二)部門績效評價(jia) 情況

我部門對離休人員醫療費開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金254.89萬(wan) 元,評價(jia) 得分100分,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題;對單雙解人員市級配套開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金18萬(wan) 元,評價(jia) 得分100分,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題;對單雙解人員縣參保配套資金開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金20萬(wan) 元,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題;對醫療救助(中央)開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金1467萬(wan) 元,評價(jia) 得分100分,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題;對醫療救助(市級)開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金2396萬(wan) 元,評價(jia) 得分100分,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題;對公務員醫療開展了績效評價(jia) ,涉及財政撥款項目資金2209萬(wan) 元,評價(jia) 得分100分,此項目績效自評均已完成年度績效目標,未發現問題等。

(三)財政績效評價(jia) 情況

市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價(jia) 。

六、專(zhuan) 業(ye) 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從(cong) 本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuan) 戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償(chang) 付的應付及預收款項等。各單位從(cong) 本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從(cong) 非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專(zhuan) 戶管理資金反映在本項內(nei) 。

(三)使用非財政撥款結餘(yu) :指單位在當年的財政撥款收入”“事業(ye) 收入”“經營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結餘(yu) 彌補本年度收支缺口的資金。

(四)年初結轉和結餘(yu) :指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(五)結餘(yu) 分配:指單位按照國家有關(guan) 規定,繳納所得稅、提取專(zhuan) 用基金、轉入非財政撥款結餘(yu) 等當年結餘(yu) 的分配情況。

(六)年末結轉和結餘(yu) :指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘(yu) 、經營結餘(yu) 。

(七)基本支出:指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個(ge) 人和家庭的補助外的其他支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關(guan) 運行經費:為(wei) 保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(ye) 單位)運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維護費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為(wei) 上述人員繳納的各項社會(hui) 保險費等。

(十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買(mai) 商品和服務的支出(不包括用於(yu) 購置固定資產(chan) 的支出、戰略性和應急儲(chu) 備支出)。

(十三)對個(ge) 人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用於(yu) 對個(ge) 人和家庭的補助支出。

(十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與(yu) 改革部門集中安排的用於(yu) 購置固定資產(chan) 、戰略性和應急性儲(chu) 備、土地和無形資產(chan) ,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(ye) 更新改造所發生的支出。

七、決(jue) 算公開聯係方式及信息反饋渠道

本單位決(jue) 算公開信息反饋和聯係方式:

李雲(yun) 淑023-81858113

附件:豐(feng) 都縣醫療保障局2023年績效自評表


收入支出決(jue) 算總表




公開01表

公開部門:重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局


單位:萬(wan) 元

收入

支出

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

一、一般公共預算財政撥款收入

7,214.19

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業(ye) 收入


五、教育支出


六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出


八、其他收入


八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

130.49



九、衛生健康支出

7,205.25



十、節能環保支出




十一、城鄉(xiang) 社區支出




十二、農(nong) 林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出




十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

32.46



二十、糧油物資儲(chu) 備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債(zhai) 務還本支出




二十五、債(zhai) 務付息支出




二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出


本年收入合計

7,214.19

本年支出合計

7,368.20

使用非財政撥款結餘(yu) 和專(zhuan) 用結餘(yu)


結餘(yu) 分配


年初結轉和結餘(yu)

185.29

年末結轉和結餘(yu)

31.28

總計

7,399.49

總計

7,399.49

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決(jue) 算表

公開部門:重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局







公開02表







單位:萬(wan) 元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(ye) 收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

7,214.19

7,214.19







208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

86.06

86.06







20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

86.06

86.06







2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

52.58

52.58







2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

28.39

28.39







2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

5.09

5.09







210

衛生健康支出

7,095.67

7,095.67







21011

行政事業(ye) 單位醫療

2,493.68

2,493.68







2101101

行政單位醫療

275.49

275.49







2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2,218.19

2,218.19







21013

醫療救助

3,908.99

3,908.99







2101301

城鄉(xiang) 醫療救助

3,863.00

3,863.00







2101399

其他醫療救助支出

45.99

45.99







21015

醫療保障管理事務

693.00

693.00







2101501

行政運行

473.71

473.71







2101505

醫療保障政策管理

160.89

160.89







2101506

醫療保障經辦事務

58.40

58.40







221

住房保障支出

32.46

32.46







22102

住房改革支出

32.46

32.46







2210201

住房公積金

32.46

32.46







備注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局





公開03表





單位:萬(wan) 元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

7,368.20

610.96

6,757.25




208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

130.49

86.06

44.42




20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

86.06

86.06





2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

52.58

52.58





2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

28.39

28.39





2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

5.09

5.09





20899

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

44.42


44.42




2089999

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

44.42


44.42




210

衛生健康支出

7,205.25

492.43

6,712.82




21011

行政事業(ye) 單位醫療

2,493.68

29.78

2,463.90




2101101

行政單位醫療

275.49

20.59

254.90




2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2,218.19

9.19

2,209.00




21013

醫療救助

3,908.99


3,908.99




2101301

城鄉(xiang) 醫療救助

3,863.00


3,863.00




2101399

其他醫療救助支出

45.99


45.99




21015

醫療保障管理事務

802.58

462.65

339.93




2101501

行政運行

462.65

462.65





2101504

信息化建設

9.84


9.84




2101505

醫療保障政策管理

171.69


171.69




2101506

醫療保障經辦事務

158.40


158.40




221

住房保障支出

32.46

32.46





22102

住房改革支出

32.46

32.46





2210201

住房公積金

32.46

32.46





備注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決(jue) 算總表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局




公開04表




單位:萬(wan) 元

項目

決(jue) 算數

功能分類科目

決(jue) 算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

7,214.19

一、一般公共服務支出





二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科學技術支出







七、文化旅遊體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出







八、社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

130.49

130.49





九、衛生健康支出

7,205.25

7,205.25





十、節能環保支出







十一、城鄉(xiang) 社區支出







十二、農(nong) 林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探工業(ye) 信息等支出







十五、商業(ye) 服務業(ye) 等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

32.46

32.46





二十、糧油物資儲(chu) 備支出







二十一、國有資本經營預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債(zhai) 務還本支出







二十五、債(zhai) 務付息支出







二十六、抗疫特別國債(zhai) 安排的支出





本年收入合計

7,214.19

本年支出合計

7,368.20

7,368.20



年初財政撥款結轉和結餘(yu)

185.29

年末財政撥款結轉和結餘(yu)

31.28

31.28



一般公共預算財政撥款

185.29






政府性基金預算財政撥款







國有資本經營預算財政撥款







總計

7,399.49

總計

7,399.49

7,399.49



備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘(yu) 情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局


公開05表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

7,368.20

610.96

6,757.25

208

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

130.49

86.06

44.42

20805

行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

86.06

86.06


2080505

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出

52.58

52.58


2080506

機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出

28.39

28.39


2080599

其他行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出

5.09

5.09


20899

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

44.42


44.42

2089999

其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出

44.42


44.42

210

衛生健康支出

7,205.25

492.43

6,712.82

21011

行政事業(ye) 單位醫療

2,493.68

29.78

2,463.90

2101101

行政單位醫療

275.49

20.59

254.90

2101199

其他行政事業(ye) 單位醫療支出

2,218.19

9.19

2,209.00

21013

醫療救助

3,908.99


3,908.99

2101301

城鄉(xiang) 醫療救助

3,863.00


3,863.00

2101399

其他醫療救助支出

45.99


45.99

21015

醫療保障管理事務

802.58

462.65

339.93

2101501

行政運行

462.65

462.65


2101504

信息化建設

9.84


9.84

2101505

醫療保障政策管理

171.69


171.69

2101506

醫療保障經辦事務

158.40


158.40

221

住房保障支出

32.46

32.46


22102

住房改革支出

32.46

32.46


2210201

住房公積金

32.46

32.46


備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局




公開06表




單位:萬(wan) 元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級經濟分類科目)

金額

301

工資福利支出

535.31

302

商品和服務支出

68.13

310

資本性支出

1.83

30101

基本工資

111.26

30201

辦公費

3.91

31001

房屋建築物購建


30102

津貼補貼

80.30

30202

印刷費


31002

辦公設備購置

1.83

30103

獎金

170.94

30203

谘詢費


31003

專(zhuan) 用設備購置


30106

夥(huo) 食補助費

19.86

30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績效工資


30205

水費

0.07

31006

大型修繕


30108

機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費

55.99

30206

電費

2.37

31007

信息網絡及軟件購置更新


30109

職業(ye) 年金繳費

28.39

30207

郵電費

8.40

31008

物資儲(chu) 備


30110

職工基本醫療保險繳費

21.02

30208

取暖費


31009

土地補償(chang)


30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業(ye) 管理費

1.80

31010

安置補助


30112

其他社會(hui) 保障繳費

5.83

30211

差旅費


31011

地上附著物和青苗補償(chang)


30113

住房公積金

32.46

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償(chang)


30114

醫療費

9.24

30213

維修(護)費


31013

公務用車購置


30199

其他工資福利支出


30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(ge) 人和家庭的補助

5.69

30215

會(hui) 議費

0.12

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費


31022

無形資產(chan) 購置


30302

退休費


30217

公務接待費

0.35

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuan) 用材料費


312

對企業(ye) 補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助

3.11

30225

專(zhuan) 用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務費


31204

費用補貼


30307

醫療費補助

0.60

30227

委托業(ye) 務費


31205

利息補貼


30308

助學金


30228

工會(hui) 經費

27.31

31299

其他對企業(ye) 補助


30309

獎勵金

1.98

30229

福利費


399

其他支出


30310

個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼


30231

公務用車運行維護費

1.00

39907

國家賠償(chang) 費用支出


30311

代繳社會(hui) 保險費


30239

其他交通費用

22.80

39908

對民間非營利組織和群眾(zhong) 性自治組織補貼


30399

其他對個(ge) 人和家庭的補助


30240

稅金及附加費用


39909

經常性贈與(yu)





30299

其他商品和服務支出


39910

資本性贈與(yu)





307

債(zhai) 務利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內(nei) 債(zhai) 務付息








30702

國外債(zhai) 務付息








30703

國內(nei) 債(zhai) 務發行費用








30704

國外債(zhai) 務發行費用





人員經費合計

540.99

公用經費合計

69.96

備注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局





公開07表





單位:萬(wan) 元

項目

年初結轉和結餘(yu)

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘(yu)

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計







備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結餘(yu) 情況。本部門無政府性基金收支,故本表無數據。

國有資本經營預算財政撥款支出決(jue) 算表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局


公開08表


單位:萬(wan) 元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計











備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支,故本表無數據。

機構運行信息表





公開09表

公開部門: 重慶市豐(feng) 都縣醫療保障局



單位:萬(wan) 元

預算數

決(jue) 算數

決(jue) 算數

一、“三公”經費支出

四、機關(guan) 運行經費

69.96

(一)支出合計

1.35

1.35

(一)行政單位

2.74

1.因公出國(境)費



(二)參照公務員法管理事業(ye) 單位

67.22

2.公務用車購置及運行維護費

1.00

1.00

五、資產(chan) 信息

(1)公務用車購置費



(一)車輛數合計(輛)

1

(2)公務用車運行維護費

1.00

1.00

1.副部(省)級及以上領導用車


3.公務接待費

0.35

0.35

2.主要領導幹部用車


(1)國內(nei) 接待費

0.35

3.機要通信用車


其中:外事接待費


4.應急保障用車

1

(2)國(境)外接待費


5.執法執勤用車


(二)相關(guan) 統計數

6.特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車


1.因公出國(境)團組數(個(ge) )


7.離退休幹部用車


2.因公出國(境)人次數(人)


8.其他用車


3.公務用車購置數(輛)


(二)單價(jia) 100萬(wan) 元(含)以上設備(不含車輛)


4.公務用車保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內(nei) 公務接待批次(個(ge) )

2

(一)政府采購支出合計

40.84

其中:外事接待批次(個(ge) )


1.政府采購貨物支出

40.84

6.國內(nei) 公務接待人次(人)

38

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采購服務支出


7.國(境)外公務接待批次(個(ge) )


(二)政府采購授予中小企業(ye) 合同金額

40.84

8.國(境)外公務接待人次(人)


其中:授予小微企業(ye) 合同金額

40.84

二、會(hui) 議費

1.20



三、培訓費

0.43



備注:1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決(jue) 算情況。其中,預算數為(wei) “三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整後的預算數;決(jue) 算數為(wei) 包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
        2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

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部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

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